Действующий
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие дорожного хозяйства
и транспортной доступности
в Челябинской области"
(в редакции постановления Правительства
Челябинской области
от 30 ноября 2023 г. N 642-П)
N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации государственной программы | ||||||||||
2003-2012 годы | 2013 - 2018 годы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | за период реализации государственной программы | ||||
Государственная программа Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области" | |||||||||||||
Основная цель государственной программы: улучшение транспортной связности и доступности территории путем развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе малой авиации | |||||||||||||
Показатели государственной программы (показатели конечного результата) | |||||||||||||
Задача 1 государственной программы: обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов | |||||||||||||
1. | Увеличение протяженности, обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Челябинской области, всего, в том числе: | километров | - | 21 159,0 | 25 564,0 | 26 462,0 | 26 690,2 | 26 480,3 | 26 491,8 | 26 493,8 | 26 494,8 | 26 494,8 | |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | километров | - | 8 723,0 | 8 723,0 | 8 725,0 | 8 724,0 | 8 724,0 | 8 726,8 | 8 732,8 | 8 732,8 | 8 732,8 | ||
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | - | 12 436,0 | 16 841,0 | 17 737,0 | 17 966,2 | 17 756,3 | 17 765,0 | 17 761,0 | 17 762,0 | 17 762,0 | ||
2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, всего, в том числе: | километров | 355,6 | 432,6 | 36,36 | 58,65 | 30,969 | 8,07618 | 23,88128 | 11,38056 | 1,0 | 133,95702 | |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | километров | 345,2 | 346,7 | 9,87 | 26,39 | 7,804 | 2,931 | 6,8207 | 6,010 | - | 49,9557 | ||
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 10,4 | 85,9 | 26,49 | 32,26 | 23,165 | 5,14518 | 17,06058 | 5,37056 | 1,0 | 84,00132 | ||
Задача 2 государственной программы: обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети административного центра Челябинской области | |||||||||||||
3. | Комплексное содержание объектов улично-дорожной сети в административном центре Челябинской области | тысяч квадратных метров | - | 9 783,0 | 9 783,0 | 10 693,1 | 10 693,1 | 13 224,39 | 13 224,39 | 13 224,39 | 13 224,39 | 13 224,39 | |
Задача 3 государственной программы: обеспечение повышения уровня благоустройства общественных территорий административного центра Челябинской области | |||||||||||||
4. | Количество построенных и благоустроенных пешеходно-транспортных и пешеходных набережных, земельных участков, в том числе в центральной части административного центра Челябинской области | единиц | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 6 | |
Задача 4 государственной программы: реализация программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети | |||||||||||||
5. | Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | процентов | 52,0 | 52,5 | 52,8 | 53,1 | 53,4 | 53,73 | 54,57 | 55,68 | 55,68 | 55,68 | |
Задача 5 государственной программы: внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | |||||||||||||
6. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | процентов | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | |
Задача 6 государственной программы: повышение транспортной доступности и удовлетворение потребностей населения Челябинской области в пассажирских перевозках железнодорожным, воздушным, автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | |||||||||||||
7. | Объем отправленных пассажиров пригородным железнодорожным транспортом | млн. пассажиров | - | - | - | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 17,6 | |
8. | Объем перевозок грузов автомобильным транспортом | млн. тонн | - | - | - | 30,6 | 31,1 | 31,6 | 32,1 | 32,6 | 33,2 | 191,2 | |
9. | Объем перевозок железнодорожным транспортом | млн. тонн | - | - | - | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 384,0 | |
Задача 7 государственной программы: обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти Челябинской области в сфере дорожного хозяйства и транспорта | |||||||||||||
10. | Уровень выполнения контрольно-надзорных функций в сфере дорожного хозяйства и транспорта от запланированного объема по состоянию на 31 декабря отчетного года | процентов | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Задача 8 государственной программы: повышение качества обслуживания населения Челябинской агломерации (Челябинский городской округ, Копейский городской округ, Сосновский муниципальный район) автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | |||||||||||||
11. | Количество пассажиров, перевезенных по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в Челябинской агломерации | млн. пассажиров | - | - | - | - | - | 90,0 | 94,0 | 99,0 | 103,0 | 386,0 | |
Подпрограмма "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области" | |||||||||||||
Цель подпрограммы: обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов | |||||||||||||
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата) | |||||||||||||
Задача 1 подпрограммы: создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети | |||||||||||||
12. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории Челябинской области в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | километров | 237,27 | 165,622 | 5,967 | 20,125 | 13,7662 | 1,0462 | 8,264 | 6,010 | - | 49,2114 | |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | километров | 234,7 | 102,531 | - | 1,93 | - | - | 2,77 | 6,010 | - | 10,71 | ||
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 2,57 | 63,091 | 5,967 | 18,195 | 13,7662 | 1,0462 | 5,494 | - | - | 38,5014 | ||
Задача 2 подпрограммы: увеличение пропускной способности существующей дорожной сети | |||||||||||||
13. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории Челябинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | километров | 118,29 | 266,928 | 30,393 | 30,755 | 13,6468 | 4,59298 | 11,52892 | 3,11056 | - | 63,63426 | |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | километров | 110,46 | 244,13 | 9,87 | 24,46 | 7,804 | 2,931 | 4,0507 | - | - | 39,2457 | ||
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 7,83 | 22,798 | 20,523 | 6,295 | 5,8428 | 1,66198 | 7,47822 | 3,11056 | - | 24,38856 | ||
14. | Устройство наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | километров | - | - | - | - | 5,0 | 15,3 | - | - | - | 20,3 | |
Задача 3 подпрограммы: увеличение протяженности автомобильных дорог Челябинской области, соответствующих нормативным требованиям | |||||||||||||
15. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Челябинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог, в том числе: | километров | 2 176,19 | 1 268,141 | 215,420 | 533,815 | 633,5556 | 513,40834 | 489,55065 | 361,0 | 311,0 | 2 842,32959 | |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | километров | 1 417,31 | 592,609 | 65,175 | 341,983 | 363,0006 | 298,54714 | 289,70545 | 200,0 | 150,0 | 1 643,23619 | ||
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 758,88 | 675,532 | 150,245 | 191,832 | 270,555 | 214,8612 | 199,8452 | 161,0 | 161,0 | 1 199,0934 | ||
16. | Комплексное содержание объектов улично-дорожной сети в муниципальном образовании Челябинской области | километров | - | - | 595,0 | 937,3 | 937,3 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | |
Задача 4 подпрограммы: улучшение технического состояния и потребительских свойств, автомобильных дорог | |||||||||||||
17. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года | километров | - | 4 579,0 | 4 606,0 | 4 633,0 | 4 659,0 | 4 687,4 | 4 762,2 | 4 862,4 | 4 862,4 | 4 862,4 | |
18. | Доля протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, по состоянию на 31 декабря отчетного года | процентов | - | - | 53,1 | 53,1 | 53,4 | 53,6 | 54,1 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | |
19. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года | километров | - | 3 631,0 | - | 9 223,0 | 9 594,0 | 9 517,4 | 9 575,3 | 9 608,7 | 9 609,2 | 9 609,2 | |
20. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | процентов | - | - | - | 52,0 | 53,4 | 53,6 | 53,9 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | |
21. | Уровень выполнения запланированного объема работ областными государственными казенными учреждениями в сфере дорожного хозяйства, подведомственными Министерству, по состоянию на 31 декабря отчетного года | процентов | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
22. | Уровень выполнения мероприятий в сфере дорожного хозяйства по состоянию на 31 декабря отчетного года | процентов | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства административного центра Челябинской области" | |||||||||||||
Основная цель подпрограммы: обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети административного центра Челябинской области | |||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечение сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения | |||||||||||||
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата) | |||||||||||||
23. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции, автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области, в том числе: | километров | - | - | - | 7,772 | 3,556 | 2,437 | 4,08836 | 2,26 | 1,0 | 21,11336 | |
в результате строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области | километров | - | - | - | 5,056 | 3,556 | 1,75 | 2,46684 | 2,26 | 1,0 | 16,08884 | ||
в результате реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области | километров | - | - | - | 2,716 | - | 0,687 | 1,62152 | - | - | 5,02452 | ||
24. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог | километров | - | - | - | 53,99 | 22,508 | 24,864 | 38,156 | 10,0 | 10,0 | 159,518 | |
Подпрограмма "Развитие городской инфраструктуры административного центра Челябинской области" | |||||||||||||
Основная цель подпрограммы: обеспечение повышения уровня благоустройства общественных территорий административного центра Челябинской области | |||||||||||||
Задача подпрограммы: создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности и отдыха жителей и гостей административного центра Челябинской области путем повышения уровня благоустройства общественных территорий и земельных участков, вдоль автомобильных дорог города Челябинска | |||||||||||||
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата) | |||||||||||||
25. | Количество транспортных развязок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения административного центра Челябинской области, оформленных с использованием малых архитектурных форм | единиц | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
26. | Улучшение качества инженерной инфраструктуры города Челябинска в результате использованных иных межбюджетных трансфертов | процентов | - | - | 23,0 | 24,9 | - | - | - | - | - | 24,9 | |
27. | Строительство пешеходной набережной | метров | - | - | - | - | 502,58 | - | - | - | - | 502,58 | |
Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | |||||||||||||
Основная цель проекта: реализация программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети | |||||||||||||
Показатели проекта (показатели непосредственного результата) | |||||||||||||
Задача 1 проекта: ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | |||||||||||||
28. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | процентов | - | - | 65,0 | 60,0 | - | - | - | - | - | 60,0 | |
Задача 2 проекта: приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, дорожной сети городских агломераций | |||||||||||||
29. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | процентов | - | - | 62,5238 | 66,5416 | 72,0 | 76,0 | 80,311 | 85,3436 | 85,3436 | 85,3436 | |
30. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | тыс. погонных метров | - | - | - | - | - | 0,222 | 0,9091 | 1,5204 | - | 1,5204 | |
31. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | километров | - | - | - | - | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 | - | 0,19 | |
32. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | процентов | - | - | - | - | - | - | 82,9963 | 84,9962 | - | 84,9962 | |
Задача 3 проекта: снижение уровня перегрузки дорог федерального и регионального значения | |||||||||||||
33. | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки | процентов | - | - | 1,19 | 1,19 | - | - | - | - | - | 1,19 | |
34. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | процентов | - | - | - | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | |
Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | |||||||||||||
Основная цель проекта: создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения | |||||||||||||
Задача проекта: внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | |||||||||||||
Показатели проекта (показатели непосредственного результата) | |||||||||||||
35. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, процент в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | процентов | - | - | 10,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | 20,0 | |
36. | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | единиц | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
37. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250 процентов к 2030 году от базового количества 2017 года | процентов | - | - | 429,0 | 429,0 | 537,04 | 537,04 | 583,33 | 658,79 | 658,79 | 658,79 | |
38. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города накопленным итогом) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
39. | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения | процентов | - | - | - | - | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
40. | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | процентов | - | - | - | - | 7,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | |
Подпрограмма "Повышение транспортной доступности для населения в Челябинской области" | |||||||||||||
Основная цель подпрограммы: повышение транспортной доступности и удовлетворение потребностей населения Челябинской области в пассажирских перевозках железнодорожным, воздушным, автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | |||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечение устойчивой и стабильной работы существующей маршрутной сети пассажирского транспорта | |||||||||||||
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата) | |||||||||||||
41. | Компенсация убытков организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения потерь в доходах, возникших вследствие предоставления детям в возрасте от 5 до 7 лет льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Челябинской области | процентов | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | |
42. | Количество поездов пассажирского железнодорожного транспорта пригородного сообщения | поездов | - | - | не менее 63 | не менее 63 | не менее 63 | не менее 60 | не менее 64 | не менее 64 | не менее 64 | не менее 64 | |
43. | Количество межмуниципальных садовых сезонных маршрутов | маршрутов | - | - | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | |
44. | Количество авиационных маршрутов | маршрутов | - | - | не менее 9 | не менее 11 | не менее 16 | не менее 25 | не менее 18 | не менее 18 | не менее 18 | не менее 18 | |
45. | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам | млн. человек | - | - | - | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 40,8 | |
46. | Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом дальнего следования | тыс. человек | - | - | - | 2 392,2 | 2 903,6 | 2 903,6 | 2 903,6 | 2 903,6 | 3 157,3 | 17 163,9 | |
47. | Грузооборот с учетом вагонов иных собственников в порожнем состоянии | млрд. т. - км 1 | - | - | - | 253,9 | 261,0 | 268,4 | 276,5 | 284,4 | 292,6 | 1 636,8 | |
48. | Количество маршрутов регулярных перевозок автомобильного и городского наземного электрического транспорта | маршрутов | - | - | - | не менее 80 | - | - | - | - | - | не менее 80 | |
49. | Уровень выполнения прикладных научных исследований для реализации мероприятий по организации транспортного обслуживания населения Челябинской области от запланированного объема на 31 декабря отчетного года | процентов | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | 100,0 | |
50. | Количество оборотных рейсов автомобильного транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | оборотных рейсов | - | - | - | не менее 11 000 | - | - | - | - | - | не менее 11 000 | |
51. | Количество приобретенных новых транспортных средств и (или) проведенных капитально-восстановительных ремонтов бывших в эксплуатации транспортных средств | единиц | - | - | - | 48 | - | - | 131 | - | - | 179 | |
52. | Уровень выполнения запланированного объема работ областными государственными казенными учреждениями в сфере транспорта, подведомственными Министерству, по состоянию на 31 декабря отчетного года | процентов | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
53. | Обустройство трамвайных остановочных пунктов в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения | единиц | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | 85 | |
54. | Увеличение протяженности трамвайных путей, обособленных бордюрным камнем | километров | - | - | - | - | 10 | 13 | - | - | - | 23 | |
55. | Количество межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом, организованных по регулируемым тарифам (вне Челябинской агломерации) | маршрутов | - | - | - | - | 19 | 27 | 34 | 29 | 29 | 29 | |
56. | Количество маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом, организованных по регулируемым тарифам | маршрутов | - | - | - | - | - | 150 | 196 | 113 | 113 | 113 | |
57. | Количество маршрутов регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом, организованных по регулируемым тарифам | маршрутов | - | - | - | - | - | 46 | 51 | 46 | 46 | 46 | |
58. | Количество обустроенных остановок общественного транспорта | единиц | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 | |
59. | Количество транспортных средств, переоборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива | единиц | - | - | - | - | - | 389 | - | 1 406 | 1 232 | 3 027 | |
60. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту | процентов | - | - | - | - | - | 65,0 | 75,0 | 85,0 | - | 85,0 | |
61. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда | процентов | - | - | - | - | - | 73,0 | 80,0 | 90,0 | - | 90,0 | |
62. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных | процентов | - | - | - | - | - | 54,0 | 70,0 | 90,0 | - | 90,0 | |
63. | Количество обустроенных объектов транспортной инфраструктуры | единиц | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 300 | |
64. | Обособление путей движения общественного транспорта | километров | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 57 | |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области" | |||||||||||||
Основная цель подпрограммы: обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти Челябинской области в сфере дорожного хозяйства и транспорта | |||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечение эффективной деятельности Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области как ответственного исполнителя государственной программы и главного распорядителя средств областного бюджета | |||||||||||||
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата) | |||||||||||||
65. | Своевременное обеспечение необходимыми материальными ресурсами сотрудников Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области | процентов | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Подпрограмма "Реформирование системы общественного транспорта в Челябинской агломерации" | |||||||||||||
Основная цель подпрограммы: повышение качества обслуживания населения Челябинской агломерации (Челябинский городской округ, Копейский городской округ, Сосновский муниципальный район) автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | |||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечение транспортной связности муниципальных образований, входящих в Челябинскую агломерацию (Челябинский городской округ, Копейский городской округ, Сосновский муниципальный район) | |||||||||||||
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата) | |||||||||||||
66. | Строительство новых трамвайных линий наземного электрического пассажирского транспорта | километров | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,89 | 1,89 | |
67. | Обновление наземного рельсового общественного транспорта для перевозки пассажиров | единиц | - | - | - | - | - | 30 | 81 | 60 | - | 171 | |
68. | Создание троллейбусной инфраструктуры в городе Челябинске | объектов | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
69. | Количество транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок, организованных по регулируемым тарифам в Челябинской агломерации | единиц | - | - | - | - | - | 780 | - | - | - | 780 | |
70. | Количество муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным и электрическим транспортом, организованных по регулируемым тарифам в Челябинской агломерации | маршрутов | - | - | - | - | - | - | 115 | 108 | 108 | 108 | |
71. | Приобретение подвижного состава | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | |
72. | Модернизация трамвайной инфраструктуры | километров однопутного пути | - | - | - | - | - | 6,62 | 17,641 | 5,94 | 3,57 | 33,771 | |
73. | Строительство линий скоростного транспорта | линий | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
74. | Реализация инфраструктурного проекта Челябинской области "Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске" | единиц | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие дорожного хозяйства
и транспортной доступности
в Челябинской области"
(в редакции постановления Правительства
Челябинской области
от 30 ноября 2023 г. N 642-П)
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | |||||||||||
КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | итого 2020-2025 годы | |||||||
Задача 1 государственной программы: обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов | |||||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области" | |||||||||||||||||
Задача 1 подпрограммы: создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети | |||||||||||||||||
1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Миндортранс* | 2020 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0409 | 06100 06010 | 400 800 | 422 323,98 | 219 590,69 | 314 794,94 | 125 237,92 | 480 800,00 | 976 000,00 | 2 538 747,53 | ||
2. | Субсидии местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области на софинансирование расходных обязательств по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Миндортранс | 2020-2025 годы | областной бюджет | 006 | 0409 | 06100 06040, 06177 06040 | 500 | 377 476,67 | 245 956,71 | 611 513,25 | 925 623,55 | 670 647,30 | 310 000,00 | 3 141 217,48 | ||
3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Миндортранс | 2020 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0409 | 06100 06020 | 200 | 5 461 036,15 | 5 764 971,00 | 5 459 779,20 | 5 613 681,81 | 6 392 473,90 | 7 059 174,10 | 35 751 116,16 | ||
4. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях достижения целевых показателей региональных программ на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | Миндортранс | 2020 год | федеральный бюджет | 006 | 0409 | 06100 53901 | 400 | 198 030,87 | - | - | - | - | - | 198 030,87 | ||
5. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях достижения целевых показателей региональных программ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципальных образований Челябинской области (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов) | Миндортранс | 2020 год | федеральный бюджет | 006 | 0409 | 06100 53902 | 500 | 274 445,56 | - | - | - | - | - | 274 445,56 | ||
Задача 2 подпрограммы: увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | |||||||||||||||||
6. | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Миндортранс | 2020 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0409 | 06100 06030, 06177 06030 | 200 800 | 1 322 886,05 | 984 643,92 | 1 390 614,15 | 692 613,66 | 397 275,10 | 3 461 253,80 | 8 249 286,68 | ||
7. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Миндортранс | 2021 год | федеральный бюджет | 006 | 0409 | 06100 5390F | 200 | - | 830 000,00 | - | - | - | - | 830 000,00 | ||
8. | Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Миндортранс | 2022 - 2023 годы | федеральный бюджет | 006 | 0409 | 06100 57840 | 200 | - | - | 587 828,00 | 587 828,00 | - | - | 1 175 656,00 | ||
9. | Субсидии местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Миндортранс | 2020 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0409 | 06100 06050 | 500 | 2 514 413,75 | 3 446 130,67 | 3 804 447,77 | 4 344 267,84 | 2 852 890,00 | 2 852 890,00 | 19 815 040,03 | ||
Задача 3 подпрограммы: увеличение пропускной способности существующей дорожной сети | |||||||||||||||||
10. | Расходы на управление дорожным хозяйством (обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений) | Миндортранс | 2020 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0409 0705 | 06100 КУ110, 06100 КУ120, 06100 НП110, 06100 НП120 | 100 200 300 800 | 167 168,51 | 180 390,74 | 197 380,71 | 236 438,37 | 220 406,00 | 225 406,00 | 1 227 190,33 | ||
Задача 4 подпрограммы: улучшение технического состояния и потребительских свойств, автомобильных дорог | |||||||||||||||||
11. | Мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Миндортранс | 2020 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0409 | 06100 06060 | 200 | 32 247,78 | 21 201,55 | 22 681,10 | 78 565,26 | 29 000,00 | 29 000,00 | 212 695,69 | ||
Задача 2 государственной программы: обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети административного центра Челябинской области | |||||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства административного центра Челябинской области" | |||||||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечение сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения | |||||||||||||||||
12. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области | Миндортранс | 2020 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0409 | 06200 06090 | 500 | 2 905 643,15 | 2 300 000,00 | 2 810 652,10 | 3 008 620,00 | 2 902 700,00 | 2 902 700,00 | 16 830 315,25 | ||
13. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области | Миндортранс | 2020, 2023 годы | областной бюджет | 006 | 0409 | 06200 06080, 06277 06080 | 500 | 472 497,29 | - | - | 232 282,20 | - | - | 704 779,49 | ||
14. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях достижения целевых показателей региональных программ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения административного центра Челябинской области (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов) | Миндортранс | 2020 год | федеральный бюджет | 006 | 0409 | 06200 53903 | 500 | 297 523,57 | - | - | - | - | - | 297 523,57 | ||
Задача 3 государственной программы: обеспечение повышения уровня благоустройства общественных территорий административного центра Челябинской области | |||||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие городской инфраструктуры административного центра Челябинской области" | |||||||||||||||||
Задача подпрограммы: создание наиболее благоприятных условий жизнедеятельности и отдыха жителей и гостей административного центра Челябинской области путем повышения уровня благоустройства общественных территорий и земельных участков, вдоль автомобильных дорог города Челябинска | |||||||||||||||||
15. | Мероприятия по содействию развитию инфраструктуры населенных пунктов Челябинской области | Миндортранс | 2020 год | федеральный бюджет | 006 | 0503 | 06300 54340 | 500 | 1 865 838,10 | - | - | - | - | - | 1 865 838,10 | ||
16. | Мероприятия по содействию развитию инфраструктуры населенных пунктов Челябинской области за счет средств областного бюджета (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов) | Миндортранс | 2021 год | областной бюджет | 006 | 0503 | 06300 06100 | 500 | - | 494 131,22 | - | - | - | - | 494 131,22 | ||
Задача 4 государственной программы: реализация программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети | |||||||||||||||||
Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | |||||||||||||||||
Задача 1 проекта: приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, дорожной сети городских агломераций | |||||||||||||||||
17. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территориях муниципальных образований Челябинской области за счет средств областного бюджета (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов) | Миндортранс | 2022 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0409 | 064R1 06130, 064R1 53943, 064R1 М3943 | 500 | - | - | 150 000,00 | 300 000,00** | 150 000,00 | 150 000,00 | 750 000,00 | ||
18. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территориях муниципальных образований Челябинской области (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов) | Миндортранс | 2020 - 2021 годы | федеральный бюджет | 006 | 0409 | 064R1 53932 | 500 | 150 000,00 | 560 016,20 | - | - | - | - | 710 016,20 | ||
19. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территории административного центра Челябинской области (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов) | Миндортранс | 2020 - 2021 годы | федеральный бюджет | 006 | 0409 | 064R1 53933 | 500 | 1 000 000,00 | 703 983,80 | - | - | - | - | 1 703 983,80 | ||
20. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях реализации мероприятий, в том числе капиталоемких мероприятий, в городских агломерациях на территориях муниципальных образований Челябинской области (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов) | Миндортранс | 2020 - 2021 годы | федеральный бюджет | 006 | 0409 | 064R1 58561, 064R1 53935 | 500 | 668 172,21 | 581 300,00 | - | - | - | - | 1 249 472,21 | ||
21. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях реализации мероприятий в городских агломерациях на территории административного центра Челябинской области (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов) | Миндортранс | 2020 год | федеральный бюджет | 006 | 0409 | 064R1 58562 | 500 | 30 357,79 | - | - | - | - | - | 30 357,79 | ||
22. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | Миндортранс | 2020 - 2021 годы | федеральный бюджет | 006 | 0409 | 064R1 58563, 064R1 53934 | 200 400 | 836 000,00 | 836 000,00 | - | - | - | - | 1 672 000,00 | ||
Задача 2 проекта: снижение уровня перегрузки дорог федерального и регионального значения | |||||||||||||||||
23. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Миндортранс | 2020 - 2024 годы | областной бюджет | 006 | 0409 | 064R1 06010 | 400 | 600 820,74 | 211 250,00 | 117 664,28 | 147 504,40 | 483 811,90 | - | 1 561 051,32 | ||
24. | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Миндортранс | 2021 - 2023 годы | областной бюджет | 006 | 0409 | 064R1 06020 | 200 | - | 111 691,70 | 61 042,70 | 147 423,34 | - | - | 320 157,74 | ||
Задача 3 проекта: ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | |||||||||||||||||
25. | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Миндортранс | 2020 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0409 | 064R1 06030, 064R1 М3941 | 200 | 1 042 819,26 | 1 381 658,30 | 1 988 663,02 | 2 670 786,14** | 1 682 733,60 | 2 167 370,00 | 10 934 030,32 | ||
26. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территории административного центра Челябинской области за счет средств областного бюджета (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов) | Миндортранс | 2021 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0409 | 064R1 06070, 064R1 53942, 064R1 М3942 | 500 | - | 836 000,00 | 1 065 512,50 | 1 991 656,12** | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 893 168,62 | ||
27. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов) | Миндортранс | 2022 год | федеральный бюджет | 006 | 0409 | 064R1 53890 | 500 | - | - | 402 801,00 | - | - | - | 402 801,00 | ||
28. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения | Миндортранс | 2020 - 2021 годы | федеральный бюджет | 006 | 0409 | 064R1 53931 | 200 | 522 000,00 | 522 000,00 | - | - | - | - | 1 044 000,00 | ||
29. | Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Миндортранс | 2022 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0409 | 064R1 53941 | 200 | - | - | 23 805,90 | 112 519,73 | 120 969,90 | 234 387,00 | 491 682,53 | ||
федеральный бюджет | - | - | 571 339,80 | 1 902 125,20 | 2 903 277,20 | 5 625 285,60 | 11 002 027,80 | ||||||||||
30. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Миндортранс | 2022 год | областной бюджет | 006 | 0409 | 064R1 53942 | 500 | - | - | 15 035,10 | - | - | - | 15 035,10 | ||
федеральный бюджет | - | - | 360 841,50 | - | - | - | 360 841,50 | ||||||||||
Задача 5 государственной программы: внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | |||||||||||||||||
Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | |||||||||||||||||
Задача проекта: внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | |||||||||||||||||
31. | Мероприятия, направленные на сохранность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений) | Миндортранс | 2020 - 2021 годы | областной бюджет | 006 | 0409 | 065R2 КУ110 | 200 | 144 921,00 | 94 500,04 | - | - | - | - | 239 421,04 | ||
32. | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения | Миндортранс | 2022 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0409 | 065R2 06190 | 200 | - | - | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 432 000,00 | ||
33. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | Миндортранс | 2024 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0409 | 065R2 54180 | 200 | - | - | - | - | 5 540,80 | 4 877,30 | 10 418,10 | ||
2023 - 2025 годы | федеральный бюджет | - | - | - | 207 791,50 | 132 978,10 | 117 055,50 | 457 825,10 | |||||||||
Задача 6 государственной программы: повышение транспортной доступности и удовлетворение потребностей населения Челябинской области в пассажирских перевозках железнодорожным, воздушным, автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | |||||||||||||||||
Подпрограмма "Повышение транспортной доступности для населения в Челябинской области" | |||||||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечение устойчивой и стабильной работы существующей маршрутной сети пассажирского транспорта | |||||||||||||||||
34. | Предоставление субсидий из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения потерь в доходах, возникающих вследствие государственного регулирования тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Челябинской области | Миндортранс | 2020 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0408 | 06600 ЮЛ460 | 800 | 321 858,67 | 465 241,20 | 431 250,43 | 474 065,30 | 474 065,30 | 467 612,10 | 2 634 093,00 | ||
35. | Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникших в результате предоставления льготы по тарифам на проезд детей в возрасте от 5 до 7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | Миндортранс | 2020 - 2022 годы | областной бюджет | 006 | 0408 | 06600 ЮЛ490 | 800 | 3 863,00 | 12 528,70 | 5 663,03 | - | - | - | 22 054,73 | ||
36. | Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат в связи с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым (нерегулируемым) тарифам на межмуниципальных маршрутах, в том числе садовых (сезонных) маршрутах | Миндортранс | 2020 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0408 | 06600 ЮЛ450 | 800 | 24 193,30 | 24 242,00 | 24 242,00 | 24 242,00 | 24 242,00 | 24 242,00 | 145 403,30 | ||
37. | Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации | Миндортранс | 2020 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0408 | 06600 ЮЛ480, 06677 ЮЛ480 | 800 | 236 580,77 | 362 520,60 | 336 179,08 | 152 091,85 | 223 394,60 | 223 394,60 | 1 534 161,50 | ||
38. | Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения в Челябинской области | Миндортранс | 2020 год | областной бюджет | 006 | 0408 | 06600 06110 | 400 | 758 952,00 | - | - | - | - | - | 758 952,00 | ||
39. | Прикладные научные исследования для реализации мероприятий по организации транспортного обслуживания населения Челябинской области | Миндортранс | 2020 год | областной бюджет | 006 | 0411 | 06600 06660 | 200 | 39 000,00 | - | - | - | - | - | 39 000,00 | ||
40. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Миндортранс | 2020, 2022 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0408 | 06600 06000, 06600 06160 | 500 | 9 155,95 | - | 152 309,31 | 158 141,89 | 149 823,90 | 149 823,90 | 619 254,95 | ||
41. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по обновлению и (или) капитально-восстановительному ремонту пассажирского подвижного состава общественного транспорта | Миндортранс | 2020 год | областной бюджет | 006 | 0408 | 06600 06100 | 500 | 646 984,70 | - | - | - | - | - | 646 984,70 | ||
42. | Расходы на управление системой общественного транспорта (обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений) | Миндортранс | 2020 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0408 0705 | 06600 КУ150 06600 НП150 | 100 200 800 | 49 462,46 | 1 379 578,46 | 689 372,29 | 205 672,75 | 116 815,80 | 116 815,80 | 2 557 717,56 | ||
43. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры административного центра Челябинской области | Миндортранс | 2021 год | областной бюджет | 006 | 0408 | 06600 06120 | 500 | - | 163 750,00 | - | - | - | - | 163 750,00 | ||
44. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Миндортранс | 2022 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0408 | 06600 06170 | 500 | - | - | 313 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 1 252 000,00 | ||
45. | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств на мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры муниципальных образований Челябинской области | Миндортранс | 2022 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0408 | 06600 06180 | 500 | - | - | 261 581,14 | 139 970,10 | 139 970,10 | 139 970,10 | 681 491,44 | ||
46. | Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на поддержку переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива | Миндортранс | 2022, 2024 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0402 | 06600 R2760 | 800 | - | - | 8 588,50 | - | 7 177,70 | 6 289,80 | 22 056,00 | ||
федеральный бюджет | - | - | 7 484,30 | - | 27 001,60 | 23 661,60 | 58 147,50 | ||||||||||
47. | Обновление подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) в муниципальных образованиях Челябинской области (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов) | Миндортранс | 2023 год | областной бюджет | 006 | 0408 | 0660097100 | 500 | - | - | - | 1 500 000,00 | - | - | 1 500 000,00 | ||
48. | Инициатива "Зеленый цифровой коридор пассажира" проекта Цифровая трансформация" на территории Челябинской области | Миндортранс | 2022 - 2025 годы | без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Задача 7 государственной программы: обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Челябинской области в сфере дорожного хозяйства и транспорта | |||||||||||||||||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области" | |||||||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечение эффективной деятельности Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области как ответственного исполнителя государственной программы и главного распорядителя средств областного бюджета | |||||||||||||||||
49. | Финансовое обеспечение выполнения государственных функций | Миндортранс | 2020 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0408 0705 | 06700 99000 | 100 200 300 800 | 89 440,40 | 97 725,20 | 135 104,83 | 132 273,79 | 109 515,60 | 109 515,60 | 673 575,42 | ||
Задача 8 государственной программы: повышение качества обслуживания населения Челябинской агломерации (Челябинский городской округ, Копейский городской округ, Сосновский муниципальный район) автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | |||||||||||||||||
Подпрограмма "Реформирование системы общественного транспорта в Челябинской агломерации" | |||||||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечение транспортной связности муниципальных образований, входящих в Челябинскую агломерацию (Челябинский городской округ, Копейский городской округ, Сосновский муниципальный район) | |||||||||||||||||
50. | Строительство новых трамвайных линий в городе Челябинске | Миндортранс | 2022 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0408 | 06800 98010 | 200 400 | - | - | 1 810 374,74 | 3 609 888,32 | 2 175 017,68 | 798 068,30 | 8 393 349,04 | ||
51. | Строительство новых трамвайных линий в городе Челябинске (организатор перевозок Челябинской области) | Миндортранс | 2022 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0408 | 06800 98160 | 200 | - | - | 580 165,26 | 1 329 865,68 | 625 860,32 | 466 140,70 | 3 002 031,96 | ||
52. | Модернизация троллейбусной сети в городе Челябинске | Миндортранс | 2022 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0408 | 06800 98020, 06800 06100 | 400 800 | - | - | 4 200 000,00 | 213 964,07 | 2 450 530,00 | 2 848 836,00 | 9 713 330,07 | ||
53. | Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске | Миндортранс | 2023 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0408 | 06800 98030 | 200 | - | - | - | 2 478 000,00 | 4 140 000,00 | 5 120 000,00 | 11 738 000,00 | ||
54. | Бюджетные инвестиции акционерному обществу "Челябинский метротрамвай" в объекты капитального строительства (метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске) | Миндортранс | 2022 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0408 | 06800 98170 | 400 | - | - | 8 288 000,00 | 20 260 336,29 | 16 532 840,00 | 13 094 698,00 | 58 175 874,29 | ||
55. | Бюджетные инвестиции акционерному обществу "Челябинский метротрамвай" на цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства (обеспечение реализации инфраструктурного проекта "Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске") | Миндортранс | 2022 - 2023 годы | областной бюджет | 006 | 0408 | 06800 06110 | 400 | - | - | 58 303,00 | 380 189,93 | - | - | 438 492,93 | ||
56. | Расходы на управление системой общественного транспорта (обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений) | Миндортранс | 2022 - 2025 годы | областной бюджет | 006 | 0408 | 06800 КУ150 | 200 | - | - | 2 070 725,74 | 2 036 879,94 | 2 082 365,50 | 2 082 365,50 | 8 272 336,68 | ||
Всего по государственной программе, в том числе: | 23 486 113,68 | 22 831 002,70 | 39 436 740,68 | 56 841 546,95** | 50 125 123,90 | 53 207 833,30 | 245 928 361,21 | ||||||||||
областной бюджет | 17 643 745,58 | 18 797 702,70 | 37 506 446,08 | 54 143 802,25** | 47 061 867,00 | 47 441 830,60 | 222 595 394,21 | ||||||||||
федеральный бюджет | 5 842 368,10 | 4 033 300,00 | 1 930 294,60 | 2 697 744,70 | 3 063 256,90 | 5 766 002,70 | 23 332 967,00 |