Постановление Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. N 408-ПП "Об утверждении Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года"

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы"
Цели подпрограммыСоздание нормативных условий для приема пассажиров и подвижного состава пригородного, междугородного и международного сообщения
Задачи подпрограммы1. Формирование единой системы транспортно-пересадочных узлов и новых современных автовокзалов в городе Москве и Московской области в целях повышения комфортности и привлекательности использования транспортной системы.2. Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания, уменьшение времени на пересадку в транспортно-пересадочных узлах.3. Ликвидация несанкционированных пунктов прибытия и отправления автобусов.4. Оказание сопутствующих услуг пассажирам.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Подпрограмма "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы"
Доля крупных транспортно-пересадочных узлов, где время на пересадку пассажиров составляет не более 8-10 минутпроцентов
X
X
4,5
43
51
64
74
79
87
95
100
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент строительства города МосквыДепартамент капитального ремонта города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыКомитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительстваДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы"Всего:
X
X
500 000,0
10 553 660,0
36 442 557,0
91 570 266,7
64 114 570,2
60 947 188,7
61 836 161,5
52 736 161,5
60 036 161,5
438736727,03
Средства юридических и физических лиц
X
X
500 000,0
10 553 660,0
36 442 557,0
91 570 266,7
64 114 570,2
60 947 188,7
61 836 161,5
52 736 161,5
60 036 161,5
438736727,03
Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узловВсего:
X
X
500 000,0
10 553 660,0
36 442 557,0
91 570 266,7
64 114 570,2
60 947 188,7
61 836 161,5
52 736 161,5
60 036 161,5
438736727,03
Средства юридических и физических лиц
X
X
500 000,0
10 553 660,0
36 442 557,0
91 570 266,7
64 114 570,2
60 947 188,7
61 836 161,5
52 736 161,5
60 036 161,5
438736727,03
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1:01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020