Действующий
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в мероприятия Программы, предоставляются в виде межбюджетных субсидий.
Размер субсидии определяется с учетом объемов финансирования, предусмотренных на реализацию Программы согласно приложению N 4.
Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Сахалинской области осуществляется в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Сахалинской области на софинансирование мероприятий, предусмотренных Программой, приведенными в
Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Программы, приводится в приложении N 9.
Перечень целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета Сахалинской области (местных бюджетов), в рамках которых предусматривается финансирование объектов Программы, приводится в приложении N 10.
В соответствии с целью Программы за период ее реализации будет создана база для дальнейшей реализации стратегических направлений развития Курильских островов.
обеспечить экономическое закрепление Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, имеющем геостратегическое значение для страны;
повысить привлекательность Курильских островов как места жительства населения и стабилизировать позитивную демографическую динамику;
сбалансировать региональную экономику, эффективно использовать природно-ресурсный потенциал Курильских островов;
создать качественную конкурентную среду в рыбопромышленном комплексе, стимулирующую повышение конкурентоспособности российского бизнеса;
увеличить ресурсную базу региона в 2 раза путем создания сети заводов по искусственному воспроизводству лососевых видов рыб, а также оптимального промыслового использования традиционных видов водных биологических ресурсов, а также вовлечения в промысел недоиспользованных видов таких ресурсов и применения технологий их глубокой переработки;
создать сбалансированную и качественную социальную инфраструктуру региона, учитывающую особенности демографической ситуации в нем.
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы целевых показателей. Система показателей обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период реализации Программы с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. Методика оценки эффективности Программы представлена в приложении N 8.
Реализация мероприятий Программы заключается в прямых воздействиях на социальную, демографическую и экологическую ситуацию и показатели экономического развития, кроме того, она может иметь косвенные эффекты.
Экономические последствия выражаются качественными и количественными параметрами, характеризующими рост экономических и финансовых показателей территории, а также бюджетных доходов территории вследствие улучшения экономического положения предприятий и расширения налогооблагаемой базы.
Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение демографической ситуации, здоровья и трудоспособности населения в результате реализации мероприятий Программы, а также привлекательностью территории для проживания.
Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состояния окружающей среды, а также работами по охране и восстановлению биологических ресурсов. Реализация мероприятий Программы в сфере топливно-энергетического комплекса за счет перехода на геотермальные источники энергии позволит значительно сократить вредные выбросы, снизить риск техногенных катастроф. Предусмотрены мероприятия по очистке сточных вод. Кроме того, предполагается увеличение популяции рыб промысловых пород.
В результате реализации мероприятий Программы будут преодолены возможные последствия инерционного пути социально-экономического развития Курильских островов, которые характеризуются снижением степени переработки сырья в рыбоперерабатывающем комплексе, снижением налоговой отдачи отрасли, падением производства электро- и теплоэнергии с одновременным ростом тарифов, а соответственно возможным процессом стагнации рыбоперерабатывающей отрасли Курильских островов, оттоком экономически активного населения (трудоспособного возраста) и возрастанием бюджетной нагрузки на муниципальные образования.
Развитие инженерной инфраструктуры будет способствовать созданию предприятий, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Изменение структуры занятости населения и увеличение производительности труда приведут к положительным изменениям основных макроэкономических и натуральных показателей развития региона за счет реализации мероприятий Программы в транспортном, энергетическом и рыбохозяйственном комплексах.
Повышение уровня жизни населения Курильских островов станет возможным благодаря успехам, достигнутым в экономическом и социальном развитии региона.
Приложение N 1
к федеральной целевой программе
"Социально-экономическое развитие Курильских островов
(Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"
(в редакции постановления Правительства РФ
от 20 сентября 2012 г. N 952)
к федеральной целевой программе
"Социально-экономическое развитие Курильских островов
(Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"
(в редакции постановления Правительства РФ
от 20 сентября 2012 г. N 952)
Система целевых показателей
федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"
Показатель | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
I. Уровень экономического развития территории | |||||||||||||
1. | Удельный вес муниципальных образований Курильских островов в объеме продукции промышленности Сахалинской области | процентов | 5,1 | 3,9 | 1,92 | 2,38 | 1,71* | 1,35* | 1,1* | 1,25* | 1,43* | 1,37* | 1,36* |
2. | Удельный вес муниципальных образований Курильских островов в объеме платных услуг, оказываемых населению Сахалинской области | процентов | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4* | 1,3* | 1,3* | 1,3* | 1,2* | 1,2* | 1,2* |
II. Динамика развития транспортной и социальной инфраструктуры | |||||||||||||
3. | Удельный вес площади городского поселения, оборудованной водопроводом | процентов | 69,62 | 69,62 | 70,7 | 73,5 | 76,75 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 100 | 100 |
4. | Удельный вес площади городского поселения, оборудованной канализацией | процентов | 69,22 | 69,22 | 48,09 | 49,3 | 97,6 | 98,9 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 100 | 100 |
5. | Удельный вес площади городского поселения, оборудованной центральным отоплением | процентов | 48,09 | 48,09 | 48,09 | 49,3 | 97,6 | 98,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6. | Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 39,15 | 39,15 | 49,31 | 63,11 | 71,11 |
7. | Прирост грузооборота морского и воздушного транспорта | процентов (по отношению к показателям базового периода) | 100 | 138,2 | 104 | 98 | 101 | 100 | 102 | 105 | 110 | 110 | 110 |
8. | Прирост пассажирооборота морского и воздушного транспорта | процентов (по отношению к показателям базового периода) | 100 | 107 | 110 | 87,7 | 109 | 137 | 102,8 | 110 | 110 | 110 | 110 |
9. | Обеспеченность населения высококачествен-ным многопрограммным телевизионным вещанием | тыс. человек | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Обеспеченность населения койко-местами | мест на 10 тыс. человек | 119,5 | 121,1 | 108,7 | 121,2 | 122,8 | 131,2 | 131,6 | 131,5 | 131,2 | 143,6 | 142,9 |
11. | Обеспеченность детей дошкольными учреждениями | мест на 100 детей | 59,5 | 56,3 | 56 | 56 | 48 | 49 | 59,3 | 59,9 | 59,9 | 65,8 | 75 |
12. | Обеспеченность населения жильем | кв. м на человека | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,6 | 14,3 | 13,9 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 14,4 | 14,5 |
III. Динамика развития рыбохозяйственного комплекса | |||||||||||||
13. | Производство рыбопродукции | тыс. тонн (по итогам отчетного периода) | 119,9 | 113,1 | 150,4 | 131,1 | 121,4* | 133,6* | 78,1* | 135,5* | 153,2* | 146* | 153,3* |
14. | Отгрузка продукции рыбоперерабатывающей промышленности | млн. рублей (по итогам отчетного периода) | 3075,8 | 2710,3 | 2704,4 | 4635 | 4609* | 4475,6* | 4912* | 5105* | 5881,9* | 5913,7* | 6434,2* |
15. | Годовой объем выпуска молоди лососевых видов рыб на нагул | млн. штук | 131,03 | 135,86 | 190 | 194,6 | 192,2 | 190,5 | 232,7 | 223 | 223 | 223 | 439 |
IV. Инвестиционный климат и диверсификация экономики | |||||||||||||
16. | Соотношение ввода и выбытия основных производственных фондов | млн. рублей | 1,2 | 3,1 | 10 | 30 | 50 | 65 | 50,9 | 79 | 88 | 95 | 100 |
17. | Доля инвестиций в основной капитал за счет собственных средств предприятий | процентов | 13 | 13,5 | 14,2 | 14,4 | 17,7 | 10,4 | 4,8 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,2 |
18. | Доля инвестиций в основной капитал за счет средств бюджета | процентов | 84,5 | 83,8 | 82,9 | 82,7 | 78,7 | 33,4 | 61,8 | 47,5 | 49,2 | 53,1 | 64,6 |
19. | Доля инвестиций в основной капитал за счет заемных средств | процентов | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 3,6 | 56,2 | 33,4 | 49,6 | 47,8 | 43,8 | 32,2 |
20. | Доля продукции, произведенной предприятиями, не входящими в рыбохозяйственный комплекс | процентов | 14,3 | 9,7 | 8,9 | 9,2 | 10,8* | 11* | 7,2* | 12,3* | 13* | 13,1* | 13,5* |
21. | Число зарегистрированных предприятий по отраслям экономики | единиц в год | 801 | 752 | 717 | 729 | 638 | 625 | 625 | 920 | 950 | 970 | 1000 |
V. Динамика демографического развития | |||||||||||||
22. | Количество родившихся в расчете на 1 тыс. человек | человек | 8,2 | 9,5 | 9,1 | 11,3 | 12,2 | 10 | 9,2 | 10,9 | 11,2 | 11,5 | 11,4 |
23. | Количество умерших в расчете на 1 тыс. человек | человек | 8,9 | 8,2 | 7,5 | 7,7 | 8,1 | 7 | 8,1 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 6,1 |
24. | Количество детей, умерших до 1 года, в расчете на 1 тыс. родившихся | человек | - | 27,6 | 11,6 | 14,1 | 4,3 | 20,5 | 11,1 | 14,2 | 9,2 | 8,9 | 8,9 |
25. | Количество заключенных браков | единиц в год | 147 | 134 | 222 | 182 | 201 | 199 | 156 | 134 | 136 | 138 | 140 |
Приложение N 2
к федеральной целевой программе
"Социально-экономическое развитие Курильских островов
(Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"
(в редакции постановления Правительства РФ
от 20 сентября 2012 г. N 952)
к федеральной целевой программе
"Социально-экономическое развитие Курильских островов
(Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"
(в редакции постановления Правительства РФ
от 20 сентября 2012 г. N 952)
Система целевых индикаторов
федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"
Показатель | Единица измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
1. | Прирост объема промышленной продукции | процентов (по отношению к показателям базового периода) | 100 | 103,3 | 100,8 | 137,4 | 121,2 | 123,6 | 141,7 | 161,8 | 187,6 | 205,6 | 227,4 |
2. | Налоговые поступления от рыбохозяйственного комплекса в консолидированный бюджет Сахалинской области | млн. рублей в год | 261,6 | 239,2 | 287,3 | 309,4 | 373,5 | 339,1 | 558,5 | 510 | 570 | 620 | 680 |
3. | Улов рыбы | тыс. тонн (по итогам отчетного года) | 109 | 99,7 | 119,7 | 114,7 | 116,1 | 152,2 | 119,2 | 142,9 | 157,3 | 147,1 | 157 |
4. | Прирост производства электроэнергии | процентов (по отношению к показателям базового периода) | 100 | 124,3 | 100,8 | 137,4 | 121,2 | 123,6 | 141,7 | - | - | - | - |
5. | Сальдо миграции | человек | -125 | -169 | -88 | -314 | -68 | -107 | 119 | -40 | -26 | -17 | 43 |
6. | Численность населения трудоспособного возраста | тыс. человек | 15,1 | 14,8 | 14,8 | 14,6 | 14,3 | 14,1 | 14,1 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
7. | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. рублей | 35,3 | 101,1 | 129,2 | 129,2 | 135,5 | 91,4 | 111,8 | 124,2 | 144,5 | 188,3 | 206 |
8. | Объем иностранных инвестиций в экономику Курильских островов | млн. долларов США | - | - | 2,3 | 2,3 | 5,9 | - | 17,9 | 2,7 | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
9. | Строительство объектов топливно-энергетического комплекса | процентов (запланированного на 2012 - 2015 годы объема) | - | - | - | - | - | - | - | 24,9 | 59,9 | 91,5 | 100 |