Постановление Правительства Москвы от 23 сентября 2011 г. N 443-ПП "Об утверждении Государственной программы города Москвы "Безопасный город" на 2012-2018 годы"

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыОбеспечение правопорядка и профилактика правонарушений
Цели подпрограммыОбеспечение безопасности населения и объектов на территории города Москвы, снижение уровня преступности до среднего показателя по Центральному федеральному округу
Задачи подпрограммы1. Предупреждение террористических акций и повышение в 2012-2013 годах до 60-65% доли объектов транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, социальной сферы и спорта, уникальных, высотных и подземных сооружений, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных инженерно-техническими средствами безопасности и антитеррористической защищенности и до 100% к 2018 году строящихся и введенных в эксплуатацию.2. Ежегодное снижение на 1-2% общего количества преступлений, в том числе на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан, тяжких и особо тяжких, на 2-3% - количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, экстремистской направленности, лицами, освободившимися из мест лишения свободы и состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.3. Уменьшение на 10-15% количества коррупционных правонарушений в органах исполнительной власти города Москвы по сравнению с 2010 годом и уровня коррупционных проявлений, определяемого на основе опросов населения и представителей бизнеса.4. Снижение на 2-3% количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных в местах массового досуга населения и в образовательной среде.5. Сокращение ежегодно на 2-3% количества дорожно-транспортных происшествий, погибших в них, числа административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения по сравнению с 2010 годом.6. Увеличение доли раскрытых с помощью камер видеонаблюдения (жилой сектор) правонарушений с 4,5% в 2010 году до 30% в 2018 году
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Факт
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений
Снижение уровня преступности, количество преступлений на 100 тысяч населения (ежегодное снижение)
единиц
1762
1643,7
1552,1
1460,7
1510,3
1451,7
1430
1420
1400
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы,Департамент здравоохранения города Москвы,Департамент культуры города Москвы,Департамент городского имущества города Москвы,Департамент образования города Москвы,Департамент социальной защиты населения города Москвы,Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы,Департамент физической культуры и спорта города Москвы,Департамент развития новых территорий города Москвы,Департамент финансов города Москвы,Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы,Комитет общественных связей города Москвы,Государственная инспекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,Объединение административно-технических инспекций города Москвы,Государственная жилищная инспекция города Москвы,Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,Департамент строительства города Москвы,Департамент торговли и услуг города Москвы,Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,Департамент капитального ремонта города Москвы,Департамент труда и занятости населения города Москвы,Департамент градостроительной политики города Москвы,Департамент города Москвы по конкурентной политике,Департамент экономической политики и развития города Москвы,Префектура Восточного административного округа города Москвы,Префектура Западного административного округа города Москвы,Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,Префектура Северного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,Префектура Центрального административного округа города Москвы,Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,Префектура Южного административного округа города Москвы,Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год
2011 год
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Факт
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
Итого
Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушенийВсего:
0,0
0,0
6 659 696,9
9 082 029,4
8 494 452,2
11 420 371,2
11 489 967,0
11 298 662,8
11 319718,6
69 764 898,1
020, 054, 056, 148, 735, 769, 780, 806, 809, 813, 814, 822, 824, 839, 843, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992
Расходы бюджета города Москвы
0,0
0,0
5 044 778,9
6 358 444,1
5 961 235,3
8 338 268,1
8 681 708,0
8 383 208,0
8 383 208,0
51 150 850,4
822
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
15 240,9
16 213,8
17 061,8
17 287,5
16 487,5
0,0
82 291,5
Средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
1 614 918,0
2 708 344,4
2 517 003,1
3 065 041,3
2 790 971,5
2 898 967,3
2 936 510,6
18 531 756,2
Организация обеспечения общественного порядка на территории города МосквыВсего:
0,0
0,0
737 769,1
717 053,6
767 024,1
761 727,3
761 727,3
761 727,3
761 727,3
5 268 756,0
809, 813, 822, 824
Расходы бюджета города Москвы
0,0
0,0
737 769,1
717 053,6
767 024,1
761 727,3
761 727,3
761 727,3
761 727,3
5 268 756,0
Участие города Москвы в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасностиВсего:
0,0
0,0
3 232 543,0
4 253 969,0
2 999 847,0
5 229 945,7
5 236 945,7
5 448 945,7
5 448 945,7
31 851 141,8
020, 054, 056, 148, 735, 769, 780, 814, 822, 839, 843, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992
Расходы бюджета города Москвы
0,0
0,0
3 232 543,0
4 253 969,0
2 999 847,0
5 229 945,7
5 236 945,7
5 448 945,7
5 448 945,7
31 851 141,8
Реализация комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органовВсего:
0,0
0,0
1 074 466,8
1 387 421,5
2 194 364,2
2 346 595,1
2 683 035,0
2 172 535,0
2 172 535,0
14 030 952,6
806, 814
Расходы бюджета города Москвы
0,0
0,0
1 074 466,8
1 387 421,5
2 194 364,2
2 346 595,1
2 683 035,0
2 172 535,0
2 172 535,0
14 030 952,6
Повышение антитеррористической защищенности населения, объектов транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, жилищного фонда, социальной сферы, уникальных, высотных и подземных сооруженийВсего:
0,0
0,0
1 614 918,0
2 708 344,4
2 517 003,1
3 065 041,3
2 790 971,5
2 898 967,3
2 936 510,6
18 531 756,2
Средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
1 614 918,0
2 708 344,4
2 517 003,1
3 065 041,3
2 790 971,5
2 898 967,3
2 936 510,6
18 531 756,2
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности на объектах: АО Мосводоканал, ОАО "Мослифт", ГУП "Мосводосток", ГУП ЭВАЖД, МГУП "Промотходы", ГУП "Экотехпром", ГУП МосгорЕИАЦ, ОАО "Мосгаз", ОАО "МОЭК", ГУП "Москоллектор", ГУП "Моссвет", ОАО "МОЭСК", ГУП "Мосгортранс"Всего:
0,0
0,0
1 614 918,0
2 708 344,4
2 517 003,1
3 065 041,3
2 790 971,5
2 898 967,3
2 936 510,6
18 531 756,2
Средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
1 614 918,0
2 708 344,4
2 517 003,1
3 065 041,3
2 790 971,5
2 898 967,3
2 936 510,6
18 531 756,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
822
Всего:
0,0
0,0
0,0
15 240,9
16 213,8
17 061,8
17 287,5
16 487,5
0,0
82 291,5
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
15 240,9
16 213,8
17 061,8
17 287,5
16 487,5
0,0
82 291,5
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01 01 2018-31.12.2018