Постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. N 408-ПП "Об утверждении Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года"
| Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цели подпрограммы | Увеличение провозной способности наземного городского пассажирского транспорта, улучшение качества и комфортности перевозок | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Задачи подпрограммы | 1. Разработка модели управления общественным транспортом, направленной на рост уровня сервиса и снижения времени поездки пассажиров в пути.2. Оптимизация маршрутной сети, конкурсное распределение маршрутов, сокращение интервалов движения.3. Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения.4. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива, включая перевод автобусных парков на газовой тип топлива и увеличение количества закупаемого подвижного состава на газовом топливе.5. Повышение скорости движения общественного транспорта за счет увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, обустройства выделенных полос для движения общественного транспорта на основных магистралях.6. Введение нового тарифного плана ("единый проездной билет на все виды транспорта", "билет на 90 минут", "электронный кошелек").7. Увеличение количества легальных легковых такси до 50-55 тысяч единиц.8. Развитие городской инфраструктуры для работы такси (обустройство стоянок). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Единица измерения | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | 2019 год Прогноз | 2020 год Прогноз | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
| Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, троллейбусов, трамваев | единиц | X | X | X | 407 | 405 | 403 | 400 | 396 | 392 | 388 | 385 | |||||||||||||||||||
| Средняя скорость общественного транспорта в часы пик | км/ч | 14,85 | 14,81 | 14,79 | 15 | 15,5 | 16,5 | 18 | 18,1 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | |||||||||||||||||||
| Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик | минут | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,4 | 6,5 | 6,3 | 6 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | |||||||||||||||||||
| Суммарная вместимость наземного городского пассажирского транспорта | млн. мест в сутки | X | X | X | X | 15,1 | 15,7 | 16,2 | 16,7 | 17,1 | 17,4 | 17,8 | |||||||||||||||||||
| Годовой объем пассажирских перевозок на наземном городском пассажирском транспорте | млрд. пассажиров в год | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||
| Среднее наполнение салона наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик | человек на кв. м | 4,8 | 4,7 | 4,68 | 4,7 | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 4 | 4 | 3,9 | 3,9 | |||||||||||||||||||
| Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Соисполнители подпрограммы | Департамент городского имущества города МосквыДепартамент строительства города МосквыДепартамент капитального ремонта города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование | ГРБС | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||||||||||
2010 Факт | 2011 Факт | 2012 год Факт | 2013 год Факт | 2014 год Прогноз | 2015 год Прогноз | 2016 год Прогноз | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | 2019 год Прогноз | 2020 год Прогноз | Итого | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 910 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" | 071, 163, 780, 806, 814, 780 | Всего: | X | X | 25 974 699,2 | 21 786 997,3 | 31 133 728,7 | 35 397 228,6 | 56 582 463,9 | 66 645 831,5 | 73 758 367,5 | 73 758 367,5 | 73 758 367,5 | 458796051,70 | |||||||||||||||||
| Расходы бюджета города Москвы | X | X | 19 517 638,6 | 9 720 953,8 | 15 392 118,1 | 14 641 760,1 | 11 296 417,5 | 11 296 417,5 | 11 296 417,5 | 11 296417,5 | 11 296 417,5 | 115754558,10 | |||||||||||||||||||
| Средства федерального бюджета | X | X | 3 057,8 | 335 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338057,80 | |||||||||||||||||||
| Средства юридических и физических лиц | X | X | 6 454 002,8 | 11 731 043,5 | 15 741 610,6 | 20 755 468,5 | 45 286 046,4 | 55 349 414,0 | 62 461 950,0 | 62 461 950,0 | 62 461 950,0 | 342703435,80 | |||||||||||||||||||
| Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений | 071, 163, 780, 806, 814 | Всего: | X | 1 012 139,0 | 1 972 047,7 | 2 020 996,5 | 2 020 996,5 | 2 020 996,5 | 2 020 996,5 | 2 020 996,5 | 2 020 996,5 | 2 020 996,5 | 17131162,20 | ||||||||||||||||||
| Расходы бюджета города Москвы | X | X | 1 012 139,0 | 1 972 047,7 | 2 020 996,5 | 2 020 996,5 | 2 020 996,5 | 2 020 996,5 | 2 020 996,5 | 2 020 996,5 | 2 020 996,5 | 17131162,20 | |||||||||||||||||||
| Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 780 | Всего: | X | У | 1 012 139,0 | 1 972 047,7 | 2 020 996,5 | 2 020 996,5 | 2 020 996,5 | 2 020 996,5 | 2 020 996,5 | 2 020 996,5 | 2 020 996,5 | 17131162,20 | |||||||||||||||||
| Расходы бюджета города Москвы | X | J | 1 012 139,0 | 1 972 047,7 | 2 020 996,5 | 2 020 996,5 | 2 020 996,5 | 2 020 996,5 | 2 020 996,5 | 2 020 996,5 | 2 020 996,5 | 17131162,20 | |||||||||||||||||||
| Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий | 780 | Всего: | X | X | 34 575,8 | 45 690,1 | 71 296,6 | 71 296,6 | 71 296,6 | 71 296,6 | 71 296,6 | 71 296,6 | 71 296,6 | 579342,10 | |||||||||||||||||
| Расходы бюджета города Москвы | X | X | 34 575,8 | 45 690,1 | 71 296,6 | 71 296,6 | 71 296,6 | 71 296,6 | 71 296,6 | 71 296,6 | 71 296,6 | 579342,10 | |||||||||||||||||||
| Расчеты в рамках Соглашения с Московской областью | 780 | Всего: | X | X | 799 163,1 | 896 925,0 | 893 025,0 | 964 467,0 | 1 041 624,4 | 1 041 624,4 | 1 041 624,4 | 1 041 624,4 | 1 041 624,4 | 8761702,10 | |||||||||||||||||
| Расходы бюджета города Москвы | X | X | 799 163,1 | 896 925,0 | 893 025,0 | 964 467,0 | 1 041 624,4 | 1 041 624,4 | 1 041 624,4 | 1 041 624,4 | 1 041 624,4 | 8761702,10 | |||||||||||||||||||
| Обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Дирекция московского транспортного узла" | 780 | Всего: | X | X | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 540000,00 | |||||||||||||||||
| Расходы бюджета города Москвы | X | X | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 540000,00 | |||||||||||||||||||
| Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта | 780 | Всего: | X | X | 13 148 976,6 | 7 191 359,2 | 9 110 714,4 | 11 752 575,1 | 28 122 328,3 | 36 575 100,0 | 42 623 700,0 | 42 623 700,0 | 42 623 700,0 | 233772153,60 | |||||||||||||||||
| Расходы бюджета города Москвы | X | X | 12 504 909,4 | 2 386 929,2 | 5 464 000,0 | 3 525 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23880838,60 | |||||||||||||||||||
| Средства юридических и физических лиц | X | X | 644 067,2 | 4 804 430,0 | 3 646 714,4 | 8 227 575,1 | 28 122 328,3 | 36 575 100,0 | 42 623 700,0 | 42 623 700,0 | 42 623 700,0 | 209891315,00 | |||||||||||||||||||
| Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта | 806 | Всего: | X | X | 592 302,7 | 321 750,4 | 2 861 060,0 | 3 704 700,0 | 3 736 540,0 | 3 900 726,0 | 4 075 913,0 | 4 075 913,0 | 4 075 913,0 | 27344818,10 | |||||||||||||||||
| Расходы бюджета города Москвы | X | X | 479 624,1 | 89 170,4 | 695 000,0 | 1 200 000,0 | 1 286 000,0 | 1 286 000,0 | 1 286 000,0 | 1 286 000,0 | 1 286 000,0 | 8893794,50 | |||||||||||||||||||
| Средства юридических и физических лиц | X | X | 112 678,6 | 232 580,0 | 2 166 060,0 | 2 504 700,0 | 2 450 540,0 | 2 614 726,0 | 2 789 913,0 | 2 789 913,0 | 2 789 913,0 | 18451023,60 | |||||||||||||||||||
| Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта | 806, 814 | Всего: | X | X | 79 949,8 | 486 263,1 | 600 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 4166212,90 | |||||||||||||||||
| Расходы бюджета города Москвы | X | X | 79 949,8 | 486 263,1 | 600 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 4166212,90 | |||||||||||||||||||
| Развитие иных объектов инфраструктуры Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс" | 071, 163, 806 | Всего: | X | X | 4 878 957,0 | 4 057 333,5 | 8 616 636,2 | 5 694 993,4 | 5 918 378,1 | 6 151 368,0 | 6 373 517,0 | 6 373 517,0 | 6 373 517,0 | 54438217,20 | |||||||||||||||||
| Расходы бюджета города Москвы | X | X | 4 021 700,0 | 3 360 900,0 | 3 687 800,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 14070400,00 | |||||||||||||||||||
| Средства юридических и физических лиц | X | X | 857 257,0 | 696 433,5 | 4 928 836,2 | 5 194 993,4 | 5418 378,1 | 5 651 368,0 | 5 873 517,0 | 5 873 517,0 | 5 873 517,0 | 40367817,20 | |||||||||||||||||||
| Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок | 780 | Всего: | X | X | 908,1 | 5 158,1 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 706066,20 | |||||||||||||||||
| Расходы бюджета города Москвы | X | X | 908,1 | 5 158,1 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 706066,20 | |||||||||||||||||||
| Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города Москвы | 780, 806 | Всего: | X | X | 524 669,3 | 417 870,2 | 1 800 000,0 | 6 150 000,0 | 7 716 500,0 | 8 894 520,0 | 8 894 520,0 | 8 894 520,0 | 8 894 520,0 | 52187119,50 | |||||||||||||||||
| Расходы бюджета города Москвы | X | X | 524 669,3 | 417 870,2 | 1 800 000,0 | 5 700 000,0 | 5 716 500,0 | 5 716 500,0 | 5 716 500,0 | 5 716 500,0 | 5 716 500,0 | 37025039,50 | |||||||||||||||||||
| Средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450 000,0 | 2 000 000,0 | 3 178 020,0 | 3 178 020,0 | 3 178 020,0 | 3 178 020,0 | 15162080,00 | |||||||||||||||||||
| Развитие легковых таксомоторных перевозок | Всего: | X | X | 4 840 000,0 | 5 997 600,0 | 5 000 000,0 | 4 378 200,0 | 7 294 800,0 | 7 330 200,0 | 7 996 800,0 | 7 996 800,0 | 7 996 800,0 | 58831200,00 | ||||||||||||||||||
| Средства юридических и физических лиц | X | X | 4 840 000,0 | 5 997 600,0 | 5 000 000,0 | 4 378 200,0 | 7 294 800,0 | 7 330 200,0 | 7 996 800,0 | 7 996 800,0 | 7 996 800,0 | 58831200,00 | |||||||||||||||||||
| Возмещение организациям транспорта потерь в доходах в связи с транспортным обеспечением мероприятий в период празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 780 | Всего: | X | X | 3 057,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3057,80 | |||||||||||||||||
| Средства федерального бюджета | X | X | 3 057,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3057,80 | |||||||||||||||||||
| Мероприятия по закупке произведенных на территории государств-участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов | 780 | Всего: | X | X | 0,0 | 335 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335000,00 | |||||||||||||||||
| Средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 335 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335000,00 | |||||||||||||||||||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||