Утративший силу
установление в правилах предоставления субсидий муниципальным бюджетам на софинансирование сферы жилищно-коммунального хозяйства (при их наличии) в качестве одного из условий наличие утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
утверждение графиков передачи в концессию или долгосрочную (более 1 года) аренду объектов энергетики и коммунальной сферы.
участие в реализации экспериментальных проектов иных мероприятий, включенных в состав Государственной программы.
Региональные программы развития и модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения качества многоквартирных домов должны быть направлены на создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека применительно к условиям конкретных регионов и муниципальных образований. В силу существенных различий между регионами по уровню развития коммунальной, социальной, дорожной инфраструктуры, перспективами социально-экономического развития регионов, содержание программ, механизмы и технологии достижения поставленных задач, а также меры федеральной поддержки в разных регионах будут различны.
Указанные программы будут предусматривать меры, направленные на обеспечение доступности долгосрочных кредитных ресурсов и запуска механизмов финансирования долгосрочных инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры. Также региональные программы будут предусматривать меры, в т. ч. бюджетного софинансирования, направленные на содействие реализации проектов капитального ремонта многоквартирных домов.
Успешность и эффективность региональных программ развития и модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения качества многоквартирных домов определяется:
оптимальным набором мероприятий, направленных на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры и ремонт многоквартирных домов, специфичным для каждого конкретного региона, а также для муниципальных образований на территории соответствующего региона;
обеспечением координации действий различных участников реализации политики в сфере развития и модернизации коммунальной инфраструктуры на территории региона и муниципальных образований.
10. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы принимает участие Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Фонд ЖКХ участвует в реализации мероприятий приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года. В 2013-2015 годах Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства будет осуществлять предоставление средств бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, приобретение и выкуп жилых помещений с целью переселения граждан из такого аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта многоквартирных домов и предоставление субсидий на уплату процентов по долгосрочным кредитам в целях реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
Условия предоставления Фондом ЖКХ финансовой поддержки стимулируют развитие в субъектах Российской Федерации региональных систем капитального ремонта, переход на современные формы управления объектами коммунальной инфраструктуры, совершенствование системы нормативно-технического регулирования.
Реализация мероприятий при участии Фонда ЖКХ позволит снизить объемы аварийного жилищного фонда, обеспечить плановый подход к организации капитального ремонта, создать благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в сфере управления системами коммунальной инфраструктуры.
Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и средств внебюджетных источников.
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - 151 093 420,20 тыс. рублей;
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета на 2013 -2015 годы определен на основе проекта Федерального закона "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". Расчетной базой для определения объема ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств федерального бюджета является актуальная версия аналитического распределения расходов федерального бюджета в рамках Государственной программы на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов (аналитическое распределение средств федерального бюджета по государственным программам).
Оценки объемов финансового обеспечения мероприятий подпрограммы на 2013-2020 годы, не представленных в аналитическом распределении и предварительной оценке расходов федерального бюджета на реализацию государственных программ Российской Федерации, получены на основании информации о количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий.
Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий Государственной программы за счет внебюджетных источников будут использоваться, в том числе, различные инструменты государственно-частного партнерства.
Информация об объемах финансирования основных мероприятий подпрограммы (в ценах соответствующих лет) представлена в Приложении N 6 к Государственной программе. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализацию подпрограммы на период до 2020 года приведены в Приложении N 7 к Государственной программе.
К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, следует отнести следующие.
1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных подпрограммой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства, финансирование капитального ремонта многоквартирных домов), что может привести к невыполнению подпрограммы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках подпрограммы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных сроков практического внедрения.
2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.
Риск исполнителей/соисполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий подпрограммы, в том числе федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных институтов развития.
Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий. Большое число участников реализации подпрограммы, а также высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координация их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.
3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные подпрограммой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменения внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.
1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитываю достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.
2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах или муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.
1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных риском на реализацию подпрограммы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым рискам.
2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.
Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации подпрограммы: федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Ответственность за координацию деятельности для управления рисками и для достижения целей и конечных результатов подпрограммы в целом будет осуществляться в рамках Координационного совета по реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" при Госстрое (далее - Координационный совет), который станет правопреемником Координационного совета Министерства регионального развития Российской Федерации.
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", подпрограмм государственной программы, федеральных целевых программ, входящих в состав государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" и их значениях
N п/п | Наименование показателя | Значения показателей (индикаторов) | ||||||||||
ед. измерения | отчетный год 2011 | текущий год 2012 | очередной год 2013 | первый год планового периода 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа | ||||||||||||
1 | Годовой объем ввода жилья | млн. кв. метров | 63 | 63 | 64 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 | 88 | 92 |
2 | Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса | млн. кв. метров | 25 | 30 | 35 | 40 | 42,6 | 45 | 47,4 | 49,8 | 52,8 | 55,2 |
3 | Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступных и комфортным жильем. | процентов, нарастающим итогом | н/д | н/д | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 |
4 | Площадь земельных участков, вовлеченных Фондом РЖС в оборот в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства" для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство, из находящихся в федеральной собственности земельных участков, не менее | тыс. га | 4,8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
5 | Общая площадь земельных участков Фонда РЖС, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | тыс. га | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках предоставленных Фондом РЖС в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства" при реализации проектов жилищного строительства (нарастающим итогом), не менее | млн. кв. м, | 0,4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 30 |
7 | Доля земельных участков Фонда РЖС в предоставленных на аукционах для жилищного строительства и обеспеченных возможностью подключения к инженерным сетям | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8 | Количество разработанных комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов | единиц, нарастающим итогом | 21 | 36 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
9 | Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "строительство" (в процентах к уровню 2012 года) | процент | - | - | 3,6 | 7,2 | 10,6 | 13,8 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
СПРАВОЧНО: | ||||||||||||
Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке | руб. | 43686,0 | 46831,4 | 48330,0 | 49731,6 | 51173,8 | 52657,8 | 54184,9 | 55756,3 | 59045,9 | 62116,3 | |
Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке в 2012 году с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "строительство" | руб. | 43686,0 | 46831,4 | 50156,4 | 53567,1 | 57209,6 | 61099,9 | 65254,7 | 69692,0 | 73803,8 | 77641,6 | |
10 | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 4,3 | 4,2 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
11 | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | процентов | 19 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 37 | 40 | 45 | 50 |
12 | Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов | тыс. штук | 0 | 650 | 671 | 692 | 714 | 746 | 780 | 815 | 841 | 868 |
13 | Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен | +/- процентных пунктов | 5,8 | 5,5 | 5,1 | 4,3 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
14 | Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах | процентов | 0 | 2 | 3,8 | 5,6 | 6,7 | 7,4 | 8 | 8,8 | 9,4 | 10 |
15 | Доля семей, обеспеченных жильем, от количества семей в ЗАТО, состоявших на учете по улучшению жилищных условий по состоянию на 2011 год | процентов | 1,20 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
16 | Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, из числа отдельных установленных категорий | тыс. семей | 108,67 | 87,83 | 83,67 | 57,85 | 60,47 | 60,47 | 60,47 | 60,47 | 60,47 | 60,47 |
17 | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года | процентов, нарастающим итогом | 0,8 | 1,8 | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 4,7 | 6,2 | 7,9 | 9,6 | 11,6 |
18 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов | млн. чел | 1,50 | 1,60 | 0,64 | 1,09 | 1,21 | 1,82 | 2,43 | 2,71 | 2,94 | 3,18 |
19 | Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе, не более | процентов | 7,0 | 8,5 | 9,5 | 11,0 | 12,0 | 12,1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
20 | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | процентов | 6,7 | 7,8 | 8,1 | 10,5 | 16,5 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 |
21 | Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом | % | -3,2 | -3,2 | -3,3 | -3,4 | -3,5 | -3,5 | -3,0 | -2,5 | -2,0 | -2,0 |
22 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | процентов | 16,3 | 16,1 | 15,8 | 15,5 | 15,2 | 14,8 | 14,4 | 14,0 | 13,8 | 13,6 |
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | ||||||||||||
23 | Доля семей, обеспеченных жильем, от количества семей в ЗАТО, состоявших на учете по улучшению жилищных условий по состоянию на 2011 год | процентов | 1,2 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
Основное мероприятие 1.2. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийным и подлежащим сносу и не входящих в действующие программы переселения | ||||||||||||
24 | Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. чел. | 63,0 | 66,1 | 77,6 | 235,2 | 401,1 | 211,5 | 21,9 | 22,4 | 22,8 | 23,3 |
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан | ||||||||||||
25 | Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, в том числе | семей | 59 317 | 37 259 | 35 188 | 5 188 | 5 188 | 5 188 | 5 188 | 5 188 | 5 188 | 5 188 |
26 | инвалидов, ветеранов | семей | 6 682 | 5 188 | 5 188 | 5 188 | 5 188 | 5 188 | 5 188 | 5 188 | 5 188 | 5 188 |
27 | участников ВОВ | семей | 52 635 | 43 300 | 30 000 | - | ||||||
Основное мероприятие 1.4. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономкласса, включая малоэтажное строительство | ||||||||||||
29 | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 4,3 | 4,2 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
30 | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | процентов | 19 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 37 | 40 | 45 | 50 |
31 | Годовой объем ввода жилья | млн кв. метров | 63 | 63 | 64 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 | 88 | 92 |
32 | Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса | млн. кв. метров | 25 | 30 | 35 | 40 | 42,6 | 45 | 47,4 | 49,8 | 52,8 | 55,2 |
Основное мероприятие 1.5. Создание условий для развития жилищного строительства на вовлекаемых Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в гражданский оборот находящихся в федеральной собственности земельных участках | ||||||||||||
33 | Площадь земельных участков, вовлеченных Фондом РЖС в оборот в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства" для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство, из находящихся в федеральной собственности земельных участков, не менее | тыс .га | 4,8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
34 | Общая площадь земельных участков Фонда РЖС, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | тыс. га | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
35 | Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках предоставленных Фондом РЖС в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства" при реализации проектов жилищного строительства (нарастающим итогом), не менее | млн. кв. м | 0,4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 30 |
36 | Доля земельных участков Фонда РЖС в предоставленных на аукционах для жилищного строительства и обеспеченных возможностью подключения к инженерным сетям | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие 1.6. Формирование механизмов долгосрочного финансирования ипотечного жилищного кредитования, реализуемое и финансируемое государственным институтом развития - ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" | ||||||||||||
37 | Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов | тыс. штук | 650 | 671 | 692 | 714 | 746 | 780 | 815 | 841 | 868 | |
38 | Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен | +/- процентных пунктов | 5,8 | 5,5 | 5,1 | 4,3 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Основное мероприятие 1.7. Содействие формированию рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | ||||||||||||
39 | Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах | процентов | 0 | 2 | 3,8 | 5,6 | 6,7 | 7,4 | 8 | 8,8 | 9,4 | 10 |
Основное мероприятие 1.8. Внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий при жилищном строительстве, создание условий для строительства и реконструкции предприятий по производству ресурсосберегающих материалов, изделий и конструкций | ||||||||||||
40 | Количество разработанных комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов | единиц, нарастающим итогом | 21 | 36 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Подпрограмма 2. "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России" | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов (бюджетное софинансирование региональных систем капитального ремонта многоквартирных домов) | ||||||||||||
41 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов | млн. чел | 1,50 | 1,60 | 0,64 | 1,09 | 1,21 | 1,82 | 2,43 | 2,71 | 2,94 | 3,18 |
Основное мероприятие 2.2. Содействие проведению капитального ремонта (в части ремонта крыш и фасадов) многоквартирных домов для подготовки и проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казани | ||||||||||||
Показатели подлежат уточнению | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.3. Поддержка частных инвестиций в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий региональных программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||
42 | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | процентов | 6,7 | 7,8 | 8,1 | 10,5 | 16,5 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Основное мероприятие 2.4. Повышение качества услуг и финансовой устойчивости предприятий жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||
43 | Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе, не более | процентов | 7 | 8,5 | 9,5 | 11 | 12 | 12,1 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Основное мероприятие 2.5. Стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением | ||||||||||||
44 | Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом | % | -3,2 | -3,2 | -3,3 | -3,4 | -3,5 | -3,5 | -3 | -2,5 | -2 | -2 |
ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы | ||||||||||||
45 | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 4,3 | 4,2 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | Целевые значения определены в ФЦП "Жилище" на 2016 - 2020 годы | ||||
46 | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | процентов | 19 | 23 | 25 | 27 | 30 | Целевые значения определены в ФЦП "Жилище" на 2016 - 2020 годы | ||||
47 | Годовой объем ввода жилья | млн кв. метров | 63 | 63* | 70* | 79* | 90* | Целевые значения определены в ФЦП "Жилище" на 2016 - 2020 годы | ||||
48 | Доля ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса в общем объеме ввода жилья | процентов | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | Целевые значения определены в ФЦП "Жилище" на 2016 - 2020 годы | ||||
49 | Количество семей граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы | тыс. семей | 15,65 | 16,21 | 13,99 | 18,17 | 19,18 | Целевые значения определены в ФЦП "Жилище" на 2016 - 2020 годы | ||||
50 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (нарастающим итогом) | тыс. семей | 33,7 | 66,9 | 101,4 | 135,9 | 172,0 | Целевые значения определены в ФЦП "Жилище" на 2016 - 2020 годы | ||||
ФЦП "Чистая вода" | ||||||||||||
51 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | процентов | 16,3 | 16,1 | 15,8 | 15,5 | 15,2 | 14,8 | 14,4 | 14,0 | 13,8 | 13,6 |
52 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54,5 | 55 |
53 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | процентов | 43,8 | 42 | 40 | 38 | 36 | 32 | 28 | 27 | 26 | 25 |
54 | Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды | процентов | 21,5 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15,5 | 15 | 15 |
55 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | процентов | 39,5 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26,5 | 26 | 25 |
ФЦП "Жилище" на 2016 - 2020 годы | ||||||||||||
56 | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 4,3 | - | - | - | - | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
57 | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | процентов | 19 | - | - | - | - | 32 | 37 | 40 | 45 | 50 |
58 | Годовой объем ввода жилья | млн кв. метров | 63 | - | - | - | - | 75 | 79 | 83 | 88 | 92 |
59 | Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса | млн. кв. метров | 25 | - | - | - | - | 45 | 47,4 | 49,8 | 52,8 | 55,2 |
60 | Количество семей граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" ФЦП "Жилище" на 2016-2020 годы | тыс. семей | 15,65 | - | - | - | - | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 |
61 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (нарастающим итогом) | тыс. семей | 33,7 | - | - | - | - | 36,1 | 72,2 | 108,3 | 144,4 | 180,5 |
ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы, после утверждения государственной программы
* Предусматривается внесение изменений в