Постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. N 408-ПП "Об утверждении Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года"

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт"
Цели подпрограммыПовышение эффективности функционирования и роста конкурентоспособности предприятий внутреннего водного транспорта, расположенных на территории города Москвы
Задачи подпрограммы1. Организовать интермодальные пассажирские перевозки с использованием реки Москвы.2. Обеспечить комфортные условия использования транспортной системы для маломобильных категорий населения.3. Повысить экологичность транспортной системы.4. Увеличить объемы перевозок грузов водным транспортом (в первую очередь инертных материалов и строительных грузов).
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт"
Годовой объем перевозок грузовмлн. тонн
3,1
3,4
3,5
2,5
4,9
5,7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Годовой объем пассажирских перевозок на речном транспортемлн. человек
0,65
0,67
0,76
1,2
0,9
1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент строительства города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт"Всего:
X
X
50 000,0
3 700,0
253 000,0
2 419 000,0
2 544 200,0
150 000,0
100 000,0
0,0
0,0
5519900,00
Средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
183 000,0
2 304 000,0
2 424 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4911200,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
50 000,0
3 700,0
70 000,0
115 000,0
120 000,0
150 000,0
100 000,0
0,0
0,0
608700,00
Обеспечение надежности объектов инфраструктуры ФГУП "Канал имени Москвы", в том числе реконструкция гидроузлов "Карамышево" и "Перерва"Всего:
X
X
0,0
0,0
0,0
1 170 000,0
1 483 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2653900,00
Средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
1 170 000,0
1 483 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2653900,00
Модернизация Южного речного портаВсего:
X
X
50 000,0
3 700,0
20 000,0
15 000,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
108700,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
50 000,0
3 700,0
20 000,0
15 000,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
108700,00
Реконструкция Северного речного вокзала и портаВсего:
X
X
0,0
0,0
183 000,0
1 134 000,0
940 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2257300,00
Средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
183 000,0
1 134 000,0
940 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2257300,00
Создание системы интермодальных пассажирских перевозок с использованием внутреннего водного транспортаВсего:
X
X
0,0
0,0
50 000,0
100 000,0
100 000,0
150 000,0
100 000,0
0,0
0,0
500000,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
50 000,0
100 000,0
100 000,0
150 000,0
100 000,0
0,0
0,0
500000,00
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020