(Действующий) Постановление Правительства Челябинской области от 30 ноября 2023 г. N...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
в абзаце втором цифры "43,7174" заменить цифрами "49,2114";
в абзаце третьем цифры "64,20901" заменить цифрами "63,63426";
в абзаце четвертом цифры "2738,35339" заменить цифрами "2842,32959".
3. В паспорте подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства административного центра Челябинской области" приложения 2 к государственной программе:
1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры "17 615 098,31" заменить цифрами "17 832 618,31";
в абзаце втором цифры "17 317 574,74" заменить цифрами "17 535 094,74";
в абзаце шестом цифры "3 023 382,20" заменить цифрами "3 240 902,20";
2) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы:
в абзаце втором цифры "20,613" заменить цифрами "21,11336";
в абзаце третьем цифры "124,527" заменить цифрами "159,518".
4. В позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований проекта, паспорта проекта "Региональная и местная дорожная сеть" приложения 4 к государственной программе:
в абзаце первом цифры "36 167 361,60" заменить цифрами "38 140 625,93";
в абзаце девятом цифры "17 991 861,30" заменить цифрами "19 965 125,63";
в абзаце тринадцатом цифры "3 396 625,40" заменить цифрами "5 369 889,73".
5. В паспорте подпрограммы "Повышение транспортной доступности для населения в Челябинской области" приложения 6 к государственной программе:
1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры "12 310 949,09" заменить цифрами "12 635 066,68";
в абзаце шестом цифры "12 252 801,59" заменить цифрами "12 576 919,18";
в абзаце десятом цифры "2 643 066,30" заменить цифрами "2 967 183,89";
2) в абзаце тринадцатом позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, цифры "169" заменить цифрами "179".
6. В позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области" приложения 7 к государственной программе:
в абзаце первом цифры "650 984,23" заменить цифрами "673 575,42";
в абзаце втором цифры "650 984,23" заменить цифрами "673 575,42";
в абзаце шестом цифры "109 682,60" заменить цифрами "132 273,79".
7. В паспорте подпрограммы "Реформирование системы общественного транспорта в Челябинской агломерации" приложения 7-1 к государственной программе:
1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры "102 771 503,64" заменить цифрами "99 733 414,97";
в абзаце втором цифры "102 771 503,64" заменить цифрами "99 733 414,97";
в абзаце четвертом цифры "33 347 212,90" заменить цифрами "30 309 124,23";
2) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы:
в абзаце третьем слова "обновлено 170 единиц" заменить словами "обновлена 171 единица";
в абзаце седьмом цифры "30,5" заменить цифрами "33,771".
8. Приложения 8, 9 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие дорожного хозяйства
и транспортной доступности
в Челябинской области"
(в редакции постановления Правительства
Челябинской области
от 30 ноября 2023 г. N 642-П)

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) государственной программы

N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации государственной программы
2003-2012 годы
2013 - 2018 годы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
за период реализации государственной программы
Государственная программа Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области"
Основная цель государственной программы: улучшение транспортной связности и доступности территории путем развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе малой авиации
Показатели государственной программы (показатели конечного результата)
Задача 1 государственной программы: обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов
1.
Увеличение протяженности, обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Челябинской области, всего, в том числе:
километров
-
21 159,0
25 564,0
26 462,0
26 690,2
26 480,3
26 491,8
26 493,8
26 494,8
26 494,8
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
километров
-
8 723,0
8 723,0
8 725,0
8 724,0
8 724,0
8 726,8
8 732,8
8 732,8
8 732,8
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
километров
-
12 436,0
16 841,0
17 737,0
17 966,2
17 756,3
17 765,0
17 761,0
17 762,0
17 762,0
2.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, всего, в том числе:
километров
355,6
432,6
36,36
58,65
30,969
8,07618
23,88128
11,38056
1,0
133,95702
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
километров
345,2
346,7
9,87
26,39
7,804
2,931
6,8207
6,010
-
49,9557
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
километров
10,4
85,9
26,49
32,26
23,165
5,14518
17,06058
5,37056
1,0
84,00132
Задача 2 государственной программы: обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети административного центра Челябинской области
3.
Комплексное содержание объектов улично-дорожной сети в административном центре Челябинской области
тысяч квадратных метров
-
9 783,0
9 783,0
10 693,1
10 693,1
13 224,39
13 224,39
13 224,39
13 224,39
13 224,39
Задача 3 государственной программы: обеспечение повышения уровня благоустройства общественных территорий административного центра Челябинской области
4.
Количество построенных и благоустроенных пешеходно-транспортных и пешеходных набережных, земельных участков, в том числе в центральной части административного центра Челябинской области
единиц
-
-
-
5
1
-
-
-
-
6
Задача 4 государственной программы: реализация программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети
5.
Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
процентов
52,0
52,5
52,8
53,1
53,4
53,73
54,57
55,68
55,68
55,68
Задача 5 государственной программы: внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения
6.
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
процентов
-
-
10
20
-
-
-
-
-
20
Задача 6 государственной программы: повышение транспортной доступности и удовлетворение потребностей населения Челябинской области в пассажирских перевозках железнодорожным, воздушным, автомобильным и городским наземным электрическим транспортом
7.
Объем отправленных пассажиров пригородным железнодорожным транспортом
млн. пассажиров
-
-
-
3,1
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
17,6
8.
Объем перевозок грузов автомобильным транспортом
млн. тонн
-
-
-
30,6
31,1
31,6
32,1
32,6
33,2
191,2
9.
Объем перевозок железнодорожным транспортом
млн. тонн
-
-
-
59,0
61,0
63,0
65,0
67,0
69,0
384,0
Задача 7 государственной программы: обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти Челябинской области в сфере дорожного хозяйства и транспорта
10.
Уровень выполнения контрольно-надзорных функций в сфере дорожного хозяйства и транспорта от запланированного объема по состоянию на 31 декабря отчетного года
процентов
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Задача 8 государственной программы: повышение качества обслуживания населения Челябинской агломерации (Челябинский городской округ, Копейский городской округ, Сосновский муниципальный район) автомобильным и городским наземным электрическим транспортом
11.
Количество пассажиров, перевезенных по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в Челябинской агломерации
млн. пассажиров
-
-
-
-
-
90,0
94,0
99,0
103,0
386,0
Подпрограмма "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области"
Цель подпрограммы: обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата)
Задача 1 подпрограммы: создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети
12.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории Челябинской области в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:
километров
237,27
165,622
5,967
20,125
13,7662
1,0462
8,264
6,010
-
49,2114
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
километров
234,7
102,531
-
1,93
-
-
2,77
6,010
-
10,71
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
километров
2,57
63,091
5,967
18,195
13,7662
1,0462
5,494
-
-
38,5014
Задача 2 подпрограммы: увеличение пропускной способности существующей дорожной сети
13.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории Челябинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
километров
118,29
266,928
30,393
30,755
13,6468
4,59298
11,52892
3,11056
-
63,63426
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
километров
110,46
244,13
9,87
24,46
7,804
2,931
4,0507
-
-
39,2457
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
километров
7,83
22,798
20,523
6,295
5,8428
1,66198
7,47822
3,11056
-
24,38856
14.
Устройство наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
километров
-
-
-
-
5,0
15,3
-
-
-
20,3
Задача 3 подпрограммы: увеличение протяженности автомобильных дорог Челябинской области, соответствующих нормативным требованиям
15.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Челябинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог, в том числе:
километров
2 176,19
1 268,141
215,420
533,815
633,5556
513,40834
489,55065
361,0
311,0
2 842,32959
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
километров
1 417,31
592,609
65,175
341,983
363,0006
298,54714
289,70545
200,0
150,0
1 643,23619
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
километров
758,88
675,532
150,245
191,832
270,555
214,8612
199,8452
161,0
161,0
1 199,0934
16.
Комплексное содержание объектов улично-дорожной сети в муниципальном образовании Челябинской области
километров
-
-
595,0
937,3
937,3
635,0
635,0
635,0
635,0
635,0
Задача 4 подпрограммы: улучшение технического состояния и потребительских свойств, автомобильных дорог
17.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года
километров
-
4 579,0
4 606,0
4 633,0
4 659,0
4 687,4
4 762,2
4 862,4
4 862,4
4 862,4
18.
Доля протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, по состоянию на 31 декабря отчетного года
процентов
-
-
53,1
53,1
53,4
53,6
54,1
54,6
54,6
54,6
19.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года
километров
-
3 631,0
-
9 223,0
9 594,0
9 517,4
9 575,3
9 608,7
9 609,2
9 609,2
20.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
процентов
-
-
-
52,0
53,4
53,6
53,9
54,1
54,1
54,1
21.
Уровень выполнения запланированного объема работ областными государственными казенными учреждениями в сфере дорожного хозяйства, подведомственными Министерству, по состоянию на 31 декабря отчетного года
процентов
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
22.
Уровень выполнения мероприятий в сфере дорожного хозяйства по состоянию на 31 декабря отчетного года
процентов
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства административного центра Челябинской области"
Основная цель подпрограммы: обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети административного центра Челябинской области
Задача подпрограммы: обеспечение сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата)
23.
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции, автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области, в том числе:
километров
-
-
-
7,772
3,556
2,437
4,08836
2,26
1,0
21,11336
в результате строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области
километров
-
-
-
5,056
3,556
1,75
2,46684
2,26
1,0
16,08884
в результате реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области
километров
-
-
-
2,716
-
0,687
1,62152
-
-
5,02452
24.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог
километров
-
-
-
53,99
22,508
24,864
38,156
10,0
10,0
159,518
Подпрограмма "Развитие городской инфраструктуры административного центра Челябинской области"
Основная цель подпрограммы: обеспечение повышения уровня благоустройства общественных территорий административного центра Челябинской области
Задача подпрограммы: создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности и отдыха жителей и гостей административного центра Челябинской области путем повышения уровня благоустройства общественных территорий и земельных участков, вдоль автомобильных дорог города Челябинска
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата)
25.
Количество транспортных развязок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения административного центра Челябинской области, оформленных с использованием малых архитектурных форм
единиц
-
-
4
3
-
-
-
-
-
3
26.
Улучшение качества инженерной инфраструктуры города Челябинска в результате использованных иных межбюджетных трансфертов
процентов
-
-
23,0
24,9
-
-
-
-
-
24,9
27.
Строительство пешеходной набережной
метров
-
-
-
-
502,58
-
-
-
-
502,58
Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
Основная цель проекта: реализация программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети
Показатели проекта (показатели непосредственного результата)
Задача 1 проекта: ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
28.
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
процентов
-
-
65,0
60,0
-
-
-
-
-
60,0
Задача 2 проекта: приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, дорожной сети городских агломераций
29.
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
процентов
-
-
62,5238
66,5416
72,0
76,0
80,311
85,3436
85,3436
85,3436
30.
Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)
тыс. погонных метров
-
-
-
-
-
0,222
0,9091
1,5204
-
1,5204
31.
Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
километров
-
-
-
-
-
0,19
0,19
0,19
-
0,19
32.
Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям
процентов
-
-
-
-
-
-
82,9963
84,9962
-
84,9962
Задача 3 проекта: снижение уровня перегрузки дорог федерального и регионального значения
33.
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
процентов
-
-
1,19
1,19
-
-
-
-
-
1,19
34.
Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
процентов
-
-
-
60,0
62,0
64,0
100,0
100,0
-
100,0
Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
Основная цель проекта: создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения
Задача проекта: внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения
Показатели проекта (показатели непосредственного результата)
35.
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, процент в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
процентов
-
-
10,0
20,0
-
-
-
-
-
20,0
36.
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения
единиц
-
-
3
3
2
2
2
2
2
13
37.
Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250 процентов к 2030 году от базового количества 2017 года
процентов
-
-
429,0
429,0
537,04
537,04
583,33
658,79
658,79
658,79
38.
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города накопленным итогом)
единиц
-
-
-
-
-
-
-
2
-
2
39.
Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения
процентов
-
-
-
-
10,0
20,0
30,0
40,0
40,0
40,0
40.
Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
процентов
-
-
-
-
7,0
15,0
20,0
25,0
30,0
30,0
Подпрограмма "Повышение транспортной доступности для населения в Челябинской области"
Основная цель подпрограммы: повышение транспортной доступности и удовлетворение потребностей населения Челябинской области в пассажирских перевозках железнодорожным, воздушным, автомобильным и городским наземным электрическим транспортом
Задача подпрограммы: обеспечение устойчивой и стабильной работы существующей маршрутной сети пассажирского транспорта
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата)
41.
Компенсация убытков организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения потерь в доходах, возникших вследствие предоставления детям в возрасте от 5 до 7 лет льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Челябинской области
процентов
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
-
-
-
100,0
42.
Количество поездов пассажирского железнодорожного транспорта пригородного сообщения
поездов
-
-
не менее 63
не менее 63
не менее 63
не менее 60
не менее 64
не менее 64
не менее 64
не менее 64
43.
Количество межмуниципальных садовых сезонных маршрутов
маршрутов
-
-
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
не менее 20
44.
Количество авиационных маршрутов
маршрутов
-
-
не менее 9
не менее 11
не менее 16
не менее 25
не менее 18
не менее 18
не менее 18
не менее 18
45.
Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам
млн. человек
-
-
-
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
40,8
46.
Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом дальнего следования
тыс. человек
-
-
-
2 392,2
2 903,6
2 903,6
2 903,6
2 903,6
3 157,3
17 163,9
47.
Грузооборот с учетом вагонов иных собственников в порожнем состоянии
млрд. т. - км 1
-
-
-
253,9
261,0
268,4
276,5
284,4
292,6
1 636,8
48.
Количество маршрутов регулярных перевозок автомобильного и городского наземного электрического транспорта
маршрутов
-
-
-
не менее 80
-
-
-
-
-
не менее 80
49.
Уровень выполнения прикладных научных исследований для реализации мероприятий по организации транспортного обслуживания населения Челябинской области от запланированного объема на 31 декабря отчетного года
процентов
-
-
-
100,0
-
-
-
-
-
100,0
50.
Количество оборотных рейсов автомобильного транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
оборотных рейсов
-
-
-
не менее
11 000
-
-
-
-
-
не менее
11 000
51.
Количество приобретенных новых транспортных средств и (или) проведенных капитально-восстановительных ремонтов бывших в эксплуатации транспортных средств
единиц
-
-
-
48
-
-
131
-
-
179
52.
Уровень выполнения запланированного объема работ областными государственными казенными учреждениями в сфере транспорта, подведомственными Министерству, по состоянию на 31 декабря отчетного года
процентов
-
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
53.
Обустройство трамвайных остановочных пунктов в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения
единиц
-
-
-
-
25
60
-
-
-
85
54.
Увеличение протяженности трамвайных путей, обособленных бордюрным камнем
километров
-
-
-
-
10
13
-
-
-
23
55.
Количество межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом, организованных по регулируемым тарифам (вне Челябинской агломерации)
маршрутов
-
-
-
-
19
27
34
29
29
29
56.
Количество маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом, организованных по регулируемым тарифам
маршрутов
-
-
-
-
-
150
196
113
113
113
57.
Количество маршрутов регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом, организованных по регулируемым тарифам
маршрутов
-
-
-
-
-
46
51
46
46
46
58.
Количество обустроенных остановок общественного транспорта
единиц
-
-
-
-
-
22
-
-
-
22
59.
Количество транспортных средств, переоборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива
единиц
-
-
-
-
-
389
-
1 406
1 232
3 027
60.
Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту
процентов
-
-
-
-
-
65,0
75,0
85,0
-
85,0
61.
Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда
процентов
-
-
-
-
-
73,0
80,0
90,0
-
90,0
62.
Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных
процентов
-
-
-
-
-
54,0
70,0
90,0
-
90,0
63.
Количество обустроенных объектов транспортной инфраструктуры
единиц
-
-
-
-
-
-
100
100
100
300
64.
Обособление путей движения общественного транспорта
километров
-
-
-
-
-
-
19
19
19
57
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области"
Основная цель подпрограммы: обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти Челябинской области в сфере дорожного хозяйства и транспорта
Задача подпрограммы: обеспечение эффективной деятельности Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области как ответственного исполнителя государственной программы и главного распорядителя средств областного бюджета
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата)
65.
Своевременное обеспечение необходимыми материальными ресурсами сотрудников Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
процентов
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма "Реформирование системы общественного транспорта в Челябинской агломерации"
Основная цель подпрограммы: повышение качества обслуживания населения Челябинской агломерации (Челябинский городской округ, Копейский городской округ, Сосновский муниципальный район) автомобильным и городским наземным электрическим транспортом
Задача подпрограммы: обеспечение транспортной связности муниципальных образований, входящих в Челябинскую агломерацию (Челябинский городской округ, Копейский городской округ, Сосновский муниципальный район)
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата)
66.
Строительство новых трамвайных линий наземного электрического пассажирского транспорта
километров
-
-
-
-
-
-
-
-
1,89
1,89
67.
Обновление наземного рельсового общественного транспорта для перевозки пассажиров
единиц
-
-
-
-
-
30
81
60
-
171
68.
Создание троллейбусной инфраструктуры в городе Челябинске
объектов
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
69.
Количество транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок, организованных по регулируемым тарифам в Челябинской агломерации
единиц
-
-
-
-
-
780
-
-
-
780
70.
Количество муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным и электрическим транспортом, организованных по регулируемым тарифам в Челябинской агломерации
маршрутов
-
-
-
-
-
-
115
108
108
108
71.
Приобретение подвижного состава
единиц
-
-
-
-
-
-
-
-
32
32
72.
Модернизация трамвайной инфраструктуры
километров однопутного пути
-
-
-
-
-
6,62
17,641
5,94
3,57
33,771
73.
Строительство линий скоростного транспорта
линий
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
74.
Реализация инфраструктурного проекта Челябинской области "Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске"
единиц
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
_____________________________
1 Тонн-километров.
Согласовано:
Министр дорожного хозяйства и
транспорта Челябинской области
А.С. Нечаев
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие дорожного хозяйства
и транспортной доступности
в Челябинской области"
(в редакции постановления Правительства
Челябинской области
от 30 ноября 2023 г. N 642-П)

Перечень
мероприятий государственной программы

N
п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Срок реализации
Источник финансирования
Код бюджетной классификации
Объем финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей
КВСР
КФСР
КЦСР
КВР
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
итого 2020-2025 годы
Задача 1 государственной программы: обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов
Подпрограмма "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области"
Задача 1 подпрограммы: создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети
1.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Миндортранс*
2020 - 2025 годы
областной бюджет
006
0409
06100
06010
400
800
422 323,98
219 590,69
314 794,94
125 237,92
480 800,00
976 000,00
2 538 747,53
2.
Субсидии местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области на софинансирование расходных обязательств по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
Миндортранс
2020-2025 годы
областной бюджет
006
0409
06100
06040,
06177
06040
500
377 476,67
245 956,71
611 513,25
925 623,55
670 647,30
310 000,00
3 141 217,48
3.
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Миндортранс
2020 - 2025 годы
областной бюджет
006
0409
06100
06020
200
5 461 036,15
5 764 971,00
5 459 779,20
5 613 681,81
6 392 473,90
7 059 174,10
35 751 116,16
4.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях достижения целевых показателей региональных программ на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения
Миндортранс
2020 год
федеральный бюджет
006
0409
06100
53901
400
198 030,87
-
-
-
-
-
198 030,87
5.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях достижения целевых показателей региональных программ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципальных образований Челябинской области (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов)
Миндортранс
2020 год
федеральный бюджет
006
0409
06100
53902
500
274 445,56
-
-
-
-
-
274 445,56
Задача 2 подпрограммы: увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям
6.
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Миндортранс
2020 - 2025 годы
областной бюджет
006
0409
06100
06030,
06177
06030
200
800
1 322 886,05
984 643,92
1 390 614,15
692 613,66
397 275,10
3 461 253,80
8 249 286,68
7.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Миндортранс
2021 год
федеральный бюджет
006
0409
06100
5390F
200
-
830 000,00
-
-
-
-
830 000,00
8.
Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Миндортранс
2022 - 2023 годы
федеральный бюджет
006
0409
06100
57840
200
-
-
587 828,00
587 828,00
-
-
1 175 656,00
9.
Субсидии местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
Миндортранс
2020 - 2025 годы
областной бюджет
006
0409
06100
06050
500
2 514 413,75
3 446 130,67
3 804 447,77
4 344 267,84
2 852 890,00
2 852 890,00
19 815 040,03
Задача 3 подпрограммы: увеличение пропускной способности существующей дорожной сети
10.
Расходы на управление дорожным хозяйством (обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений)
Миндортранс
2020 - 2025 годы
областной бюджет
006
0409
0705
06100
КУ110,
06100
КУ120,
06100
НП110,
06100
НП120
100
200
300
800
167 168,51
180 390,74
197 380,71
236 438,37
220 406,00
225 406,00
1 227 190,33
Задача 4 подпрограммы: улучшение технического состояния и потребительских свойств, автомобильных дорог
11.
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства
Миндортранс
2020 - 2025 годы
областной бюджет
006
0409
06100
06060
200
32 247,78
21 201,55
22 681,10
78 565,26
29 000,00
29 000,00
212 695,69
Задача 2 государственной программы: обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети административного центра Челябинской области
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства административного центра Челябинской области"
Задача подпрограммы: обеспечение сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения
12.
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области
Миндортранс
2020 - 2025 годы
областной бюджет
006
0409
06200
06090
500
2 905 643,15
2 300 000,00
2 810 652,10
3 008 620,00
2 902 700,00
2 902 700,00
16 830 315,25
13.
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области
Миндортранс
2020, 2023 годы
областной бюджет
006
0409
06200
06080,
06277
06080
500
472 497,29
-
-
232 282,20
-
-
704 779,49
14.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях достижения целевых показателей региональных программ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения административного центра Челябинской области (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов)
Миндортранс
2020 год
федеральный бюджет
006
0409
06200
53903
500
297 523,57
-
-
-
-
-
297 523,57
Задача 3 государственной программы: обеспечение повышения уровня благоустройства общественных территорий административного центра Челябинской области
Подпрограмма "Развитие городской инфраструктуры административного центра Челябинской области"
Задача подпрограммы: создание наиболее благоприятных условий жизнедеятельности и отдыха жителей и гостей административного центра Челябинской области путем повышения уровня благоустройства общественных территорий и земельных участков, вдоль автомобильных дорог города Челябинска
15.
Мероприятия по содействию развитию инфраструктуры населенных пунктов Челябинской области
Миндортранс
2020 год
федеральный бюджет
006
0503
06300
54340
500
1 865 838,10
-
-
-
-
-
1 865 838,10
16.
Мероприятия по содействию развитию инфраструктуры населенных пунктов Челябинской области за счет средств областного бюджета (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов)
Миндортранс
2021 год
областной бюджет
006
0503
06300
06100
500
-
494 131,22
-
-
-
-
494 131,22
Задача 4 государственной программы: реализация программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети
Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
Задача 1 проекта: приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, дорожной сети городских агломераций
17.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территориях муниципальных образований Челябинской области за счет средств областного бюджета (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов)
Миндортранс
2022 - 2025 годы
областной бюджет
006
0409
064R1
06130,
064R1
53943,
064R1
М3943
500
-
-
150 000,00
300 000,00**
150 000,00
150 000,00
750 000,00
18.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территориях муниципальных образований Челябинской области (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов)
Миндортранс
2020 - 2021 годы
федеральный бюджет
006
0409
064R1
53932
500
150 000,00
560 016,20
-
-
-
-
710 016,20
19.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территории административного центра Челябинской области (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов)
Миндортранс
2020 - 2021 годы
федеральный бюджет
006
0409
064R1
53933
500
1 000 000,00
703 983,80
-
-
-
-
1 703 983,80
20.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях реализации мероприятий, в том числе капиталоемких мероприятий, в городских агломерациях на территориях муниципальных образований Челябинской области (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов)
Миндортранс
2020 - 2021 годы
федеральный бюджет
006
0409
064R1
58561,
064R1
53935
500
668 172,21
581 300,00
-
-
-
-
1 249 472,21
21.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях реализации мероприятий в городских агломерациях на территории административного центра Челябинской области (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов)
Миндортранс
2020 год
федеральный бюджет
006
0409
064R1
58562
500
30 357,79
-
-
-
-
-
30 357,79
22.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Миндортранс
2020 - 2021 годы
федеральный бюджет
006
0409
064R1
58563,
064R1
53934
200
400
836 000,00
836 000,00
-
-
-
-
1 672 000,00
Задача 2 проекта: снижение уровня перегрузки дорог федерального и регионального значения
23.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Миндортранс
2020 - 2024 годы
областной бюджет
006
0409
064R1
06010
400
600 820,74
211 250,00
117 664,28
147 504,40
483 811,90
-
1 561 051,32
24.
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Миндортранс
2021 - 2023 годы
областной бюджет
006
0409
064R1
06020
200
-
111 691,70
61 042,70
147 423,34
-
-
320 157,74
Задача 3 проекта: ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
25.
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Миндортранс
2020 - 2025 годы
областной бюджет
006
0409
064R1
06030,
064R1
М3941
200
1 042 819,26
1 381 658,30
1 988 663,02
2 670 786,14**
1 682 733,60
2 167 370,00
10 934 030,32
26.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территории административного центра Челябинской области за счет средств областного бюджета (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов)
Миндортранс
2021 - 2025 годы
областной бюджет
006
0409
064R1
06070,
064R1
53942,
064R1
М3942
500
-
836 000,00
1 065 512,50
1 991 656,12**
1 000 000,00
1 000 000,00
5 893 168,62
27.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов)
Миндортранс
2022 год
федеральный бюджет
006
0409
064R1
53890
500
-
-
402 801,00
-
-
-
402 801,00
28.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения
Миндортранс
2020 - 2021 годы
федеральный бюджет
006
0409
064R1
53931
200
522 000,00
522 000,00
-
-
-
-
1 044 000,00
29.
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Миндортранс
2022 - 2025 годы
областной бюджет
006
0409
064R1
53941
200
-
-
23 805,90
112 519,73
120 969,90
234 387,00
491 682,53
федеральный бюджет
-
-
571 339,80
1 902 125,20
2 903 277,20
5 625 285,60
11 002 027,80
30.
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
Миндортранс
2022 год
областной бюджет
006
0409
064R1
53942
500
-
-
15 035,10
-
-
-
15 035,10
федеральный бюджет
-
-
360 841,50
-
-
-
360 841,50
Задача 5 государственной программы: внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения
Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
Задача проекта: внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения
31.
Мероприятия, направленные на сохранность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений)
Миндортранс
2020 - 2021 годы
областной бюджет
006
0409
065R2
КУ110
200
144 921,00
94 500,04
-
-
-
-
239 421,04
32.
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения
Миндортранс
2022 - 2025 годы
областной бюджет
006
0409
065R2
06190
200
-
-
108 000,00
108 000,00
108 000,00
108 000,00
432 000,00
33.
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек
Миндортранс
2024 - 2025 годы
областной бюджет
006
0409
065R2
54180
200
-
-
-
-
5 540,80
4 877,30
10 418,10
2023 - 2025 годы
федеральный бюджет
-
-
-
207 791,50
132 978,10
117 055,50
457 825,10
Задача 6 государственной программы: повышение транспортной доступности и удовлетворение потребностей населения Челябинской области в пассажирских перевозках железнодорожным, воздушным, автомобильным и городским наземным электрическим транспортом
Подпрограмма "Повышение транспортной доступности для населения в Челябинской области"
Задача подпрограммы: обеспечение устойчивой и стабильной работы существующей маршрутной сети пассажирского транспорта
34.
Предоставление субсидий из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения потерь в доходах, возникающих вследствие государственного регулирования тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Челябинской области
Миндортранс
2020 - 2025 годы
областной бюджет
006
0408
06600
ЮЛ460
800
321 858,67
465 241,20
431 250,43
474 065,30
474 065,30
467 612,10
2 634 093,00
35.
Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникших в результате предоставления льготы по тарифам на проезд детей в возрасте от 5 до 7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
Миндортранс
2020 - 2022 годы
областной бюджет
006
0408
06600
ЮЛ490
800
3 863,00
12 528,70
5 663,03
-
-
-
22 054,73
36.
Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат в связи с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым (нерегулируемым) тарифам на межмуниципальных маршрутах, в том числе садовых (сезонных) маршрутах
Миндортранс
2020 - 2025 годы
областной бюджет
006
0408
06600
ЮЛ450
800
24 193,30
24 242,00
24 242,00
24 242,00
24 242,00
24 242,00
145 403,30
37.
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации
Миндортранс
2020 - 2025 годы
областной бюджет
006
0408
06600
ЮЛ480,
06677
ЮЛ480
800
236 580,77
362 520,60
336 179,08
152 091,85
223 394,60
223 394,60
1 534 161,50
38.
Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения в Челябинской области
Миндортранс
2020 год
областной бюджет
006
0408
06600
06110
400
758 952,00
-
-
-
-
-
758 952,00
39.
Прикладные научные исследования для реализации мероприятий по организации транспортного обслуживания населения Челябинской области
Миндортранс
2020
год
областной бюджет
006
0411
06600
06660
200
39 000,00
-
-
-
-
-
39 000,00
40.
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
Миндортранс
2020, 2022 - 2025
годы
областной бюджет
006
0408
06600
06000,
06600
06160
500
9 155,95
-
152 309,31
158 141,89
149 823,90
149 823,90
619 254,95
41.
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по обновлению и (или) капитально-восстановительному ремонту пассажирского подвижного состава общественного транспорта
Миндортранс
2020
год
областной бюджет
006
0408
06600
06100
500
646 984,70
-
-
-
-
-
646 984,70
42.
Расходы на управление системой общественного транспорта (обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений)
Миндортранс
2020 - 2025 годы
областной бюджет
006
0408
0705
06600
КУ150
06600
НП150
100
200
800
49 462,46
1 379 578,46
689 372,29
205 672,75
116 815,80
116 815,80
2 557 717,56
43.
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры административного центра Челябинской области
Миндортранс
2021 год
областной бюджет
006
0408
06600
06120
500
-
163 750,00
-
-
-
-
163 750,00
44.
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
Миндортранс
2022 - 2025 годы
областной бюджет
006
0408
06600
06170
500
-
-
313 000,00
313 000,00
313 000,00
313 000,00
1 252 000,00
45.
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств на мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры муниципальных образований Челябинской области
Миндортранс
2022 - 2025 годы
областной бюджет
006
0408
06600
06180
500
-
-
261 581,14
139 970,10
139 970,10
139 970,10
681 491,44
46.
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на поддержку переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива
Миндортранс
2022, 2024 - 2025 годы
областной бюджет
006
0402
06600
R2760
800
-
-
8 588,50
-
7 177,70
6 289,80
22 056,00
федеральный бюджет
-
-
7 484,30
-
27 001,60
23 661,60
58 147,50
47.
Обновление подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) в муниципальных образованиях Челябинской области (путем предоставления иных межбюджетных трансфертов)
Миндортранс
2023 год
областной бюджет
006
0408
0660097100
500
-
-
-
1 500 000,00
-
-
1 500 000,00
48.
Инициатива "Зеленый цифровой коридор пассажира" проекта Цифровая трансформация" на территории Челябинской области
Миндортранс
2022 - 2025 годы
без финансирования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 7 государственной программы: обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Челябинской области в сфере дорожного хозяйства и транспорта
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области"
Задача подпрограммы: обеспечение эффективной деятельности Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области как ответственного исполнителя государственной программы и главного распорядителя средств областного бюджета
49.
Финансовое обеспечение выполнения государственных функций
Миндортранс
2020 - 2025 годы
областной бюджет
006
0408
0705
06700 99000
100
200
300
800
89 440,40
97 725,20
135 104,83
132 273,79
109 515,60
109 515,60
673 575,42
Задача 8 государственной программы: повышение качества обслуживания населения Челябинской агломерации (Челябинский городской округ, Копейский городской округ, Сосновский муниципальный район) автомобильным и городским наземным электрическим транспортом
Подпрограмма "Реформирование системы общественного транспорта в Челябинской агломерации"
Задача подпрограммы: обеспечение транспортной связности муниципальных образований, входящих в Челябинскую агломерацию (Челябинский городской округ, Копейский городской округ, Сосновский муниципальный район)
50.
Строительство новых трамвайных линий в городе Челябинске
Миндортранс
2022 - 2025 годы
областной бюджет
006
0408
06800
98010
200
400
-
-
1 810 374,74
3 609 888,32
2 175 017,68
798 068,30
8 393 349,04
51.
Строительство новых трамвайных линий в городе Челябинске (организатор перевозок Челябинской области)
Миндортранс
2022 - 2025 годы
областной бюджет
006
0408
06800
98160
200
-
-
580 165,26
1 329 865,68
625 860,32
466 140,70
3 002 031,96
52.
Модернизация троллейбусной сети в городе Челябинске
Миндортранс
2022 - 2025 годы
областной бюджет
006
0408
06800
98020,
06800
06100
400
800
-
-
4 200 000,00
213 964,07
2 450 530,00
2 848 836,00
9 713 330,07
53.
Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске
Миндортранс
2023 - 2025 годы
областной бюджет
006
0408
06800
98030
200
-
-
-
2 478 000,00
4 140 000,00
5 120 000,00
11 738 000,00
54.
Бюджетные инвестиции акционерному обществу "Челябинский метротрамвай" в объекты капитального строительства (метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске)
Миндортранс
2022 - 2025 годы
областной бюджет
006
0408
06800
98170
400
-
-
8 288 000,00
20 260 336,29
16 532 840,00
13 094 698,00
58 175 874,29
55.
Бюджетные инвестиции акционерному обществу "Челябинский метротрамвай" на цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства (обеспечение реализации инфраструктурного проекта "Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске")
Миндортранс
2022 - 2023 годы
областной бюджет
006
0408
06800
06110
400
-
-
58 303,00
380 189,93
-
-
438 492,93
56.
Расходы на управление системой общественного транспорта (обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений)
Миндортранс
2022 - 2025 годы
областной бюджет
006
0408
06800
КУ150
200
-
-
2 070 725,74
2 036 879,94
2 082 365,50
2 082 365,50
8 272 336,68
Всего по государственной программе, в том числе:
23 486 113,68
22 831 002,70
39 436 740,68
56 841 546,95**
50 125 123,90
53 207 833,30
245 928 361,21
областной бюджет
17 643 745,58
18 797 702,70
37 506 446,08
54 143 802,25**
47 061 867,00
47 441 830,60
222 595 394,21
федеральный бюджет
5 842 368,10
4 033 300,00
1 930 294,60
2 697 744,70
3 063 256,90
5 766 002,70
23 332 967,00
_____________________________
* Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
** В 2023 году предусмотрены средства областного бюджета за счет средств бюджетного кредита из федерального бюджета в сумме 1 940 000,00 тыс. рублей, предоставленных в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств Челябинской области.