Действующий
- сопоставления по каждому источнику ресурсного обеспечения Государственной программы (подпрограммы) фактически произведенных затрат в отчетном году с их плановыми значениями, указанными в приложениях 3 и 4 к Государственной программе, и определяемого по формуле:
Ответственный исполнитель Государственной программы ежегодно обобщает и анализирует статистическую и ведомственную отчетность по использованию финансовых средств и по показателям реализации Государственной программы.
Оценка эффективности выполнения Государственной программы проводится с целью наличия оперативной информации о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Государственной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки графиков выполнения мероприятий Государственной программы и плана ее реализации.
При этом оценка эффективности обусловливается и применением мер государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы (приложение 5 к Государственной программе).
До начала очередного года реализации Государственной программы по каждому натуральному показателю реализации Государственной программы (подпрограммы) устанавливаются интервалы значений показателя, при которых реализация Государственной программы характеризуется высоким уровнем эффективности, удовлетворительным уровнем эффективности или неудовлетворительным уровнем эффективности. При высоком уровне эффективности - нижняя граница интервала значений показателя не может быть ниже 95% планового значения показателя на соответствующий год. При удовлетворительном уровне эффективности - нижняя граница интервала значений показателя не может быть ниже 75% планового значения показателя на соответствующий год.
Оценка эффективности реализации Государственной программы проводится ежегодно в установленные сроки.
При реализации поставленных в Государственной программе задач осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных Государственной программой конечных результатов.
- макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, высокая инфляция могут негативно повлиять на функционирование системы здравоохранения, а также затормозить структурные преобразования в ней;
- финансовые риски. Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках Государственной программы может привести к снижению обеспеченности и качества оказываемой медицинской помощи населению города Москвы и, как следствие, запланированные натуральные показатели не будут достигнуты, а при неблагоприятном прогнозе - демографические показатели могут измениться в отрицательную сторону. Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования отрасли, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков;
- организационные риски. Преодоление таких рисков возможно с учетом оценки эффективности деятельности руководителей учреждений здравоохранения города Москвы к показателям состояния здоровья прикрепленного к этому учреждению населения.
Паспорт
подпрограммы "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи" Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 годы) "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
| Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Формирование эффективной системы организации медицинской помощи | ||||||||||||||
| Цели подпрограммы | Формирование эффективной системы организации и управления здравоохранением города Москвы, обеспечивающей доступную и качественную медицинскую помощь населению | ||||||||||||||
| Задачи подпрограммы | 1. Оптимизация многоуровневой системы оказания медицинской помощи. | ||||||||||||||
| 2. Поэтапная реструктуризация медицинских учреждений различного типа. | |||||||||||||||
| 3. Внедрение стандартов и порядков оказания медицинской помощи. | |||||||||||||||
| 4. Создание единого электронного информационного пространства, объединяющего все звенья оказания медицинской помощи. | |||||||||||||||
| 5. Создание равных возможностей для участия негосударственных медицинских организаций в реализации территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. | |||||||||||||||
| Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Ед. измерения | Значения | ||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||||
| Подпрограмма Формирование эффективной системы организации медицинской помощи | |||||||||||||||
| 02А0000.01 | на 100 человек | 16 | 15,6 | 15,4 | 15,1 | 14,7 | |||||||||
| Уровень госпитализации в государственные учреждения здравоохранения | |||||||||||||||
| 02А0000.02 | дней | 12,8 | 11,8 | 11,1 | 9,4 | 6,9 | |||||||||
| Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных учреждениях здравоохранения | |||||||||||||||
| 02А0000.03 | дней | 320 | 325 | 328 | 335 | 340 | |||||||||
| Среднегодовая занятость койки в государственных учреждениях здравоохранения для взрослого населения | |||||||||||||||
| 02А0000.04 | дней | 260 | 263 | 276 | 288 | 300 | |||||||||
| Среднегодовая занятость койки в государственных учреждениях здравоохранения для детского населения | |||||||||||||||
| 02А0000.05 | % от общего числа пролеченных | 82 | 84,9 | 89,8 | 94,6 | 100 | |||||||||
| Доля пациентов, пролеченных в соответствии со стандартами | |||||||||||||||
| 02А0000.06 | % | 15,1 | 16,6 | 18,2 | 19,9 | 21,7 | |||||||||
| Доля выездов бригад неотложной помощи в общем объеме оказанной скорой и неотложной помощи | |||||||||||||||
| 02А0000.07 | дней | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
| Средние сроки ожидания приема врачом - терапевтом участковым в плановом порядке (врачом - педиатром участковым) | |||||||||||||||
| 02А0000.08 | дней | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | |||||||||
| Средние сроки ожидания приема врачом-специалистом в плановом порядке | |||||||||||||||
| 02А0000.9 | минут | 17 | 16 | 15 | 14,5 | 14 | |||||||||
| Среднее время прибытия бригады скорой медицинской помощи (от момента поступления вызова) | |||||||||||||||
| 02А0000.10 | минут | 12 | 11 | 10 | 9,5 | 9 | |||||||||
| Среднее время прибытия бригады скорой медицинской помощи на место дорожно-транспортного происшествия (от момента поступления вызова) | |||||||||||||||
| 02А0000.11 | дней | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | |||||||||
| Средние сроки ожидания плановой госпитализации для пациентов терапевтического профиля. | |||||||||||||||
| 02А0000.12 | дней | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | |||||||||
| Средние сроки ожидания плановой госпитализации для пациентов хирургического профиля. | |||||||||||||||
| 02А0000.13 | дней | 25 | 16 | 10 | 7 | 7 | |||||||||
| Среднее время ожидания диагностических исследований (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография) в плановом порядке (дней). | |||||||||||||||
| 02А0000.14 | % | 7 | 25 | 50 | 75 | 90 | |||||||||
| Доля пациентов, ведение которых осуществляется с использованием электронной карты | |||||||||||||||
| 02А0000.15 | % | 30 | 70 | 80 | 90 | 95 | |||||||||
| Доля пациентов, записавшихся на прием к врачу с использованием информационной системы | |||||||||||||||
| 02А0000.16 | % | 70 | 74 | 78 | 82 | 85 | |||||||||
| Доля жителей, удовлетворенных качеством пребывания в стационаре | |||||||||||||||
| 02А0000.17 | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||||||||
| Доля жителей, удовлетворенных работой поликлиник | |||||||||||||||
| 02А0000.18 | % | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | |||||||||
| Доля жителей, удовлетворенных работой скорой помощи | |||||||||||||||
| 02А0000.19 | % | 64 | 70 | 80 | 85 | 100 | |||||||||
| Доля поликлиник, оснащенных диагностическим оборудованием экспертного класса | |||||||||||||||
| 02А0000.20 | ед. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
| Востребованность услуг медицинских организаций со стороны ведущих мировых страховых компаний | |||||||||||||||
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент здравоохранения города Москвы | ||||||||||||||
| Соисполнители подпрограммы | Департамент капитального ремонта города Москвы,Департамент строительства города Москвы,Департамент развития новых территорий города Москвы | ||||||||||||||
| Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | ||||||||||
| Подпрограмма Формирование эффективной системы организации медицинской помощи | 054, 509, 806, 814 | Всего: | 175 116 717,4 | 122 855 009,0 | 127 766 455,2 | 138 474 735,8 | 145 398 472,8 | 709 611 390,2 | |||||||
| В т.ч.: | |||||||||||||||
| 054, 509, 806, 814 | - бюджет города Москвы | 134 117 051,1 | 122 855 009,0 | 127 766 455,2 | 138 474 735,8 | 145 398 472,8 | 668 611 723,9 | ||||||||
| 054 | - средства федерального бюджета | 40 999 666,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 999 666,3 | ||||||||
| 054 | - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | ||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.1. | 054 | Всего: | 1 291 937,5 | 1 205 878,7 | 1 260 143,4 | 1 313 069,3 | 1 378 722,8 | 6 449 751,7 | |||||||
| Перераспределение управленческих функций, структурное и функциональное оформление окружных систем централизованных бухгалтерий | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 1 291 937,5 | 1 205 878,7 | 1 260 143,4 | 1 313 069,3 | 1 378 722,8 | 6 449 751,7 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.2. | 054 | Всего: | 1 046 237,5 | 1 052 111,5 | 1 099 456,5 | 1 145 633,9 | 1 202 915,5 | 5 546 354,9 | |||||||
| Проведение работ и оказание услуг по научному обеспечению оказания медицинской помощи | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 1 046 237,5 | 1 052 111,5 | 1 099 456,5 | 1 145 633,9 | 1 202 915,5 | 5 546 354,9 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.3. | 054 | Всего: | 19 379 414,8 | 476 683,2 | 393 965,0 | 410 511,5 | 431 037,1 | 21 091 611,6 | |||||||
| Оказание услуг скорой и неотложной медицинской помощи | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 18 762 500,8 | 476 683,2 | 393 965,0 | 410 511,5 | 431 037,1 | 20 474 697,6 | ||||||||
| 054 | - средства федерального бюджета | 616 914,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 616 914,0 | ||||||||
| - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.4. | 054 | Всего: | 1 771 207,6 | 1 557 305,2 | 1 627 384,0 | 1 695 734,3 | 1 780 521,1 | 8 432 152,2 | |||||||
| Оказание услуг по забору, переработке, хранению донорской крови и ее компонентов | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 1 771 207,6 | 1 557 305,2 | 1 627 384,0 | 1 695 734,3 | 1 780 521,1 | 8 432 152,2 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.5. | 054 | Всего: | 21 320 361,2 | 12 210 034,9 | 14 257 923,1 | 16 394 748,1 | 17 214 485,5 | 81 397 552,8 | |||||||
| В т.ч.: | |||||||||||||||
| Предоставление услуг в сфере здравоохранения другими учреждениями, обеспечивающими функционирование отрасли здравоохранения (Бюро медицинской статистики, Бюро судебно-медицинской экспертизы, Центральный объединенный архив, Банк стволовых клеток, и др.) | 054 | - бюджет города Москвы | 12 614 279,2 | 12 210 034,9 | 14 257 923,1 | 16 394 748,1 | 17 214 485,5 | 72 691 470,8 | |||||||
| 054 | - средства федерального бюджета | 8 706 082,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 706 082,0 | ||||||||
| - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.6. | 054 | Всего: | 38 739 921,2 | 7 133 775,7 | 7 424 795,6 | 6 531 451,9 | 6 858 024,5 | 66 687 968,9 | |||||||
| Медицинские услуги, предоставляемые гражданам больницами, клиниками, медико-санитарными частями города Москвы, участвующими в программе обязательного медицинского страхования | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 17 885 740,0 | 7 133 775,7 | 7 424 795,6 | 6 531 451,9 | 6 858 024,5 | 45 833 787,7 | ||||||||
| 054 | - средства федерального бюджета | 20 854 181,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 854 181,2 | ||||||||
| - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.7. | 054 | Всего: | 24 057 087,8 | 3 935 807,0 | 4 112 918,3 | 4 285 660,9 | 4 499 944,0 | 40 891 418,0 | |||||||
| Амбулаторно-поликлинические медицинские услуги, предоставляемые гражданам поликлиниками, амбулаториями, диагностическими центрами города Москвы, участвующими в программе обязательного медицинского страхования | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 13 234 598,7 | 3 935 807,0 | 4 112 918,3 | 4 285 660,9 | 4 499 944,0 | 30 068 928,9 | ||||||||
| 054 | - средства федерального бюджета | 10 822 489,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 822 489,1 | ||||||||
| - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.8. | 054 | Всего: | 971 426,0 | 1 245 644,0 | 1 301 697,5 | 1 356 368,9 | 1 424 187,3 | 6 299 323,7 | |||||||
| Предоставление услуг гемодиализа для населения по договорам с ООО "Центр Диализа" и ООО "Компания "Фесфарм" | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 971 426,0 | 1 245 644,0 | 1 301 697,5 | 1 356 368,9 | 1 424 187,3 | 6 299 323,7 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.9. | 054 | Всего: | 84 693,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 693,0 | |||||||
| Оказание медицинских услуг гражданам в рамках договора с АНО ЦКБ Святителя Алексия* | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 84 693,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 693,0 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| * С 2013 года средства на выделение субсидии не предусмотрены в связи с переходом на одноканальную систему финансирования в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.10. | 054, 509, 806 | Всего: | 1 510 017,0 | 2 553 319,8 | 2 159 222,7 | 1 799 303,0 | 1 889 268,2 | 9 911 130,7 | |||||||
| Реализация комплекса мер по развитию амбулаторно-поликлинических учреждений города Москвы и станции скорой и неотложной медицинской помощи | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054, 509, 806 | - бюджет города Москвы | 1 510 017,0 | 2 553 319,8 | 2 159 222,7 | 1 799 303,0 | 1 889 268,2 | 9 911 130,7 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.11. | 054 | Всего: | 509 540,7 | 524 999,0 | 548 623,9 | 571 666,1 | 600 249,4 | 2 755 079,1 | |||||||
| Проведение мероприятий по совершенствованию внутрибольничной системы обращения с медицинским отходами | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 509 540,7 | 524 999,0 | 548 623,9 | 571 666,1 | 600 249,4 | 2 755 079,1 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.12. | 054 | Всего: | 43 261 757,8 | 46 118 300,0 | 48 094 580,0 | 50 022 059,7 | 52 523 162,7 | 240 019 860,2 | |||||||
| Сохранение городского уровня оплаты труда в лечебно-профилактических учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы, участвующих в программе обязательного медицинского страхования | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 43 261 757,8 | 46 118 300,0 | 48 094 580,0 | 50 022 059,7 | 52 523 162,7 | 240 019 860,2 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.13. | 054 | Всего: | 18 148 833,1 | 20 153 282,5 | 22 850 423,7 | 28 386 183,2 | 29 805 492,4 | 119 344 214,9 | |||||||
| Страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 18 148 833,1 | 20 153 282,5 | 22 850 423,7 | 28 386 183,2 | 29 805 492,4 | 119 344 214,9 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.14. | 054 | Всего: | 96 546,7 | 387 867,5 | 405 321,5 | 422 345,0 | 443 462,3 | 1 755 543,0 | |||||||
| Выполнение работ по техническому сопровождению поставки и ввода в эксплуатацию медицинского оборудования по договору с Государственным унитарным предприятием города Москвы "Гормедтехника" | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 96 546,7 | 387 867,5 | 405 321,5 | 422 345,0 | 443 462,3 | 1 755 543,0 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.15. | 054 | Всего: | 2 927 735,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 927 735,5 | |||||||
| Выполнение работ по ремонту объектов здравоохранения по договору с Государственным унитарным производственным строительно-монтажным предприятием "Медпроектремстрой" | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 2 927 735,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 927 735,5 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.16. | 054 | Всего: | 0,0 | 21 300 000,0 | 22 230 000,0 | 24 140 000,0 | 25 347 000,0 | 93 017 000,0 | |||||||
| Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 0,0 | 21 3000 00,0 | 22 230 000,0 | 24 140 000,0 | 25 347 000,0 | 93 017 000,0 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 1.17. | 054 | Всего: | 0,0 | 3 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000 000,0 | |||||||
| Укрепление материально-технической базы медицинского учреждения в целях организации медицинского обслуживания сотрудников Инновационного центра "Сколково" | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 0,0 | 3 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000 000,0 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 1. Начальный этап: 01.01.2011 - 31.12.2012 | ||||||||||||||
| 2. Основной этап реализации: 01.01.2013 - 31.12.2015 | |||||||||||||||
| 3. Завершающий этап: 01.01.2016 - 31.12.2016 | |||||||||||||||
Паспорт
подпрограммы "Специализированная медицинская помощь" Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 годы) "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
| Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Специализированная медицинская помощь | ||||||||||||||
| Цели подпрограммы | Обеспечение доступности, качества и экономической эффективности оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. | ||||||||||||||
| Задачи подпрограммы | 1. Оптимизация системы оказания специализированной медицинской помощи. | ||||||||||||||
| 2 Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью. | |||||||||||||||
| 3. Снижение смертности от социально-значимых заболеваний | |||||||||||||||
| Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Ед. измерения | Значения | ||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||||
| Подпрограмма Специализированная медицинская помощь | |||||||||||||||
| 02Б0000.01 | на 100 тыс. населения | 1 764,3 | 1 720 | 1 668 | 1 590 | 1 574,2 | |||||||||
| Заболеваемость населения болезнями системы кровообращения | |||||||||||||||
| 02Б0000.02 | на 100 тыс. населения | 552,6 | 547,0 | 542,0 | 532,0 | 527,0 | |||||||||
| Смертность населения от болезней системы кровообращения | |||||||||||||||
| 02Б0000.03 | % | 68,3 | 74,8 | 75 | 75,2 | 75,5 | |||||||||
| Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза | |||||||||||||||
| 02Б0000.04 | на 100 тыс. населения | 206,7 | 196,6 | 192,8 | 189 | 185,0 | |||||||||
| Смертность от злокачественных новообразований | |||||||||||||||
| 02Б0000.05 | % | 28,25 | 24,6 | 24,1 | 23,6 | 23,1 | |||||||||
| Одногодичная летальность при злокачественных новообразованиях | |||||||||||||||
| 02Б0000.06 | % | 57,0 | 57,5 | 58,2 | 59,1 | 60,0 | |||||||||
| Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями | |||||||||||||||
| 02Б0000.07 | на 100 тыс. населения | 57,5 | 56,5 | 56,1 | 55,8 | 55,5 | |||||||||
| Смертность населения от внешних причин | |||||||||||||||
| 02Б0000.08 | на 100 тыс. населения | 41,1 | 38,6 | 37,2 | 35,9 | 33,8 | |||||||||
| Территориальная заболеваемость населения туберкулезом | |||||||||||||||
| 02Б0000.09 | на 100 тыс. населения | 22,3 | 26,4 | 26 | 25,6 | 25 | |||||||||
| Заболеваемость постоянного населения туберкулезом | |||||||||||||||
| 02Б0000.10 | на 100 тыс. населения | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | |||||||||
| Территориальная смертность населения от туберкулеза | |||||||||||||||
| 02Б0000.11 | на 100 тыс. населения | 2 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | |||||||||
| Смертность постоянного населения от туберкулеза | |||||||||||||||
| 02Б0000.12 | % | 93,8 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 | |||||||||
| Прекращение бактериовыделения у впервые выявленных больных туберкулезом | |||||||||||||||
| 02Б0000.13 | % | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 | 97 | |||||||||
| Полнота охвата диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных | |||||||||||||||
| 02Б0000.14 | на 100 тыс. населения | 33,3 | 32,4 | 31,3 | 31,2 | 30,1 | |||||||||
| Смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя | |||||||||||||||
| 02Б0000.15 | ед. | 1 490 | 1 750 | 2 010 | 2 290 | 2 580 | |||||||||
| Количество трудовых и учебных коллективов, охваченных профилактическими программами наркологического профиля | |||||||||||||||
| 02Б0000.16 | % | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
| Удельный вес пациентов наркологического профиля с годовой ремиссией из числа прошедших полный курс лечебно-реабилитационных мероприятий | |||||||||||||||
| 02Б0000.17 | % | 21,3 | 20,1 | 19 | 18,5 | 18 | |||||||||
| Удельный вес повторных госпитализаций в психиатрический стационар от общего числа поступивших в стационар, находящихся в диспансерной группе (в течение года) | |||||||||||||||
| 02Б0000.18 | % | 81 | 84 | 90 | 93 | 95 | |||||||||
| Обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью | |||||||||||||||
| 02Б0000.19 | дней | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | |||||||||
| Средние сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю сердечно-сосудистая хирургия | |||||||||||||||
| 02Б0000.20 | дней | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | |||||||||
| Средние сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю нейрохирургия | |||||||||||||||
| 02Б0000.21 | дней | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | |||||||||
| Средние сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю онкология | |||||||||||||||
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент здравоохранения города Москвы | ||||||||||||||
| Соисполнители подпрограммы | Департамент строительства города Москвы, | ||||||||||||||
| Департамент развития новых территорий города Москвы | |||||||||||||||
| Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | ||||||||||
| Подпрограмма Специализированная медицинская помощь | 054, 509, 806 | Всего: | 41 060 659,7 | 45 780 542,7 | 46 412 532,2 | 48 321 665,1 | 50 737 748,7 | 232 313 148,4 | |||||||
| В т.ч.: | |||||||||||||||
| 054, 509, 806 | - бюджет города Москвы | 40 308 526,9 | 44 474 098,2 | 46 412 532,2 | 48 321 665,1 | 50 737 748,7 | 230 254 571,1 | ||||||||
| 054 | - средства федерального бюджета | 752 132,8 | 1 306 444,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 058 577,3 | ||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 2.1. | 054 | Всего: | 29 812 197,5 | 30 939 207,5 | 32 566 924,7 | 33 755 375,5 | 35 443 144,3 | 162 516 849,5 | |||||||
| Оказание специализированной медицинской помощи в условиях стационаров | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 29 812 197,5 | 30 939 207,5 | 32 566 924,7 | 33 755 375,5 | 35 443 144,3 | 162 516 849,5 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 2.2 | 054 | Всего: | 7 117 986,4 | 6 867 066,5 | 7 176 084,4 | 7 477 480,0 | 7 851 354,0 | 36 489 971,3 | |||||||
| Предоставление специализированной амбулаторной медицинской помощи | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 7 117 986,4 | 6 867 066,5 | 7 176 084,4 | 7 477 480,0 | 7 851 354,0 | 36 489 971,3 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 2.3 | 054 | Всего: | 759 337,8 | 812 435,2 | 848 994,8 | 884 652,7 | 928 885,4 | 4 234 305,9 | |||||||
| Предоставление услуг по санаторному лечению больным туберкулезом | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 759 337,8 | 812 435,2 | 848 994,8 | 884 652,7 | 928 885,4 | 4 234 305,9 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 2.4 | 054 | Всего: | 304 753,8 | 100 605,0 | 105 132,2 | 109 547,8 | 115 025,2 | 735 064,0 | |||||||
| Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 31 482,1 | 100 605,0 | 105 132,2 | 109 547,8 | 115 025,2 | 461 792,3 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | 273 271,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273 271,7 | |||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 2.5 | 054 | Всего: | 1 269 713,8 | 1 212 841,9 | 1 023 778,1 | 0,0 | 0,0 | 3 506 333,8 | |||||||
| Оказание услуг по предоставлению специализированной высокотехнологичной медицинской помощи | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 979 692,0 | 979 692,0 | 1 023 778,1 | 0,0 | 0,0 | 2 983 162,1 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | 290 021,8 | 233 149,9 | 523 171,7 | ||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 2.6 | 054 | Всего: | 169 983,1 | 644 421,0 | 673 419,9 | 701 703,6 | 736 788,8 | 2 926 316,4 | |||||||
| Мероприятия по развитию донорства крови и ее компонентов | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 169 983,1 | 644 421,0 | 673 419,9 | 701 703,6 | 736 788,8 | 2 926 316,4 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 2.7 | 054 | Всего: | 794 135,7 | 2 131 626,6 | 1 105 956,9 | 1 152 407,0 | 1 210 027,3 | 6 394 153,5 | |||||||
| Профилактика и предупреждение распространения в городе Москве заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД), предоставление медицинских услуг по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 605 296,4 | 1 058 332,0 | 1 105 956,9 | 1 152 407,0 | 1 210 027,3 | 5 132 019,6 | ||||||||
| 054 | - средства федерального бюджета | 188 839,3 | 1 073 294,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 262 133,9 | ||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 2.8 | 509, 806 | Всего: | 521 330,2 | 2 809 584,6 | 2 637 663,1 | 3 954 388,0 | 4 152 107,4 | 14 075 073,3 | |||||||
| Реализация комплекса мер по развитию стационарных учреждений здравоохранения города Москвы | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 509, 806 | - бюджет города Москвы | 521 330,2 | 2 809 584,6 | 2 637 663,1 | 3 954 388,0 | 4 152 107,4 | 14 075 073,3 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 2.9 | 054 | Всего: | 205 691,7 | 262 754,4 | 274 578,1 | 286 110,5 | 300 416,3 | 1 329 551,0 | |||||||
| Дополнительное финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Департамента здравоохранения города Москвы | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 205 691,7 | 262 754,4 | 274 578,1 | 286 110,5 | 300 416,3 | 1 329 551,0 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 2.10 | 806 | Всего: | 105 529,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105 529,7 | |||||||
| Укрепление материально-технической базы в части строительства стационарных учреждений здравоохранения в рамках реализации Программы модернизации здравоохранения города Москвы | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 806 | - бюджет города Москвы | 105 529,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105 529,7 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 1. Начальный этап: 01.01.2011 - 31.12.2012 | ||||||||||||||
| 2. Основной этап реализации: 01.01.2013 - 31.12.2015 | |||||||||||||||
| 3. Завершающий этап: 01.01.2016 - 31.12.2016 | |||||||||||||||
Паспорт
подпрограммы "Материнство и детство" Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 годы) "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
| Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Материнство и детство | ||||||||||||||
| Цели подпрограммы | Повышение доступности и качества медицинской помощи детям и женщинам в городе Москве. | ||||||||||||||
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь матерям и детям, в том числе перинатальных центров, в соответствии с утвержденными порядками и стандартами оказания медицинской помощи, с учетом условий совместного пребывания матери и ребенка. | ||||||||||||||
| 2. Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям и женщинам. | |||||||||||||||
| 3. Развитие системы реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов. | |||||||||||||||
| Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Ед. измерения | Значения | ||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||||
| Подпрограмма Материнство и детство | |||||||||||||||
| 02В0000.01 | на 1000 родившимися живыми | 7,9 | 7,5 | 7 | 6,5 | 5,8 | |||||||||
| Показатель младенческой смертности | |||||||||||||||
| 02В0000.02 | на 100 000 родившихся живыми | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,7 | 15,6 | |||||||||
| Показатель материнской смертности | |||||||||||||||
| 02В0000.03 | на 1000 женщин фертильного возраста | 8,9 | 8,7 | 8,4 | 8,2 | 7,9 | |||||||||
| Число абортов у женщин фертильного возраста | |||||||||||||||
| 02В0000.04 | % от числа подлежащих вакцинации | 96 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | |||||||||
| Охват вакцинацией детей в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок | |||||||||||||||
| 02В0000.05 | % | 91 | 92 | 94 | 96 | 98 | |||||||||
| Охват полным курсом химиопрофилактики беременных ВИЧ-позитивных женщин | |||||||||||||||
| 02В0000.06 | % | 95,5 | 96 | 96,5 | 97 | 98 | |||||||||
| Охват патронажем детей первого года жизни | |||||||||||||||
| 02В0000.07 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Охват детского населения аудиологическим скринингом | |||||||||||||||
| 02В0000.08 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Охват детского населения неонатальным скринингом | |||||||||||||||
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент здравоохранения города Москвы | ||||||||||||||
| Соисполнители подпрограммы | Департамент строительства города Москвы | ||||||||||||||
| Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | ||||||||||
| Подпрограмма Материнство и детство | 054, 806 | Всего: | 16 051 945,5 | 15 547 693,3 | 17 123 307,5 | 17 177 640,5 | 18 036 522,7 | 83 937 109,5 | |||||||
| В т.ч.: | |||||||||||||||
| 054, 806 | - бюджет города Москвы | 16 048 270,5 | 15 432 591,6 | 17 123 307,5 | 17 177 640,5 | 18 036 522,7 | 83 818 332,8 | ||||||||
| 054 | - средства федерального бюджета | 3 675,0 | 115 101,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118 776,7 | ||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 3.1. | 054 | Всего: | 548,3 | 4 935,0 | 5 157,1 | 5 373,7 | 5 642,4 | 21 656,5 | |||||||
| Реализация мероприятий по преодолению социального сиротства в г. Москве | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 548,3 | 4 935,0 | 5 157,1 | 5 373,7 | 5 642,4 | 21 656,5 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 3.2 | 054 | Всего: | 784 943,9 | 874 367,3 | 913 714,0 | 952 089,9 | 999 694,4 | 4 524 809,5 | |||||||
| Оказание медицинских услуг в области женского здоровья и материнства | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 784 943,9 | 874 367,3 | 913 714,0 | 952 089,9 | 999 694,4 | 4 524 809,5 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 3.3 | 054 | Всего: | 5 514 952,1 | 4 470 253,7 | 4 671 414,9 | 4 867 614,3 | 5 110 995,0 | 24 635 230,0 | |||||||
| Оказание медицинских услуг по родовспоможению | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 5 514 952,1 | 4 470 253,7 | 4 671 414,9 | 4 867 614,3 | 5 110 995,0 | 24 635 230,0 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 3.4 | 054 | Всего: | 1 943 137,2 | 1 940 670,3 | 2 028 000,5 | 2 113 176,6 | 2 218 835,5 | 10 243 820,1 | |||||||
| Предоставление услуг по содержанию детей в возрасте до 3 лет, оставшихся без опеки родителей | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 1 943 137,2 | 1 940 670,3 | 2 028 000,5 | 2 113 176,6 | 2 218 835,5 | 10 243 820,1 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 3.5. | 054 | Всего: | 81 400,8 | 157 101,7 | 43 890,0 | 45 733,4 | 48 020,1 | 376 146,0 | |||||||
| Оказание услуг неонатального и аудиологического скрининга | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 77 725,8 | 42 000,0 | 43 890,0 | 45 733,4 | 48 020,1 | 257 369,3 | ||||||||
| 054 | - средства федерального бюджета | 3 675,0 | 115 101,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118 776,7 | ||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 3.6. | 054 | Всего: | 1 724 460,3 | 1 894 360,6 | 1 979 606,8 | 2 062 750,3 | 2 165 887,8 | 9 827 065,8 | |||||||
| Оказание медицинских услуг по санаторному лечению детей | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 1 724 460,3 | 1 894 360,6 | 1 979 606,8 | 2 062 750,3 | 2 165 887,8 | 9 827 065,8 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 3.7. | 054 | Всего: | 3 077,5 | 15 819,0 | 16 530,9 | 17 225,2 | 18 086,5 | 70 739,1 | |||||||
| Обеспечение бесплатными медикаментами детей до трех лет, до 18 лет - из многодетных семей, многодетных матерей | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 3 077,5 | 15 819,0 | 16 530,9 | 17 225,2 | 18 086,5 | 70 739,1 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 3.8. | 054 | Всего: | 1 758 740,8 | 684 053,2 | 714 835,6 | 744 858,7 | 782 101,6 | 4 684 589,9 | |||||||
| Медицинские услуги, предоставляемые детям стационарами, участвующими в программе обязательного медицинского страхования | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 1 758 740,8 | 684 053,2 | 714 835,6 | 744 858,7 | 782 101,6 | 4 684 589,9 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 3.9. | 054 | Всего: | 3 410 215,9 | 2 319 036,9 | 2 422 043,5 | 2 522 509,4 | 2 648 634,9 | 13 322 440,6 | |||||||
| Медицинские услуги, предоставляемые детям специализированными стационарами города Москвы | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 3 410 215,9 | 2 319 036,9 | 2 422 043,5 | 2 522 509,4 | 2 648 634,9 | 13 322 440,6 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 3.10. | 054, 806 | Всего: | 830 468,7 | 3 187 095,6 | 4 328 114,2 | 3 846 309,0 | 4 038 624,5 | 16 230 612,0 | |||||||
| Реализация комплекса мер по развитию учреждений здравоохранения в области материнства и детства | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054, 806 | - бюджет города Москвы | 830 468,7 | 3 187 095,6 | 4 328 114,2 | 3 846 309,0 | 4 038 624,5 | 16 230 612,0 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 1. Начальный этап: 01.01.2011 - 31.12.2012 | ||||||||||||||
| 2. Основной этап реализации: 01.01.2013 - 31.12.2015 | |||||||||||||||
| 3. Завершающий этап: 01.01.2016 - 31.12.2016 | |||||||||||||||
Паспорт
подпрограммы "Здоровье старшего поколения" Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 годы) "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
| Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Здоровье старшего поколения | ||||||||||||||
| Цели подпрограммы | Повышение доступности и качества медицинской и реабилитационной помощи для лиц пожилого возраста. | ||||||||||||||
| Задачи подпрограммы | 1. Создание на базе лечебно-профилактических учреждений гериатрической службы. | ||||||||||||||
| 2. Увеличение объема и качества медицинской помощи пациентам пожилого и престарелого возраста. | |||||||||||||||
| Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Ед. измерения | Значения | ||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||||
| Подпрограмма Здоровье старшего поколения | |||||||||||||||
| 02Г0000.01 | % | 30,7 | 33,5 | 38,4 | 42 | 44,3 | |||||||||
| Охват диспансерным наблюдением лиц пожилого возраста (в возрастной группе от 60 лет и старше) | |||||||||||||||
| 02Г0000.02 | число коек | 700 | 890 | 950 | 1100 | 1800 | |||||||||
| Количество коек сестринского ухода за гражданами старшей возрастной группы в государственных учреждениях здравоохранения | |||||||||||||||
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент здравоохранения города Москвы | ||||||||||||||
| Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | ||||||||||
| Подпрограмма Здоровье старшего поколения | 054 | Всего: | 4 178 203,2 | 3 826 068,8 | 3 999 591,9 | 4 168 834,9 | 4 377 276,6 | 20 549 975,4 | |||||||
| В т.ч.: | |||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 4 178 203,2 | 3 826 068,8 | 3 999 591,9 | 4 168 834,9 | 4 377 276,6 | 20 549 975,4 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 4.1. | 054 | Всего: | 4 178 203,2 | 3 826 068,8 | 3 999 591,9 | 4 168 834,9 | 4 377 276,6 | 20 549 975,4 | |||||||
| Медицинские услуги, предоставляемые лицам старшего поколения госпиталями для ветеранов войн города Москвы | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 4 178 203,2 | 3 826 068,8 | 3 999 591,9 | 4 168 834,9 | 4 377 276,6 | 20 549 975,4 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 1. Начальный этап: 01.01.2011 - 31.12.2012 | ||||||||||||||
| 2. Основной этап реализации: 01.01.2013 - 31.12.2015 | |||||||||||||||
| 3. Завершающий этап: 01.01.2016 - 31.12.2016 | |||||||||||||||
Паспорт
подпрограммы "Медицинское обеспечение инвалидов" Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 годы) "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
| Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Медицинское обеспечение инвалидов | ||||||||||||||
| Цели подпрограммы | Повышение доступности и качества медицинской помощи, включая реабилитацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья | ||||||||||||||
| Задачи подпрограммы | 1. Организация и проведение медицинской реабилитации инвалидов в соответствии с разработанными медицинскими мероприятиями индивидуальной программы реабилитации. | ||||||||||||||
| 2. Повышение качества жизни инвалидов. Формирование системного взаимодействия между медицинскими организациями и учреждениями системы социальной защиты населения по эффективной комплексной адаптации инвалидов. | |||||||||||||||
| Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Ед. измерения | Значения | ||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||||
| Подпрограмма Медицинское обеспечение инвалидов | |||||||||||||||
| 02Д0000.01 | на 10 тыс. населения | 66,2 | 65,3 | 64,2 | 63 | 62,1 | |||||||||
| Показатель первичного выхода на инвалидность | |||||||||||||||
| 02Д0000.02 | % | 3,8 | 4 | 4,3 | 4,5 | 4,9 | |||||||||
| Показатель полной реабилитации инвалидов | |||||||||||||||
| 02Д0000.03 | % | 10 | 10,1 | 10,8 | 11 | 11,5 | |||||||||
| Показатель частичной реабилитации инвалидов | |||||||||||||||
| 02Д0000.04 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Удельный вес инвалидов, получивших санаторно-курортное лечение, из числа направленных медицинскими организациями по показаниям | |||||||||||||||
| 02Д0000.05 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Удельный вес пациентов (инвалидов) из числа льготных категорий граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | |||||||||||||||
| 02Д0000.06 | % от общего числа инвалидов | 93,4 | 95,6 | 98,3 | 100 | 100 | |||||||||
| Охват инвалидов профилактическими курсами лечения в условиях стационара, дневного стационара, стационара на дому | |||||||||||||||
| 02Д0000.07 | % | 48 | 50 | 52 | 55 | 60 | |||||||||
| Удовлетворенность инвалидов медицинской помощью | |||||||||||||||
| 02Д0000.08 | человек | 952 000 | 995 000 | 1 035 000 | 1 075 000 | 1 115 000 | |||||||||
| Количество жителей, для которых предусмотрены меры социальной поддержки в части обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения за счет бюджета города Москвы | |||||||||||||||
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент здравоохранения города Москвы | ||||||||||||||
| Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | ||||||||||
| Подпрограмма Медицинское обеспечение инвалидов | 054 | Всего: | 14 031 961,6 | 14 789 010,0 | 7 681 795,0 | 8 004 430,4 | 8 404 651,9 | 52 911 848,9 | |||||||
| В т.ч.: | |||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 7 505 339,1 | 7 351 000,0 | 7 681 795,0 | 8 004 430,4 | 8 404 651,9 | 38 947 216,4 | ||||||||
| 054 | - средства федерального бюджета | 6 526 622,5 | 7 438 010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 964 632,5 | ||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 5.1. | 054 | Всего: | 14 026 665,9 | 14 789 010,0 | 7 681 795,0 | 8 004 430,4 | 8 404 651,9 | 52 906 553,2 | |||||||
| Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения граждан по перечню заболеваний и других категорий граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению субъектов Российской Федерации | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 0,0 | 7 351 000,0 | 7 681 795,0 | 8 004 430,4 | 8 404 651,9 | 31 441 877,3 | ||||||||
| 054 | - средства федерального бюджета | 0,0 | 7 438 010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 438 010,0 | ||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Обеспечение бесплатными медикаментами по перечню заболеваний | 054 | - бюджет города Москвы | 7 500 043,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500 043,4 | |||||||
| 054 | - средства федерального бюджета | 6 526 622,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 526 622,5 | ||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 5.2. | 054 | Всего: | 1 757,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 757,9 | |||||||
| Обеспечение бесплатными медикаментами реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 1 757,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 757,9 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 5.3. | 054 | Всего: | 3 433,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 433,1 | |||||||
| Обеспечение бесплатными медикаментами тружеников тыла | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 3 433,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 433,1 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 5.4. | 054 | Всего: | 104,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,7 | |||||||
| Обеспечение бесплатными медикаментами других граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению субъектов РФ | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 104,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,7 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 1. Начальный этап: 01.01.2011 - 31.12.2012 | ||||||||||||||
| 2. Основной этап реализации: 01.01.2013 - 31.12.2015 | |||||||||||||||
| 3. Завершающий этап: 01.01.2016 - 31.12.2016 | |||||||||||||||
Паспорт
подпрограммы "Здоровый образ жизни" Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 годы) "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
| Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Здоровый образ жизни | ||||||||||||||
| Цели подпрограммы | Развитие инфраструктуры медицинской профилактики в медицинских организациях первичной медико-санитарной помощи | ||||||||||||||
| Задачи подпрограммы | 1. Формирование и развитие центров и отделений профилактики, оптимизация работы Центров здоровья в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы. | ||||||||||||||
| 2. Формирование у населения города Москвы культуры здоровья и повышение мотивации к сохранению своего здоровья. | |||||||||||||||
| 3. Дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней в городе Москве. | |||||||||||||||
| Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Ед. измерения | Значения | ||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||||
| Подпрограмма Здоровый образ жизни | |||||||||||||||
| 02Е0000.01 | % | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | |||||||||
| Охват населения целевыми профилактическими осмотрами (по выделенным группам населения) | |||||||||||||||
| 02Е0000.02 | количество обследованных лиц | 438 190 | 488 969 | 536 969 | 585 469 | 635 469 | |||||||||
| Количество человек, прошедших комплексное обследование в Центрах здоровья (в т.ч. детское население) | |||||||||||||||
| 02Е0000.03 | % | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 | 97 | |||||||||
| Удельный вес пациентов, вакцинированных в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и по эпидемическим показаниям | |||||||||||||||
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент здравоохранения города Москвы | ||||||||||||||
| Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | ||||||||||
| Подпрограмма Здоровый образ жизни | 054 | Всего: | 245 571,0 | 293 141,8 | 306 333,2 | 319 199,3 | 335 159,2 | 1 499 404,5 | |||||||
| В т.ч.: | |||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 245 571,0 | 293 141,8 | 306 333,2 | 319 199,3 | 335 159,2 | 1 499 404,5 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 6.1. | 054 | Всего: | 27 099,9 | 2 200,0 | 2 299,0 | 2 395,6 | 2 515,4 | 36 509,9 | |||||||
| Оказание услуг и проведение мероприятий в целях формирования приверженности здоровому образу жизни (центры здоровья) | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 27 099,9 | 2 200,0 | 2 299,0 | 2 395,6 | 2 515,4 | 36 509,9 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 6.2. | 054 | Всего: | 113 374,6 | 184 265,0 | 192 556,9 | 200 644,3 | 210 676,5 | 901 517,3 | |||||||
| Оказание прочих услуг в области здравоохранения (предоставление путевок на санаторно-курортное долечивание) | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 113 374,6 | 184 265,0 | 192 556,9 | 200 644,3 | 210 676,5 | 901 517,3 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 6.3. | 054 | Всего: | 55 254,5 | 56 834,8 | 59 392,4 | 61 886,9 | 64 981,2 | 298 349,8 | |||||||
| Проведение медико-профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий в отношении отдельных категорий лиц | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 55 254,5 | 56 834,8 | 59 392,4 | 61 886,9 | 64 981,2 | 298 349,8 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 6.4. | 054 | Всего: | 49 842,0 | 49 842,0 | 52 084,9 | 54 272,5 | 56 986,1 | 263 027,5 | |||||||
| Проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 49 842,0 | 49 842,0 | 52 084,9 | 54 272,5 | 56 986,1 | 263 027,5 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 1. Начальный этап: 01.01.2011 - 31.12.2012 | ||||||||||||||
| 2. Основной этап реализации: 01.01.2013 - 31.12.2015 | |||||||||||||||
| 3. Завершающий этап: 01.01.2016 - 31.12.2016 | |||||||||||||||
Паспорт
подпрограммы "Развитие кадрового потенциала" Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 годы) "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
| Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Развитие кадрового потенциала | ||||||||||||||
| Цели подпрограммы | 1.Совершенствование кадрового обеспечения учреждений Департамента здравоохранения города Москвы. | ||||||||||||||
| 2. Повышение профессионального уровня медицинских работников соответствующего мировым стандартам. | |||||||||||||||
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение потребности отрасли здравоохранения в квалифицированных медицинских кадрах. | ||||||||||||||
| 2. Повышение уровня укомплектованности учреждений Департамента здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами. | |||||||||||||||
| 3. Обеспечение социальных гарантий медицинским работникам. | |||||||||||||||
| Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Ед. измерения | Значения | ||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||||
| Подпрограмма Развитие кадрового потенциала | |||||||||||||||
| 02Ж0000.01 | % | 89,7 | 91 | 92,5 | 93,5 | 97,5 | |||||||||
| Обеспеченность учреждений здравоохранения кадрами среднего медицинского персонала | |||||||||||||||
| 02Ж0000.02 | % | 89,6 | 91 | 93,5 | 95 | 98,8 | |||||||||
| Обеспеченность учреждений здравоохранения врачебными кадрами | |||||||||||||||
| 02Ж0000.03 | (Человек) | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | |||||||||
| Количество мест для поступления по целевой контрактной подготовке | |||||||||||||||
| 02Ж0000.04 | % | 62,1 | 80 | 85 | 90 | 92 | |||||||||
| Трудоустройство выпускников медицинских образовательных учреждений | |||||||||||||||
| 02Ж0000.05 | % | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | |||||||||
| Доля прочего персонала от общего количества персонала | |||||||||||||||
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент здравоохранения города Москвы | ||||||||||||||
| Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств. | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | ||||||||||
| Подпрограмма Развитие кадрового потенциала | 054 | Всего: | 2 470 387,5 | 2 993 674,6 | 2 972 470,1 | 3 096 138,0 | 3 250 944,9 | 14 783 615,1 | |||||||
| В т.ч.: | |||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 2 470 387,5 | 2 993 674,6 | 2 972 470,1 | 3 096 138,0 | 3 250 944,9 | 14 783 615,1 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 7.1. | 054 | Всего: | 119 847,2 | 138 700,1 | 144 941,6 | 151 029,0 | 158 580,4 | 713 098,3 | |||||||
| Оказание услуг по содержанию детей в ведомственных дошкольных учреждениях и детских оздоровительных лагерях в целях усиления социальной защищенности и закрепления кадров | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 119 847,2 | 138 700,1 | 144 941,6 | 151 029,0 | 158 580,4 | 713 098,3 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 7.2. | 054 | Всего: | 1 675 992,9 | 1 682 893,4 | 1 762 223,6 | 1 839 597,1 | 1 931 576,9 | 8 892 283,9 | |||||||
| Предоставление услуг по подготовке среднего медицинского персонала для учреждений здравоохранения города Москвы | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 1 675 992,9 | 1 682 893,4 | 1 762 223,6 | 1 839 597,1 | 1 931 576,9 | 8 892 283,9 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 7.3. | 054 | Всего: | 252 589,5 | 744 268,8 | 618 240,9 | 639 671,1 | 671 654,7 | 2 926 425,0 | |||||||
| Предоставление услуг по повышению квалификации и переподготовке кадров | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 252 589,5 | 744 268,8 | 618 240,9 | 639 671,1 | 671 654,7 | 2 926 425,0 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 7.4. | 054 | Всего: | 185 506,1 | 244 338,0 | 255 333,2 | 266 057,3 | 279 360,2 | 1 230 594,8 | |||||||
| Целевая контрактная подготовка врачебных кадров для учреждений здравоохранения города Москвы | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 185 506,1 | 244 338,0 | 255 333,2 | 266 057,3 | 279 360,2 | 1 230 594,8 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 7.5. | 054 | Всего: | 121 474,5 | 35 366,6 | 36 958,2 | 38 510,5 | 40 436,0 | 272 745,8 | |||||||
| Проведение прочих мероприятий и оказание услуг другими образовательными учреждениями в целях развития кадрового потенциала | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 121 474,5 | 35 366,6 | 36 958,2 | 38 510,5 | 40 436,0 | 272 745,8 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Мероприятие 7.6. | 054 | Всего: | 114 977,3 | 148 107,7 | 154 772,6 | 161 273,0 | 169 336,7 | 748 467,3 | |||||||
| Меры социальной поддержки лиц, проживающих в сельской местности и работающих учреждениях здравоохранения города Москвы | В т.ч.: | ||||||||||||||
| 054 | - бюджет города Москвы | 114 977,3 | 148 107,7 | 154 772,6 | 161 273,0 | 169 336,7 | 748 467,3 | ||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 1. Начальный этап: 01.01.2011 - 31.12.2012 | ||||||||||||||
| 2. Основной этап реализации: 01.01.2013 - 31.12.2015 | |||||||||||||||
| 3. Завершающий этап: 01.01.2016 - 31.12.2016 | |||||||||||||||
Паспорт
подпрограммы "Создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования здравоохранения. Развитие государственно-частного партнерства" Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 годы) "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"
| Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования здравоохранения. Развитие государственно-частного партнерства | ||||||||||||||
| Цели подпрограммы | Развитие государственно-частного партнерства как эффективного механизма, обеспечивающего повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению города Москвы | ||||||||||||||
| Задачи подпрограммы | 1. Формирование отраслевых организационно-правовых механизмов, обеспечивающих долгосрочное взаимодействие в рамках хозяйственных взаимоотношений между государственной властью и частным сектором в целях финансирования, строительства и эксплуатации объектов медицинской инфраструктуры | ||||||||||||||
| 2. Привлечение внебюджетных инвестиций для развития объектов медицинского назначения | |||||||||||||||
| 3. Развитие конкурентной среды среди медицинских организаций различных организационно-правовых форм собственности | |||||||||||||||
| Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Ед. измерения | Значения | ||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||||
| Подпрограмма Создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования здравоохранения. Развитие государственно-частного партнерства | |||||||||||||||
| 02З0000.01 | % | 1,8 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | |||||||||
| Доля объема медицинской помощи оказываемой в рамках программы обязательного медицинского страхования медицинскими организациями негосударственной формы собственности в общем объеме медицинской помощи | |||||||||||||||
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент здравоохранения города Москвы | ||||||||||||||
| Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств. | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого | ||||||||||
| Подпрограмма Создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования здравоохранения. Развитие государственно-частного партнерства | Всего: | 3 667 000,0 | 7 700 000,0 | 9 200 000,0 | 10 700 000,0 | 11 200 000,0 | 42 467 000,0 | ||||||||
| В т.ч.: | |||||||||||||||
| - бюджет города Москвы | |||||||||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | 3 667 000,0 | 7 700 000,0 | 9 200 000,0 | 10 700 000,0 | 11 200 000,0 | 42 467 000,0 | |||||||||
| Мероприятие 8.1. | Всего: | 3 667 000,0 | 7 700 000,0 | 9 200 000,0 | 10 700 000,0 | 11 200 000,0 | 42 467 000,0 | ||||||||
| Развитие городских медицинских организаций за счет внебюджетных источников финансирования | В т.ч.: | ||||||||||||||
| - бюджет города Москвы | |||||||||||||||
| - средства федерального бюджета | |||||||||||||||
| - Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||||||||||||||
| - средства юридических и физических лиц | 3 667 000,0 | 7 700 000,0 | 9 200 000,0 | 10 700 000,0 | 11 200 000,0 | 42 467 000,0 | |||||||||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 1. Начальный этап: 01.01.2011 - 31.12.2012 | ||||||||||||||
| 2. Основной этап реализации: 01.01.2013 - 31.12.2015 | |||||||||||||||
| 3. Завершающий этап: 01.01.2016 - 31.12.2016 | |||||||||||||||