Действующий
Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации согласовываются государственным заказчиком Программы с органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации и подлежат ежегодному уточнению.
Государственные заказчики Программы - Министерство здравоохранения Российской Федерации (координатор) и Министерство юстиции Российской Федерации заключают договоры на закупку и поставку продукции для федеральных государственных нужд со всеми исполнителями программных мероприятий, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд".
К участию в Программе привлекаются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, научно-исследовательские и общественные организации.
В ходе реализации Программы Министерство здравоохранения Российской Федерации обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, осуществляет совместно с Министерством юстиции Российской Федерации контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.
Государственные заказчики Программы ежегодно уточняют с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей.
Государственные заказчики Программы ежегодно формируют бюджетные заявки на ассигнования из федерального бюджета для финансирования федеральных государственных нужд и в установленном порядке представляют их в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации (в части, касающейся развития научных исследований и осуществления опытно-конструкторских работ).
Взаимодействие между государственными заказчиками Программы осуществляет государственный заказчик-координатор - Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Исполнители программных мероприятий ежегодно отчитываются перед Министерством здравоохранения Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации и Министерством промышленности, науки и технологий Российской Федерации о выполнении мероприятий и эффективности использования выделенных средств в соответствии с показателями, утвержденными Государственным комитетом Российской Федерации по статистике.
Министерство здравоохранения Российской Федерации и Министерство юстиции Российской Федерации участвуют в подготовке Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации представляемого в Правительство Российской Федерации ежегодного доклада о ходе реализации Программы и в экспертных проверках реализации Программы, организуемых Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации с участием Министерства финансов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
обеспечить проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области предупреждения и борьбы с заболеваниями социального характера, разработку новых направлений в диагностике и лечении заболеваний, а также в развитии отечественного производства лекарственных средств, а также диетических продуктов питания;
оптимизировать использование ресурсов здравоохранения, материально-технической базы и кадрового потенциала отрасли.
в улучшении демографической ситуации в России за счет снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни, восстановления репродуктивного здоровья населения;
в формировании здорового образа жизни населения России на основе заинтересованности и личной ответственности граждан за состояние собственного здоровья и здоровья своих детей;
в стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваниям социального характера, что позволит остановить рост заболеваемости туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, заболеваниями, передаваемыми половым путем, инфекционными болезнями, управляемыми средствами специфической профилактики (включая искоренение заболеваемости полиомиелитом, сведение до единичных случаев заболеваемости дифтерией, корью, эпидемическим паротитом, коклюшем, врожденной краснухой);
в снижении числа случаев осложнений, возникающих вследствие заболевания сахарным диабетом (слепоты, ампутации конечностей, хронической почечной недостаточности, ишемической болезни сердца);
в улучшении диагностики онкологических заболеваний при профилактических осмотрах, снижении уровня смертности на первом году установления диагноза;
Экономическая эффективность Программы заключается в оптимизации расходов государства на профилактику, диагностику, лечение (в том числе дорогостоящее стационарное) заболеваний социального характера и реабилитацию больных, а также на выплату единовременных пособий по временной нетрудоспособности, пенсий по инвалидности, компенсаций по социальным льготам (в том числе по оплате лекарственных средств), что, по экспертным оценкам, составит в среднем 276 млрд. рублей.
Наименование мероприятий | Источники финансирования и направления расходов | 2002-2006 годы - всего | В том числе | |||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | ||||
Раздел I. Профилактика, диагностика, лечение сахарного диабета | ||||||||
1. Развитие диабетологической службы | общий объем средств | 124,818 | 22,698 | 25,53 | 25,53 | 25,53 | 25,53 | |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 74,598 | 14,598 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 50,22 | 8,1 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | ||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 124,818 | 22,698 | 25,53 | 25,53 | 25,53 | 25,53 | ||
2. Обеспечение функционирования государственного регистра лиц, больных сахарным диабетом, и дальнейшее его развитие на территориальном уровне | общий объем средств | 132,94 | 34,3 | 24,66 | 24,66 | 24,66 | 24,66 | |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 33,12 | 18,2 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | ||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 99,82 | 16,1 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | ||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 132,94 | 34,3 | 24,66 | 24,66 | 24,66 | 24,66 | ||
3. Организация мероприятий по профилактике сахарного диабета и его осложнений | общий объем средств | 362,082 | 73,602 | 74,62 | 74,62 | 69,62 | 69,62 | |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 316,202 | 66,202 | 65 | 65 | 60 | 60 | ||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 45,88 | 7,4 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | ||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 362,082 | 73,602 | 74,62 | 74,62 | 69,62 | 69,62 | ||
4. Санаторно-реабилитационная помощь больным сахарным диабетом | общий объем средств | 265,34 | 70,4 | 48,73 | 48,73 | 48,74 | 48,74 | |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 265,34 | 70,4 | 48,73 | 48,73 | 48,74 | 48,74 | ||
из них | ||||||||
прочие нужды | 265,34 | 70,4 | 48,73 | 48,73 | 48,74 | 48,74 | ||
5. Обеспечение больных сахарным диабетом лекарственными средствами, в том числе инсулинами, таблетированными сахароснижающими средствами | общий объем средств | 15745,542 | 2994,022 | 3184,63 | 3184,63 | 3190,63 | 3191,63 | |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 1781,942 | 329,222 | 359,93 | 359,93 | 365,93 | 366,93 | ||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 13389,6 | 2664,8 | 2681,2 | 2681,2 | 2681,2 | 2681,2 | ||
внебюджетныеисточники | 574 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | |||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 15745,542 | 2994,022 | 3184,63 | 3184,63 | 3190,63 | 3191,63 | ||
6. Обеспечение больных сахарным диабетом диагностическими средствами, в том числе тест-полосками, наборами реактивов для определения гликозилированного гемоглобина, средствами лечения неотложных состояний, средствами индивидуального контроля | общий объем средств | 2714,34 | 356,4 | 425,58 | 515,51 | 632,43 | 784,42 | |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 629 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | ||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 2085,34 | 230,6 | 299,78 | 389,71 | 506,63 | 658,62 | ||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 2714,34 | 356,4 | 425,58 | 515,51 | 632,43 | 784,42 | ||
Раздел II. Научное обеспечение подпрограммы | ||||||||
7. Проведение научных исследований по генетическим, иммунологическим и метаболическим аспектам сахарного диабета и его поздних осложнений | общий объем средств | 139,8 | 12 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 139,8 | 12 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | ||
из них: | ||||||||
НИОКР | 139,8 | 12 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | ||
8. Разработка новых методов диагностики, лечения и профилактики сахарного диабета и его осложнений | общий объем средств | 16,82 | 4,2 | 4,2 | 4,21 | 4,21 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 16,82 | 4,2 | 4,2 | 4,21 | 4,21 | |||
из них: | ||||||||
НИОКР | 16,82 | 4,2 | 4,2 | 4,21 | 4,21 | |||
9. Разработка новых антидиабетических лекарственных средств, включая аналоги инсулина | общий объем средств | 12,16 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 12,16 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | |||
из них: | ||||||||
НИОКР | 12,16 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | |||
10. Разработка технологии производства генно-инженерного инсулина | общий объем средствв том числе: | 66,96 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | ||
федеральный бюджет | 66,96 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | |||
из них: | ||||||||
НИОКР | 66,96 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | |||
11. Разработка средств диагностики и самоконтроля | общий объем средств | 32,76 | 8,04 | 8,04 | 8,24 | 8,44 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 32,76 | 8,04 | 8,04 | 8,24 | 8,44 | |||
из них: | ||||||||
НИОКР | 32,76 | 8,04 | 8,04 | 8,24 | 8,44 | |||
Раздел III. Развитие отечественного производства лекарственных средств для диагностики и лечения сахарного диабета | ||||||||
12. Организация производства генно-инженерного инсулина | общий объем средств | 6199,82 | 519 | 1545,26 | 2045,26 | 1045,15 | 1045,15 | |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 93,78 | 23,5 | 23,5 | 23,39 | 23,39 | |||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 106,04 | 19 | 21,76 | 21,76 | 21,76 | 21,76 | ||
внебюджетныеисточники | 6000 | 500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
из них: | ||||||||
капитальные вложения | 6199,82 | 519 | 1545,26 | 2045,26 | 1045,15 | 1045,15 | ||
13. Увеличение мощностей по производству инсулиновыхфлаконов, картриджей, игл для введения инсулина | общий объем средств | 17,08 | 1 | 3,97 | 3,97 | 4,07 | 4,07 | |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 10,8 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | |||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 6,28 | 1 | 1,37 | 1,37 | 1,27 | 1,27 | ||
из них: | ||||||||
капитальные вложения | 17,08 | 1 | 3,97 | 3,97 | 4,07 | 4,07 | ||
14. Создание производственных мощностей по выпуску пероральных форм готовых сахароснижающих средств | общий объем средств | 9,56 | 1,8 | 1,8 | 2,98 | 2,98 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 8,16 | 1,5 | 1,5 | 2,58 | 2,58 | |||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |||
из них: | ||||||||
капитальные вложения | 9,56 | 1,8 | 1,8 | 2,98 | 2,98 | |||
15. Расширение производства биосенсоров (тест-полосок) и экспресс-измерителей концентрации глюкозы в крови | общий объем средств | 0,66 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 0,66 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | |||
из них: | ||||||||
капитальные вложения | 0,66 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | |||
16. Создание производства диетических продуктов питания | общий объем средств | 7,74 | 1,93 | 1,93 | 1,94 | 1,94 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 7,74 | 1,93 | 1,93 | 1,94 | 1,94 | |||
из них: | ||||||||
капитальные вложения | 7,74 | 1,93 | 1,93 | 1,94 | 1,94 | |||
Раздел IV. Повышение квалификации кадров | ||||||||
17. Повышение квалификации медицинских кадров для обеспечения эффективной профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом | общий объем средств | 14,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,9 | |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 14,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,9 | ||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 14,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,9 | ||
всего по мероприятиям подпрограммы | 25863,32 | 4086,422 | 5403,85 | 5993,78 | 5113,09 | 5266,18 | ||
в том числе за счет средств: | ||||||||
федерального бюджета | 3489,84 | 636,422 | 711,86 | 711,86 | 714,25 | 715,45 | ||
бюджетов субъектов Российской Федерации | 15799,48 | 2950 | 3048,49 | 3138,42 | 3255,34 | 3407,23 | ||
внебюджетных источников | 6574 | 500 | 1643,5 | 2143,5 | 1143,5 | 1143,5 | ||
из них: | ||||||||
капитальные вложения | 6234,86 | 520 | 1553,13 | 2053,13 | 1054,3 | 1054,3 | ||
в том числе за счет средств: | ||||||||
федерального бюджета | 121,14 | 29,7 | 29,7 | 30,87 | 30,87 | |||
бюджетов субъектов Российской Федерации | 113,72 | 20 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | ||
внебюджетных источников | 6000 | 500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
НИОКР | 268,5 | 12 | 63,97 | 63,97 | 64,18 | 64,38 | ||
в том числе за счет средств: | ||||||||
федерального бюджета | 268,5 | 12 | 63,97 | 63,97 | 64,18 | 64,38 | ||
прочие нужды | 19359,96 | 3554,422 | 3786,75 | 3876,68 | 3994,61 | 4147,5 | ||
в том числе за счет средств: | ||||||||
федерального бюджета | 3 100,2 | 624,422 | 618,19 | 618,19 | 619,2 | 620,2 | ||
бюджетов субъектов Российской Федерации | 15685,76 | 2930 | 3025,06 | 3114,99 | 3231,91 | 3383,8 | ||
внебюджетных источников | 574 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 |
Наименование мероприятий | Источники финансирования и направления расходов | 2002-2006 годы - всего | В том числе | ||||||||||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | |||||||||||
Раздел I. Профилактика, диагностика, лечение туберкулеза | |||||||||||||||
1. Проведение санитарно-просветительной работы по пропаганде здорового образа жизни и профилактике туберкулеза среди населения | общий объем средств | 6,24 | 0,8 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 1,04 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | ||||||||||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 5,2 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |||||||||
из них: | |||||||||||||||
прочие нужды | 6,24 | 0,8 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | |||||||||
2. Обеспечение проведения в полном объеме обязательных профилактических противотуберкулезных мероприятий в очагах туберкулезной инфекции, среди групп повышенного риска заболевания туберкулезом, среди детей, инфицированных туберкулезом | общий объем средств | 5832,175 | 1147,655 | 1171,13 | 1171,13 | 1171,13 | 1171,13 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 921,955 | 181,955 | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||||||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 4910,22 | 965,7 | 986,13 | 986,13 | 986,13 | 986,13 | |||||||||
из них: | |||||||||||||||
прочие нужды | 5832,175 | 1147,655 | 1171,13 | 1171,13 | 1171,13 | 1171,13 | |||||||||
3. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений системы здравоохранения современными противотуберкулезными препаратами | общий объем средств | 18972,45 | 3446,65 | 3881,45 | 3881,45 | 3881,45 | 3881,45 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 5174,95 | 849,15 | 1081,45 | 1081,45 | 1081,45 | 1081,45 | |||||||||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 13397,5 | 2 597,5 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |||||||||
внебюджетныеисточники | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
из них: | |||||||||||||||
прочие нужды | 18972,45 | 3446,65 | 3881,45 | 3881,45 | 3881,45 | 3881,45 | |||||||||
4. Лечение подозреваемых, обвиняемых и осужденных, больных туберкулезом, в лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы | общий объем средств | 2030 | 350 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 1450 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 580 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||
из них: | |||||||||||||||
прочие нужды | 2030 | 350 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||||||
5. Проведение мероприятий по профилактике туберкулеза в животноводческих хозяйствах | общий объем средств | 2300 | 380 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 96 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 2204 | 380 | 456 | 456 | 456 | 456 | |||||||||
из них: | |||||||||||||||
прочие нужды | 2300 | 380 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||||||||
Раздел II. Укрепление материально-технической базы учреждений противотуберкулезной службы | |||||||||||||||
6. Строительство и реконструкция сети противотуберкулезных диспансеров, больниц, клиник научно-исследовательских институтов, санаториев | общий объем средств | 2487,29 | 480,25 | 501,76 | 501,76 | 501,76 | 501,76 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 651,29 | 180,25 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | 117,76 | |||||||||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 1836 | 300 | 384 | 384 | 384 | 384 | |||||||||
из них: | |||||||||||||||
капитальные вложения | 2487,29 | 480,25 | 501,76 | 501,76 | 501,76 | 501,76 | |||||||||
7. Строительство и реконструкция лечебно-профилактических учреждений уголовно-исполнительной системы для содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных активной формой туберкулеза, создание изолированных участков для больных туберкулезом осужденных | общий объем средств | 214,2 | 35 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 214,2 | 35 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | |||||||||
из них: | |||||||||||||||
капитальные вложения | 214,2 | 35 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | |||||||||
8. Оснащение лечебно-профилактических учреждений противо-туберкулезной службы медицин-ским оборудованием | общий объем средств | 1645,31 | 281,87 | 340,8 | 340,88 | 340,88 | 340,88 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 445,87 | 85,87 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 1199,44 | 196 | 250,8 | 250,88 | 250,88 | 250,88 | |||||||||
из них: | |||||||||||||||
прочие нужды | 1645,31 | 281,87 | 340,8 | 340,88 | 340,88 | 340,88 | |||||||||
9. Оснащение лечебно-профилактических учреждений уголовно-исполнительной системы медицинским оборудованием | общий объем средств | 319,8 | 63,8 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 319,8 | 63,8 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||||
из них: | |||||||||||||||
прочие нужды | 319,8 | 63,8 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||||
Раздел III. Развитие отечественного производства лекарственных средств для диагностики и лечения туберкулеза | |||||||||||||||
10. Производство туберкулиновых, противотуберкулезных препаратов и субстанций | общий объем средств | 10,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 10,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||||||||
из них: | |||||||||||||||
капитальные вложения | 10,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||||||||
11. Производство вакцин против туберкулеза | общий объем средств | 5,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 5,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||||||||
из них: | |||||||||||||||
капитальные вложения | 5,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||||||||
Раздел IV. Повышение квалификации кадров | |||||||||||||||
12. Мероприятия по подготовке кадров | общий объем средств | 1,88 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | 1,88 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | ||||||||||
из них: | |||||||||||||||
прочие нужды | 1,88 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | ||||||||||
всего по мероприятиям подпрограммы | 33824,94 | 6186,025 | 6909,665 | 6909,75 | 6909,75 | 6909,75 | |||||||||
в том числе за счет средств: | |||||||||||||||
федерального бюджета | 9292,58 | 1646,025 | 1911,635 | 1911,64 | 1911,64 | 1911,64 | |||||||||
бюджетов субъектов Российской Федерации | 24132,36 | 4540 | 4898,03 | 4898,11 | 4898,11 | 4898,11 | |||||||||
внебюджетных источников | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
из них: | |||||||||||||||
капитальные вложения | 2717,09 | 515,25 | 550,46 | 550,46 | 550,46 | 550,46 | |||||||||
в том числе за счет средств: | |||||||||||||||
федерального бюджета | 881,09 | 215,25 | 166,46 | 166,46 | 166,46 | 166,46 | |||||||||
бюджетов субъектов Российской Федерации | 1836 | 300 | 384 | 384 | 384 | 384 | |||||||||
прочие нужды | 31107,85 | 5670,775 | 6359,205 | 6359,29 | 6359,29 | 6359,29 | |||||||||
в том числе за счет средств: | |||||||||||||||
федерального бюджета | 8411,49 | 1430,775 | 1745,175 | 1745,18 | 1745,18 | 1745,18 | |||||||||
бюджетов субъектов Российской Федерации | 22296,36 | 4240 | 4514,03 | 4514,11 | 4514,11 | 4514,11 | |||||||||
внебюджетных источников | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Наименование мероприятий | Источники финансирования и направления расходов | 2002-2006 годы - всего | В том числе | ||||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | |||||
Раздел I. Профилактика инфекций, управляемых средствами специфической профилактики | |||||||||
1. Развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики | общий объем средств | 8,9 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 8,9 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |||
из них: | |||||||||
прочие нужды | 8,9 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |||
2. Совершенствование государственного контроля за проведением профилактических и противо-эпидемических мероприятий | общий объем средств | 62,48 | 8,415 | 13,505 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 62,48 | 8,415 | 13,505 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | |||
из них: | |||||||||
прочие нужды | 62,48 | 8,415 | 13,505 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | |||
3. Создание эффективной системы транспортировки и хранения вакцин | общий объем средств | 27,84 | 6 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 27,84 | 6 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | |||
из них: | |||||||||
прочие нужды | 27,84 | 6 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | |||
Раздел II. Научное обеспечение подпрограммы | |||||||||
4. Проведение прикладных научных исследований для решения задач вакцинопрофилактики | общий объем средств | 47,72 | 2,6 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 31,6 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | ||||
внебюджетные источники | 16,12 | 2,6 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | |||
из них: | |||||||||
НИОКР | 47,72 | 2,6 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | |||
5. Создание новых вакцин массового применения и современных технологий их производства | общий объем средств | 44,68 | 5,2 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 36 | 3,8 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | |||
внебюджетные источники | 8,68 | 1,4 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | |||
из них:НИОКР | 44,68 | 5,2 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | 9,87 | |||
6. Создание новых современных средств диагностики детских инфекций | общий объем средств | 16,4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 16,4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ||||
из них: | |||||||||
НИОКР | 16,4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ||||
Раздел III. Развитие отечественного производства лекарственных средств | |||||||||
7. Реконструкция, расширение и техническое переоснащение предприятий и организаций по производству бактерийных и медицинских иммунобиологических препаратов, а также стандартизация и контроль ихкачества | общий объем средств | 747,59 | 91 | 161,29 | 163,07 | 164,97 | 167,26 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 263,24 | 65,81 | 65,81 | 65,81 | 65,81 | ||||
внебюджетные источники | 484,35 | 91 | 95,48 | 97,26 | 99,16 | 101,45 | |||
из них: | |||||||||
капитальные вложения | 747,59 | 91 | 161,29 | 163,07 | 164,97 | 167,26 | |||
Раздел IV. Повышение квалификации кадров | |||||||||
8. Повышение квалификации медицинских кадров в области иммуно-профилактики, а также работников, обеспечивающих соблюдение режима "холодовой цепи" | общий объем средств | 18,56 | 1,5 | 4,19 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | ||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 2,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||
внебюджетные источники | 16,26 | 1,5 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | |||
из них: | |||||||||
прочие нужды | 18,56 | 1,5 | 4,19 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | |||
всего по мероприятиям подпрограммы | 974,17 | 116,415 | 211,495 | 213,39 | 215,29 | 217,58 | |||
в том числе за счет средств: | |||||||||
федерального бюджета | 448,76 | 19,915 | 107,125 | 107,24 | 107,24 | 107,24 | |||
внебюджетных источников | 525,41 | 96,5 | 104,37 | 106,15 | 108,05 | 110,34 | |||
из них: | |||||||||
капитальные вложения | 747,59 | 91 | 161,29 | 163,07 | 164,97 | 167,26 | |||
в том числе за счет средств: | |||||||||
федерального бюджета | 263,24 | 65,81 | 65,81 | 65,81 | 65,81 | ||||
внебюджетных источников | 484,35 | 91 | 95,48 | 97,26 | 99,16 | 101,45 | |||
НИОКР | 108,8 | 7,8 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | |||
в том числе за счет средств: | |||||||||
федерального бюджета | 84 | 3,8 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | |||
внебюджетных источников | 24,8 | 4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |||
прочие нужды | 117,78 | 17,615 | 24,955 | 25,07 | 25,07 | 25,07 | |||
в том числе за счет средств: | |||||||||
федерального бюджета | 101,52 | 16,115 | 21,265 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | |||
внебюджетных источников | 16,26 | 1,5 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
Наименование мероприятий | Источники финансирования и направления расходов | 2002-2006 годы - всего | В том числе | |||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | ||||
Раздел I. Профилактика, диагностика, лечение онкологических заболеваний | ||||||||
1. Совершенствование системы санитарно-просветительной и профилактической работы, усиление роли первичного звена здравоохранения | общий объем средств | 120,84 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | ||
в том числе: | ||||||||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 120,84 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | |||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 120,84 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | 30,21 | |||
2. Создание национального перечня веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека, банков данных по канцерогенно-опасным производствам и веществам, регистра лиц, имеющих (имевших) профессиональный контакт с химическими канцерогенами | общий объем средств | 154,87 | 38,72 | 38,71 | 38,72 | 38,72 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 39,33 | 9,84 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | |||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 115,54 | 28,88 | 28,88 | 28,89 | 28,89 | |||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 154,87 | 38,72 | 38,71 | 38,72 | 38,72 | |||
3. Создание государственного регистра больных со злокачественными новообразованиями | общий объем средств | 34,72 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 8,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 25,92 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | |||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 34,72 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | |||
4. Обеспечение лекарственными средствами учреждений онкологической службы | общий объем средств | 10116 | 2529 | 2529 | 2529 | 2529 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 1316 | 329 | 329 | 329 | 329 | |||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 8800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 10116 | 2529 | 2529 | 2529 | 2529 | |||
5. Организация восстановительного лечения онкологических больных на базе санаториев | общий объем средств | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
6. Проведение профилактических обследований женского населения Российской Федерации | общий объем средств | 1045 | 261,25 | 261,25 | 261,25 | 261,25 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 268 | 67 | 67 | 67 | 67 | |||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 777 | 194,25 | 194,25 | 194,25 | 194,25 | |||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 1045 | 261,25 | 261,25 | 261,25 | 261,25 | |||
7. Создание федеральной телекоммуникационной системы "Онкология" | общий объем средств | 33,8 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 8,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | |||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 25,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 33,8 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | |||
Раздел II. Научное обеспечение подпрограммы | ||||||||
8. Проведение фундаментальных исследований в области онкологии | общий объем средств | 62,52 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 62,52 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | |||
из них: | ||||||||
НИОКР | 62,52 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | 15,63 | |||
9. Разработка новых методов профилактики, лечения и реабилитации больных онкологическими заболеваниями | общий объем средств | 465,96 | 116,49 | 116,49 | 116,49 | 116,49 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 465,96 | 116,49 | 116,49 | 116,49 | 116,49 | |||
из них: | ||||||||
НИОКР | 465,96 | 116,49 | 116,49 | 116,49 | 116,49 | |||
10. Разработка новых лекарственных противоопухолевых препаратов | общий объем средств | 42,85 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,75 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 42,85 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,75 | |||
из них: | ||||||||
НИОКР | 42,85 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,75 | |||
Раздел III. Укрепление материально-технической базы онкологических учреждений | ||||||||
11. Реконструкция и строительство радиологических отделений онкологических учреждений | общий объем средств | 1754,16 | 140,8 | 358,34 | 378,34 | 418,34 | 458,34 | |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 760,76 | 100,8 | 119,99 | 139,99 | 179,99 | 219,99 | ||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 993,4 | 40 | 238,35 | 238,35 | 238,35 | 238,35 | ||
из них: | ||||||||
капитальные вложения | 1754,16 | 140,8 | 358,34 | 378,34 | 418,34 | 458,34 | ||
12. Оснащение онкологических учреждений медицинским оборудованием | общий объем средств | 7535,66 | 1883,89 | 1883,89 | 1883,89 | 1883,99 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 852,9 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,3 | |||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 6682,76 | 1670,69 | 1670,69 | 1670,69 | 1670,69 | |||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 7535,66 | 1883,89 | 1883,89 | 1883,89 | 1883,99 | |||
13. Организация межтерриториальных специализированных онкологических центров, в том числе детских | общий объем средств | 253,92 | 63,48 | 63,48 | 63,48 | 63,48 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 133,92 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | 33,48 | |||
из них: | ||||||||
капитальные вложения | 253,92 | 63,48 | 63,48 | 63,48 | 63,48 | |||
Раздел IV. Развитие отечественного производства лекарственных средств для диагностики и лечения | онкологических заболеваний||||||||
14. Организация отечественного производства современных противоопухолевых лекарственных препаратов | общий объем средств | 107,24 | 26,81 | 26,81 | 26,81 | 26,81 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 107,24 | 26,81 | 26,81 | 26,81 | 26,81 | |||
из них: | ||||||||
капитальные вложения | 107,24 | 26,81 | 26,81 | 26,81 | 26,81 | |||
15. Организация серийного выпуска радиотерапевтической аппаратуры | общий объем средств | 12,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 12,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |||
из них: | ||||||||
капитальные вложения | 12,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |||
Раздел V. Повышение квалификации кадров | ||||||||
16. Подготовка и повышение квалификации кадров в области профилактики, диагностики, лечения онкологических заболеваний | общий объем средств | 200,85 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 49,8 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 50,85 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,3 | |||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 150 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | |||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 200,85 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 49,8 | |||
всего по мероприятиям подпрограммы | 22021,19 | 140,8 | 5425,15 | 5445,14 | 5485,15 | 5524,95 | ||
в том числе за счет средств: | ||||||||
федерального бюджета | 4196,61 | 100,8 | 979,01 | 999 | 1039 | 1078,8 | ||
бюджетов субъектов Российской Федерации | 17824,58 | 40 | 4446,14 | 4446,14 | 4446,15 | 4446,15 | ||
из них: | ||||||||
капитальные вложения | 2128,12 | 140,8 | 451,83 | 471,83 | 511,83 | 551,83 | ||
в том числе за счет средств: | ||||||||
федерального бюджета | 1000,8 | 100,8 | 180 | 200 | 240 | 280 | ||
бюджетов субъектов Российской Федерации | 1127,32 | 40 | 271,83 | 271,83 | 271,83 | 271,83 | ||
НИОКР | 571,33 | 142,82 | 142,82 | 142,82 | 142,87 | |||
в том числе за счет средств: | ||||||||
федерального бюджета | 571,33 | 142,82 | 142,82 | 142,82 | 142,87 | |||
прочие нужды | 19321,74 | 4830,5 | 4830,49 | 4830,5 | 4830,25 | |||
в том числе за счет средств: | ||||||||
федерального бюджета | 2624,48 | 656,19 | 656,18 | 656,18 | 655,93 | |||
бюджетов субъектов Российской Федерации | 16697,26 | 4174,31 | 4174,31 | 4174,32 | 4174,32 |
Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем"
Наименование мероприятий | Источники финансирования и направления расходов | 2002-2006 годы - всего | В том числе | |||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | ||||
Раздел I. Профилактика, диагностика, лечение заболеваний, передаваемых половым путем | ||||||||
1. Проведение первичной профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, на основе создания информационно-пропагандистской системы | общий объем средств | 496 | 124 | 124 | 124 | 124 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 36,8 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | |||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 431,2 | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 107,8 | |||
внебюджетные источники | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 496 | 124 | 124 | 124 | 124 | |||
2. Обеспечение проведения в полном объеме противоэпидемических мероприятий в очагах заболеваний, передаваемых половым путем, и среди групп повышенного риска | общий объем средств | 555,28 | 137,32 | 138,32 | 139,32 | 140,32 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 193,88 | 46,97 | 47,97 | 48,97 | 49,97 | |||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 361,4 | 90,35 | 90,35 | 90,35 | 90,35 | |||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 555,28 | 137,32 | 138,32 | 139,32 | 140,32 | |||
3. Стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваниям, передаваемым половым путем, в учреждениях уголовно-исполнительной системы | общий объем средств | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
4. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений современными препаратами для диагностики и лечения заболеваний, передаваемых половым путем | общий объем средств | 1782,64 | 445,66 | 445,66 | 445,66 | 445,66 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 266,12 | 66,53 | 66,53 | 66,53 | 66,53 | |||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 1476,52 | 369,13 | 369,13 | 369,13 | 369,13 | |||
внебюджетные источники | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 1782,64 | 445,66 | 445,66 | 445,66 | 445,66 | |||
Раздел II. Научное обеспечение подпрограммы | ||||||||
5. Проведение эпидемиологических исследований по распространению заболеваний, передаваемых половым путем | общий объем средств | 47,7 | 11,93 | 11,93 | 11,93 | 11,91 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 47,7 | 11,93 | 11,93 | 11,93 | 11,91 | |||
из них: | ||||||||
НИОКР | 47,7 | 11,93 | 11,93 | 11,93 | 11,91 | |||
6. Разработка и внедрение новых форм профилактики, диагностики и лечения заболеваний, передаваемых половым путем | общий объем средств | 179,52 | 44,88 | 44,88 | 44,88 | 44,88 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 179,52 | 44,88 | 44,88 | 44,88 | 44,88 | |||
из них: | ||||||||
НИОКР | 179,52 | 44,88 | 44,88 | 44,88 | 44,88 | |||
Раздел III. Укрепление материально-технической базы учреждений | ||||||||
7. Оснащение кожно-венерологических учреждений и кабинетов современным медицинским оборудованием | общий объем средств | 2138,81 | 534,69 | 534,7 | 534,71 | 534,71 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 218,4 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | |||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 1889,94 | 472,48 | 472,48 | 472,49 | 472,49 | |||
внебюджетные источники | 30,47 | 7,61 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | |||
из них: | ||||||||
прочие нужды | 2138,81 | 534,69 | 534,7 | 534,71 | 534,71 | |||
всего по мероприятиям подпрограммы | 5243,95 | 1309,48 | 1310,49 | 1311,5 | 1312,48 | |||
в том числе за счет средств: | ||||||||
федерального бюджета | 986,42 | 245,11 | 246,11 | 247,11 | 248,09 | |||
бюджетов субъектовРоссийской Федерации | 4159,06 | 1039,76 | 1039,76 | 1039,77 | 1 039,77 | |||
внебюджетных источников | 98,47 | 24,61 | 24,62 | 24,62 | 24,62 | |||
из них: | ||||||||
НИОКР | 227,22 | 56,81 | 56,81 | 56,81 | 56,79 | |||
в том числе за счет средств: | ||||||||
федерального бюджета | 227,22 | 56,81 | 56,81 | 56,81 | 56,79 | |||
прочие нужды | 5016,73 | 1252,67 | 1253,68 | 1254,69 | 1255,69 | |||
в том числе за счет средств: | ||||||||
федерального бюджета | 759,2 | 188,3 | 189,3 | 190,3 | 191,3 | |||
бюджетов субъектовРоссийской Федерации | 4159,06 | 1039,76 | 1039,76 | 1039,77 | 1039,77 | |||
внебюджетных источников | 98,47 | 24,61 | 24,62 | 24,62 | 24,62 |
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)"
Наименование мероприятий | Источники финансирования и направления расходов | 2002-2006 годы - всего | В том числе | ||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | |||
Раздел I. Профилактика, диагностика, лечение заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека | |||||||
1. Развитие системы информирования населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции | общий объем средств | 217,2 | 41,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 43,96 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 134,7 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,86 | |
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 70,5 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | |
внебюджетные источники | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
из них: | |||||||
прочие нужды | 217,2 | 41,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 43,96 | |
2. Совершенствование эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ-инфекции, профилактических и противоэпидемических мероприятий, правовое обеспечение мероприятий по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией | общий объем средств | 159,46 | 40,5 | 29,74 | 29,74 | 29,74 | 29,74 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 90,36 | 23 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | |
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 69,1 | 17,5 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | |
из них: | |||||||
прочие нужды | 159,46 | 40,5 | 29,74 | 29,74 | 29,74 | 29,74 | |
3. Обеспечение безопасности донорской крови, медицинских иммунобиологических препаратов, биологических жидкостей, органов и тканей | общий объем средств | 381,8 | 68,7 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,2 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 190 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 191,8 | 30,7 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,2 | |
из них: | |||||||
прочие нужды | 381,8 | 68,7 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,2 | |
4. Совершенствование диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, в том числе обеспечение учреждений здравоохранения и уголовно-исполнительной системы лекарственными средствами | общий объем средств | 1821 | 348,2 | 368,2 | 368,2 | 368,2 | 368,2 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 195 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 1566 | 313,2 | 313,2 | 313,2 | 313,2 | 313,2 | |
внебюджетные источники | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
из них: | |||||||
прочие нужды | 1821 | 348,2 | 368,2 | 368,2 | 368,2 | 368,2 | |
5. Социальная защита ВИЧ-инфицированных, членов их семей и лиц, подвергающихся риску заражения при исполнении ими служебных обязанностей | общий объем средств | 3,6 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 3,1 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | |
из них: | |||||||
прочие нужды | 3,6 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |
Раздел II. Научное обеспечение подпрограммы | |||||||
6. Проведение молекулярно-биологического, эпидемиологического и клинического мониторинга распространения ВИЧ-инфекции в России | общий объем средств | 7,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 7,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | |
из них: | |||||||
НИОКР | 7,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | |
7. Разработка клинико-лаборатор-ных критериев прогрессированияи эффективности терапии ВИЧ-инфекции | общий объем средств | 9,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 9,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
из них: | |||||||
НИОКР | 9,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8. Изучение особенностейклинического теченияВИЧ-инфекции в России | общий объем средств | 9,6 | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 9,6 | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
из них: | |||||||
НИОКР | 9,6 | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
9. Фундаментальные исследования по проблеме ВИЧ-инфекции | общий объем средств | 6,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 6,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||
из них: | |||||||
НИОКР | 6,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||
10. Разработка и клинические испытания препаратов для лечения ВИЧ-инфекции | общий объем средств | 7,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 7,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||
из них: | |||||||
НИОКР | 7,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||
11. Разработка методов коррекции влияния ВИЧ-инфекции на состояние центральной нервной системы и психическую деятельность человека | общий объем средств | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
из них: | |||||||
НИОКР | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
12. Разработка системы оценки эффективности различных методов профилактики ВИЧ-инфекции | общий объем средств | 2,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 2,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | ||
из них: | |||||||
НИОКР | 2,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | ||
Раздел III. Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений | |||||||
13. Укрепление материально-технической базы центров по профилактике и борьбе со СПИДом | общий объем средств | 143,12 | 37 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 77 | 22 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | |
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 66,12 | 15 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | |
из них: | |||||||
капитальные вложения | 143,12 | 37 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | |
Раздел IV. Повышение квалификации кадров | |||||||
14. Подготовка кадров в области диагностики, лечения, эпидемиологии и профилактики ВИЧ-инфекции | общий объем средств | 3,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 3,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | ||
из них: | |||||||
прочие нужды | 3,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | ||
всего по мероприятиям подпрограммы | 2773,88 | 540,16 | 558,23 | 558,23 | 558,33 | 558,93 | |
в том числе за счет средств: | |||||||
федерального бюджета | 735,26 | 149,16 | 146,25 | 146,25 | 146,35 | 147,25 | |
бюджетов субъектовРоссийской Федерации | 1966,62 | 391 | 393,98 | 393,98 | 393,98 | 393,68 | |
внебюджетных источников | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
из них: | |||||||
капитальные вложения | 143,12 | 37 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | |
в том числе за счет средств: | |||||||
федерального бюджета | 77 | 22 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 66,12 | 15 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | |
НИОКР | 44,4 | 4,2 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10,7 | |
в том числе за счет средств: | |||||||
федерального бюджета | 44,4 | 4,2 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 10,7 | |
прочие нужды | 2586,36 | 498,96 | 521,9 | 521,9 | 521,9 | 521,7 | |
в том числе за счет средств: | |||||||
федерального бюджета | 613,86 | 122,96 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,8 | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 1900,5 | 376 | 381,2 | 381,2 | 381,2 | 380,9 | |
внебюджетных источников | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Наименование мероприятий | Источники финансирования и направления расходов | 2002-2006 годы - всего | В том числе | ||||
2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | |||
Раздел I. Повышение уровня готовности здравоохранения к ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций | |||||||
1. Совершенствование медико-санитарного обеспечения населенияв чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, террористических актов и локальных вооруженных конфликтов и ликвидация их последствий | общий объем средств | 880,04 | 220,01 | 220,01 | 220,01 | 220,01 | |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 69,96 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | ||
бюджеты субъектовРоссийской Федерации | 810,08 | 202,52 | 202,52 | 202,52 | 202,52 | ||
из них: | |||||||
прочие нужды | 880,04 | 220,01 | 220,01 | 220,01 | 220,01 | ||
2. Внедрение и развитие единой информационной системы Всероссийской службы медицины катастроф | общий объем средств | 15,8 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 15,8 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | ||
из них: | |||||||
прочие нужды | 15,8 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | ||
3. Улучшение лечебного и эвакуационного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях на основе внедрения диагностических и лечебных стандартов и технологий оказания медицинской помощи | общий объем средств | 46,4 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 46,4 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | ||
из них: | |||||||
прочие нужды | 46,4 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | ||
4. Совершенствование системы медицинской экспертизы и реабилитации участников ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | общий объем средств | 58,88 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 58,88 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | ||
из них: | |||||||
прочие нужды | 58,88 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | ||
5. Формирование и обновление запасов медицинского имущества, средств спасения и оказания медицинской помощи для чрезвычайных ситуаций | общий объем средств | 71,4 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 71,4 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | ||
из них: | |||||||
прочие нужды | 71,4 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | ||
Раздел II. Научное обеспечение подпрограммы | |||||||
6. Разработка научных основ деятельности Всероссийской службы медицины катастроф, в том числе по организации и совершенствованию санитарно-противоэпидемического обеспечения населения, в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени | общий объем средств | 17,72 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 17,72 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | ||
из них: | |||||||
НИОКР | 17,72 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | ||
7. Разработка стандартов новых диагностических и лечебных технологий оказания медицинской помощи и оснащения подразделений Всероссийской службы медицины катастроф при различных чрезвычайных ситуациях | общий объем средств | 12,2 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 12,2 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | ||
из них: | |||||||
НИОКР | 12,2 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | ||
8. Разработка новых средств и методов проведения медико-социальной экспертизы реабилитации участников ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | общий объем средств | 32,4 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 32,4 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ||
из них: | |||||||
НИОКР | 32,4 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ||
9. Разработка средств и способов защиты человека в чрезвычайных ситуациях и экспрессметодов химического анализа веществ в окружающей среде | общий объем средств | 12,08 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 12,08 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | ||
из них: | |||||||
НИОКР | 12,08 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | ||
10. Разработка единой информационной системы Всероссийской службы медицины катастроф с применением телемедицины | общий объем средств | 22,92 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 22,92 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | ||
из них: | |||||||
НИОКР | 22,92 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | ||
Раздел III. Укрепление материально-технической базы учреждений Всероссийской службы медицины катастроф | |||||||
11. Укрепление материально-технической базы Всероссийской службы медицины катастроф | общий объем средств | 112,48 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 112,48 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | ||
из них: | |||||||
капитальные вложения | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
прочие нужды | 80,48 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | ||
Раздел IV. Повышение квалификации кадров | |||||||
12. Подготовка медицинских работников и специалистов формирований Всероссийской службы медицины катастроф к работе в условиях ликвидации чрезвычайных ситуаций | общий объем средств | 102,56 | 25,64 | 25,64 | 25,64 | 25,64 | |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 102,56 | 25,64 | 25,64 | 25,64 | 25,64 | ||
из них: | |||||||
прочие нужды | 102,56 | 25,64 | 25,64 | 25,64 | 25,64 | ||
всего по мероприятиям подпрограммы | 1384,88 | 346,22 | 346,22 | 346,22 | 346,22 | ||
в том числе за счет средств: | |||||||
федерального бюджета | 574,8 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | ||
бюджетов субъектов Российской Федерации | 810,08 | 202,52 | 202,52 | 202,52 | 202,52 | ||
из них: | |||||||
капитальные вложения | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
в том числе за счет средств: | |||||||
федерального бюджета | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
НИОКР | 97,32 | 24,33 | 24,33 | 24,33 | 24,33 | ||
в том числе за счет средств: | |||||||
федерального бюджета | 97,32 | 24,33 | 24,33 | 24,33 | 24,33 | ||
прочие нужды | 1 255,56 | 313,89 | 313,89 | 313,89 | 313,89 | ||
в том числе за счет средств: | |||||||
федерального бюджета | 445,48 | 111,37 | 111,37 | 111,37 | 111,37 | ||
бюджетов субъектов Российской Федерации | 810,08 | 202,52 | 202,52 | 202,52 | 202,52 | ||
Всего по программным мероприятиям | 92086,33 | 11069,822 | 20164,09 | 20777 | 19939,33 | 20136,09 | |
в том числе за счет средств: | |||||||
федерального бюджета | 19724,27 | 2552,322 | 4244,69 | 4265,8 | 4309,29 | 4352,17 | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 64692,18 | 7921 | 14028,92 | 14118,93 | 14235,87 | 14387,46 | |
внебюджетных источников | 7669,88 | 596,5 | 1890,48 | 2392,27 | 1394,17 | 1396,46 | |
из них: | |||||||
капитальные вложения | 12002,78 | 1304,05 | 2751,24 | 3273,02 | 2316,09 | 2358,38 | |
в том числе за счет средств: | |||||||
федерального бюджета | 2375,27 | 338,05 | 463,72 | 483,72 | 524,89 | 564,89 | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 3143,16 | 375 | 692,04 | 692,04 | 692,04 | 692,04 | |
внебюджетных источников | 6484,35 | 591 | 1595,48 | 2097,26 | 1099,16 | 1101,45 | |
НИОКР | 1317,57 | 24 | 322,98 | 322,98 | 323,29 | 324,32 | |
в том числе за счет средств: | |||||||
федерального бюджета | 1292,77 | 20 | 317,78 | 317,78 | 318,09 | 319,12 | |
внебюджетных источников | 24,8 | 4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
прочие нужды | 78765,98 | 9741,772 | 17089,87 | 17181 | 17299,95 | 17453,39 | |
в том числе за счет средств: | |||||||
федерального бюджета | 16056,23 | 2194,272 | 3463,19 | 3464,3 | 3466,31 | 3468,16 | |
бюджетов субъектов Российской Федерации | 61549,02 | 7546 | 13336,88 | 13426,89 | 13543,83 | 13695,42 | |
внебюджетных источников | 1160,73 | 1,5 | 289,8 | 289,81 | 289,81 | 289,81 |