(Действующий) Постановление Правительства Москвы от 7 октября 2011 г. N 476-ПП "Об...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
4. Улучшение качественного состояния поверхностных вод города для обеспечения отдыха населения.

Задача подпрограммы

Обеспечить благоустройство парков и парковых зон, скверов и бульваров, иных территорий зеленого фонда, водных объектов города Москвы, развитие их инфраструктуры в целях создания условий для повышения привлекательности в качестве объектов досуга и отдыха жителей и гостей города Москвы.

Мероприятия подпрограммы

1. Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения.
2. Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы, нормативно-правовое обеспечение мероприятий.
3. Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда.
4. Создание парка 850-летия Москвы.
5. Реализация комплекса мер, направленных на развитие зеленых зон, природных и озелененных территорий (с 2014 года).
6. Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по эксплуатации декоративных прудов.
7. Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству (с 2014 года).
8. Благоустройство территорий с целью организации Народных парков.
9. Возмещение Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" затрат по реабилитации прудов, расположенных в парках культуры и отдыха города Москвы (2013 год).
10. Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по расчистке русла реки Яузы (2013-2014 годы).

7.3. Подпрограмма "Развитие туризма"

Основные цели подпрограммы

1. Создание благоприятных условий для посещения города Москвы российскими и иностранными гражданами с туристскими целями.
2. Повышение конкурентоспособности туристско-гостиничного комплекса города Москвы.
3. Развитие гостиничной отрасли и увеличение мест временного пребывания в городе Москве.

Задачи подпрограммы

1. Совершенствование нормативной правовой базы в области развития туризма.
2. Развитие туристской инфраструктуры.
3. Повышение качества обслуживания.
4. Расширение ассортимента туристского продукта.
5. Совершенствование подготовки кадров.
6. Продвижение туристского продукта города Москвы на внутреннем и внешнем рынках, мониторинг развития туристского рынка города Москвы и эффективности его регулирования.
7. Расширение номерного фонда гостиниц.
8. Государственная поддержка создания комфортной предпринимательской среды и привлечения внебюджетных инвестиций в строительство гостиниц.

Мероприятия подпрограммы

1. Развитие туристической инфраструктуры.
2. Выставочно-ярмарочная деятельность и проведение "знаковых" мероприятий.
3. Повышение качества туристического обслуживания.
4. Информационно-рекламные мероприятия по продвижению услуг.
5. Строительство гостиниц.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы и подпрограмм

8.1. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Государственной программы, определен исходя из разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации, в соответствии с методическими рекомендациями и сборниками цен на проектно-изыскательские работы.
Финансовое обеспечение Государственной программы осуществляется за счет средств бюджета города Москвы, а также за счет средств юридических и физических лиц, в том числе средств государственных учреждений города Москвы от приносящей доход деятельности и средств частных инвесторов на развитие инфраструктуры на территории города Москвы.
Планируемая общая потребность в финансовых ресурсах Государственной программы составляет 174 646 876,3 тыс. рублей, из них:
- за счет средств бюджета города Москвы - 159 183 658,1, тыс.  рублей;
- за счет средств федерального бюджета - 33 138,9 тыс. рублей;
- за счет средств юридических и физических лиц - 15 430 079,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств государственных учреждений города Москвы от приносящей доход деятельности 8 738 799,6 тыс. рублей; за счет средств частных инвесторов на развитие инфраструктуры на территории города Москвы 6 691 279,7 тыс. рублей.
Расшифровка объемов финансирования по источникам и в разбивке по годам представлена в Паспорте Государственной программы, а также в приложениях 3 и 4 к Государственной программе.

8.2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб"

Объем финансировых# ресурсов в разрезе по годам реализации подпрограммы уточняется при составлении проектов законов города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.
Планируемая общая потребность в финансовых ресурсах подпрограммы составляет: 60 056 675,1 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета города Москвы 51 317 875,5 тыс. рублей, за счет средств государственных учреждений города Москвы от приносящей доход деятельности составляет 8 738 799,6 тыс. рублей.
С учетом этого объемы финансирования подпрограммы за счет средств учреждений города Москвы от приносящей доход деятельности уточняются в процессе ее реализации.

8.3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования"

Планируемая общая потребность в финансовых ресурсах подпрограммы составляет: 107 300 579,1 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета города Москвы 105 735 448,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 33 138,9 тыс. рублей, за счет средств частных инвесторов на развитие инфраструктуры на территории города Москвы 1 531 992,2 тыс. рублей.

8.4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Развитие туризма"