(Действующий) Постановление Правительства Москвы от 28 мая 2013 г. N 331-ПП "О...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
- определяющими развитие инфраструктуры медицинской профилактики в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
- закрепляющими организационно-методические принципы мониторинга качественных и количественных показателей, отражающих ход реализации Государственной программы.
В ходе реализации Государственной программы будут утверждены следующие правовые акты Департамента здравоохранения города Москвы:
- о реорганизации амбулаторно-поликлинической службы в городе Москве;
- о создании гериатрической службы в городе Москве;
- о реорганизации онкологической службы в городе Москве;
- о создании центров оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в городе Москве;
- о создании отделений неотложной медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы;
- об открытии суицидологических кабинетов в поликлиниках и психоневрологических диспансерах города Москвы;
- о развитии стационарозамещающих технологий в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы;
- о создании патронажной (сестринской) службы на дому;
- о внесении изменений в структуру коечного фонда стационарных медицинских учреждений государственной системы здравоохранения города Москвы;
- о развитии системы медицинской реабилитации в городе Москве.

10. Методика оценки эффективности и результативности реализации Государственной Программы

Эффективность реализации Государственной программы оценивается на основе:
- степени достижения целей и решения задач Государственной программы путем сопоставления достигнутых значений целевых индикаторов и показателей Государственной программы (подпрограммы) запланированным значениям целевых индикаторов и показателей, содержащихся в приложении 2 к Государственной программе, определяемой по следующим формулам:
для целевых индикаторов и показателей, прогнозируемой тенденцией развития которых является снижение, - ;
для показателей, прогнозируемой тенденцией которых является рост, - ,
где
Сд - степень достижения целевого индикатора и показателя;
Иф - фактическое значение целевого индикатора и показателя;
Ип - плановое значение целевого индикатора и показателя.
- сопоставления по каждому источнику ресурсного обеспечения Государственной программы (подпрограммы) фактически произведенных затрат в отчетном году с их плановыми значениями, указанными в приложениях 3 и 4 к Государственной программе, и определяемого по формуле:
,
где
Уф - степень достижения уровня финансирования;
Зф - фактически произведенные затраты;
Зп - плановые значения затрат.
Ответственный исполнитель Государственной программы ежегодно обобщает и анализирует статистическую и ведомственную отчетность по использованию финансовых средств и по показателям реализации Государственной программы.
Оценка эффективности выполнения Государственной программы проводится с целью наличия оперативной информации о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Государственной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки графиков выполнения мероприятий Государственной программы и плана ее реализации.
При этом оценка эффективности обусловливается и применением мер государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы (приложение 5 к Государственной программе).
До начала очередного года реализации Государственной программы по каждому натуральному показателю реализации Государственной программы (подпрограммы) устанавливаются интервалы значений показателя, при которых реализация Государственной программы характеризуется высоким уровнем эффективности, удовлетворительным уровнем эффективности или неудовлетворительным уровнем эффективности. При высоком уровне эффективности - нижняя граница интервала значений показателя не может быть ниже 95% планового значения показателя на соответствующий год. При удовлетворительном уровне эффективности - нижняя граница интервала значений показателя не может быть ниже 75% планового значения показателя на соответствующий год.
Оценка эффективности реализации Государственной программы проводится ежегодно в установленные сроки.
При реализации поставленных в Государственной программе задач осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных Государственной программой конечных результатов.
К рискам, в том числе относятся:
- макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, высокая инфляция могут негативно повлиять на функционирование системы здравоохранения, а также затормозить структурные преобразования в ней;
- финансовые риски. Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках Государственной программы может привести к снижению обеспеченности и качества оказываемой медицинской помощи населению города Москвы и, как следствие, запланированные натуральные показатели не будут достигнуты, а при неблагоприятном прогнозе - демографические показатели могут измениться в отрицательную сторону. Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования отрасли, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков;
- организационные риски. Преодоление таких рисков возможно с учетом оценки эффективности деятельности руководителей учреждений здравоохранения города Москвы к показателям состояния здоровья прикрепленного к этому учреждению населения.
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
на среднесрочный период (2012-2016 годы)
"Развитие здравоохранения города Москвы
(Столичное здравоохранение)"
Таблица 1

Паспорт
подпрограммы "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи" Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 годы) "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыФормирование эффективной системы организации медицинской помощи
Цели подпрограммыФормирование эффективной системы организации и управления здравоохранением города Москвы, обеспечивающей доступную и качественную медицинскую помощь населению
Задачи подпрограммы1. Оптимизация многоуровневой системы оказания медицинской помощи.
2. Поэтапная реструктуризация медицинских учреждений различного типа.
3. Внедрение стандартов и порядков оказания медицинской помощи.
4. Создание единого электронного информационного пространства, объединяющего все звенья оказания медицинской помощи.
5. Создание равных возможностей для участия негосударственных медицинских организаций в реализации территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Ед. измерения
Значения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Подпрограмма Формирование эффективной системы организации медицинской помощи
02А0000.01
на 100 человек
16
15,6
15,4
15,1
14,7
Уровень госпитализации в государственные учреждения здравоохранения
02А0000.02
дней
12,8
11,8
11,1
9,4
6,9
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных учреждениях здравоохранения
02А0000.03
дней
320
325
328
335
340
Среднегодовая занятость койки в государственных учреждениях здравоохранения для взрослого населения
02А0000.04
дней
260
263
276
288
300
Среднегодовая занятость койки в государственных учреждениях здравоохранения для детского населения
02А0000.05
% от общего числа пролеченных
82
84,9
89,8
94,6
100
Доля пациентов, пролеченных в соответствии со стандартами
02А0000.06
%
15,1
16,6
18,2
19,9
21,7
Доля выездов бригад неотложной помощи в общем объеме оказанной скорой и неотложной помощи
02А0000.07
дней
7
5
5
4
3
Средние сроки ожидания приема врачом - терапевтом участковым в плановом порядке (врачом - педиатром участковым)
02А0000.08
дней
14
12
10
9
7
Средние сроки ожидания приема врачом-специалистом в плановом порядке
02А0000.9
минут
17
16
15
14,5
14
Среднее время прибытия бригады скорой медицинской помощи (от момента поступления вызова)
02А0000.10
минут
12
11
10
9,5
9
Среднее время прибытия бригады скорой медицинской помощи на место дорожно-транспортного происшествия (от момента поступления вызова)
02А0000.11
дней
10
8
7
6
5
Средние сроки ожидания плановой госпитализации для пациентов терапевтического профиля.
02А0000.12
дней
10
9
8
7
7
Средние сроки ожидания плановой госпитализации для пациентов хирургического профиля.
02А0000.13
дней
25
16
10
7
7
Среднее время ожидания диагностических исследований (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография) в плановом порядке (дней).
02А0000.14
%
7
25
50
75
90
Доля пациентов, ведение которых осуществляется с использованием электронной карты
02А0000.15
%
30
70
80
90
95
Доля пациентов, записавшихся на прием к врачу с использованием информационной системы
02А0000.16
%
70
74
78
82
85
Доля жителей, удовлетворенных качеством пребывания в стационаре
02А0000.17
%
60
65
70
75
80
Доля жителей, удовлетворенных работой поликлиник
02А0000.18
%
80
82
85
87
90
Доля жителей, удовлетворенных работой скорой помощи
02А0000.19
%
64
70
80
85
100
Доля поликлиник, оснащенных диагностическим оборудованием экспертного класса
02А0000.20
ед.
4
5
6
8
10
Востребованность услуг медицинских организаций со стороны ведущих мировых страховых компаний
Ответственный исполнитель подпрограммыДепартамент здравоохранения города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент капитального ремонта города Москвы,Департамент строительства города Москвы,Департамент развития новых территорий города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Итого
Подпрограмма Формирование эффективной системы организации медицинской помощи054, 509, 806, 814Всего:
175 116 717,4
122 855 009,0
127 766 455,2
138 474 735,8
145 398 472,8
709 611 390,2
В т.ч.:
054, 509, 806, 814- бюджет города Москвы
134 117 051,1
122 855 009,0
127 766 455,2
138 474 735,8
145 398 472,8
668 611 723,9
054- средства федерального бюджета
40 999 666,3
0,0
0,0
0,0
0,0
40 999 666,3
054- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 1.1.054Всего:
1 291 937,5
1 205 878,7
1 260 143,4
1 313 069,3
1 378 722,8
6 449 751,7
Перераспределение управленческих функций, структурное и функциональное оформление окружных систем централизованных бухгалтерийВ т.ч.:
054- бюджет города Москвы
1 291 937,5
1 205 878,7
1 260 143,4
1 313 069,3
1 378 722,8
6 449 751,7
- средства федерального бюджета
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 1.2.054Всего:
1 046 237,5
1 052 111,5
1 099 456,5
1 145 633,9
1 202 915,5
5 546 354,9
Проведение работ и оказание услуг по научному обеспечению оказания медицинской помощиВ т.ч.:
054- бюджет города Москвы
1 046 237,5
1 052 111,5
1 099 456,5
1 145 633,9
1 202 915,5
5 546 354,9
- средства федерального бюджета
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 1.3.054Всего:
19 379 414,8
476 683,2
393 965,0
410 511,5
431 037,1
21 091 611,6
Оказание услуг скорой и неотложной медицинской помощиВ т.ч.:
054- бюджет города Москвы
18 762 500,8
476 683,2
393 965,0
410 511,5
431 037,1
20 474 697,6
054- средства федерального бюджета
616 914,0
0,0
0,0
0,0
0,0
616 914,0
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 1.4.054Всего:
1 771 207,6
1 557 305,2
1 627 384,0
1 695 734,3
1 780 521,1
8 432 152,2
Оказание услуг по забору, переработке, хранению донорской крови и ее компонентовВ т.ч.:
054- бюджет города Москвы
1 771 207,6
1 557 305,2
1 627 384,0
1 695 734,3
1 780 521,1
8 432 152,2
- средства федерального бюджета
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 1.5.054Всего:
21 320 361,2
12 210 034,9
14 257 923,1
16 394 748,1
17 214 485,5
81 397 552,8
В т.ч.:
Предоставление услуг в сфере здравоохранения другими учреждениями, обеспечивающими функционирование отрасли здравоохранения (Бюро медицинской статистики, Бюро судебно-медицинской экспертизы, Центральный объединенный архив, Банк стволовых клеток, и др.)054- бюджет города Москвы
12 614 279,2
12 210 034,9
14 257 923,1
16 394 748,1
17 214 485,5
72 691 470,8
054- средства федерального бюджета
8 706 082,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 706 082,0
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 1.6.054Всего:
38 739 921,2
7 133 775,7
7 424 795,6
6 531 451,9
6 858 024,5
66 687 968,9
Медицинские услуги, предоставляемые гражданам больницами, клиниками, медико-санитарными частями города Москвы, участвующими в программе обязательного медицинского страхованияВ т.ч.:
054- бюджет города Москвы
17 885 740,0
7 133 775,7
7 424 795,6
6 531 451,9
6 858 024,5
45 833 787,7
054- средства федерального бюджета
20 854 181,2
0,0
0,0
0,0
0,0
20 854 181,2
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 1.7.054Всего:
24 057 087,8
3 935 807,0
4 112 918,3
4 285 660,9
4 499 944,0
40 891 418,0
Амбулаторно-поликлинические медицинские услуги, предоставляемые гражданам поликлиниками, амбулаториями, диагностическими центрами города Москвы, участвующими в программе обязательного медицинского страхованияВ т.ч.:
054- бюджет города Москвы
13 234 598,7
3 935 807,0
4 112 918,3
4 285 660,9
4 499 944,0
30 068 928,9
054- средства федерального бюджета
10 822 489,1
0,0
0,0
0,0
0,0
10 822 489,1
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 1.8.054Всего:
971 426,0
1 245 644,0
1 301 697,5
1 356 368,9
1 424 187,3
6 299 323,7
Предоставление услуг гемодиализа для населения по договорам с ООО "Центр Диализа" и ООО "Компания "Фесфарм"В т.ч.:
054- бюджет города Москвы
971 426,0
1 245 644,0
1 301 697,5
1 356 368,9
1 424 187,3
6 299 323,7
- средства федерального бюджета
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 1.9.054Всего:
84 693,0
0,0
0,0
0,0
0,0
84 693,0
Оказание медицинских услуг гражданам в рамках договора с АНО ЦКБ Святителя Алексия*В т.ч.:
054- бюджет города Москвы
84 693,0
0,0
0,0
0,0
0,0
84 693,0
- средства федерального бюджета
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
* С 2013 года средства на выделение субсидии не предусмотрены в связи с переходом на одноканальную систему финансирования в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"
Мероприятие 1.10.054, 509, 806Всего:
1 510 017,0
2 553 319,8
2 159 222,7
1 799 303,0
1 889 268,2
9 911 130,7
Реализация комплекса мер по развитию амбулаторно-поликлинических учреждений города Москвы и станции скорой и неотложной медицинской помощиВ т.ч.:
054, 509, 806- бюджет города Москвы
1 510 017,0
2 553 319,8
2 159 222,7
1 799 303,0
1 889 268,2
9 911 130,7
- средства федерального бюджета
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 1.11.054Всего:
509 540,7
524 999,0
548 623,9
571 666,1
600 249,4
2 755 079,1
Проведение мероприятий по совершенствованию внутрибольничной системы обращения с медицинским отходамиВ т.ч.:
054- бюджет города Москвы
509 540,7
524 999,0
548 623,9
571 666,1
600 249,4
2 755 079,1
- средства федерального бюджета
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 1.12.054Всего:
43 261 757,8
46 118 300,0
48 094 580,0
50 022 059,7
52 523 162,7
240 019 860,2
Сохранение городского уровня оплаты труда в лечебно-профилактических учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы, участвующих в программе обязательного медицинского страхованияВ т.ч.:
054- бюджет города Москвы
43 261 757,8
46 118 300,0
48 094 580,0
50 022 059,7
52 523 162,7
240 019 860,2
- средства федерального бюджета
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 1.13.054Всего:
18 148 833,1
20 153 282,5
22 850 423,7
28 386 183,2
29 805 492,4
119 344 214,9
Страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населенияВ т.ч.:
054- бюджет города Москвы
18 148 833,1
20 153 282,5
22 850 423,7
28 386 183,2
29 805 492,4
119 344 214,9
- средства федерального бюджета
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 1.14.054Всего:
96 546,7
387 867,5
405 321,5
422 345,0
443 462,3
1 755 543,0
Выполнение работ по техническому сопровождению поставки и ввода в эксплуатацию медицинского оборудования по договору с Государственным унитарным предприятием города Москвы "Гормедтехника"В т.ч.:
054- бюджет города Москвы
96 546,7
387 867,5
405 321,5
422 345,0
443 462,3
1 755 543,0
- средства федерального бюджета
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 1.15.054Всего:
2 927 735,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2 927 735,5
Выполнение работ по ремонту объектов здравоохранения по договору с Государственным унитарным производственным строительно-монтажным предприятием "Медпроектремстрой"В т.ч.:
054- бюджет города Москвы
2 927 735,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2 927 735,5
- средства федерального бюджета
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 1.16.054Всего:
0,0
21 300 000,0
22 230 000,0
24 140 000,0
25 347 000,0
93 017 000,0
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхованияВ т.ч.:
054- бюджет города Москвы
0,0
21 3000 00,0
22 230 000,0
24 140 000,0
25 347 000,0
93 017 000,0
- средства федерального бюджета
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 1.17.054Всего:
0,0
3 000 000,0
0,0
0,0
0,0
3 000 000,0
Укрепление материально-технической базы медицинского учреждения в целях организации медицинского обслуживания сотрудников Инновационного центра "Сколково"В т.ч.:
054- бюджет города Москвы
0,0
3 000 000,0
0,0
0,0
0,0
3 000 000,0
- средства федерального бюджета
- средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Этапы и сроки реализации подпрограммы1. Начальный этап: 01.01.2011 - 31.12.2012
2. Основной этап реализации: 01.01.2013 - 31.12.2015
3. Завершающий этап: 01.01.2016 - 31.12.2016
Таблица 2

Паспорт
подпрограммы "Специализированная медицинская помощь" Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 годы) "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)"

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыСпециализированная медицинская помощь
Цели подпрограммыОбеспечение доступности, качества и экономической эффективности оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.
Задачи подпрограммы1. Оптимизация системы оказания специализированной медицинской помощи.
2 Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью.
3. Снижение смертности от социально-значимых заболеваний
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Ед. измерения
Значения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Подпрограмма Специализированная медицинская помощь
02Б0000.01
на 100 тыс. населения
1 764,3
1 720
1 668
1 590
1 574,2
Заболеваемость населения болезнями системы кровообращения
02Б0000.02
на 100 тыс. населения
552,6
547,0
542,0
532,0
527,0
Смертность населения от болезней системы кровообращения
02Б0000.03
%
68,3
74,8
75
75,2
75,5
Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза
02Б0000.04
на 100 тыс. населения
206,7
196,6
192,8
189
185,0
Смертность от злокачественных новообразований
02Б0000.05
%
28,25
24,6
24,1
23,6
23,1
Одногодичная летальность при злокачественных новообразованиях
02Б0000.06
%
57,0
57,5
58,2
59,1
60,0
Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями
02Б0000.07
на 100 тыс. населения
57,5
56,5
56,1
55,8
55,5
Смертность населения от внешних причин
02Б0000.08
на 100 тыс. населения
41,1
38,6
37,2
35,9
33,8
Территориальная заболеваемость населения туберкулезом
02Б0000.09
на 100 тыс. населения
22,3
26,4
26
25,6
25
Заболеваемость постоянного населения туберкулезом
02Б0000.10
на 100 тыс. населения
3,7
4,1
4,1
3,9
3,8
Территориальная смертность населения от туберкулеза
02Б0000.11
на 100 тыс. населения
2
2,9
2,9
2,8
2,7
Смертность постоянного населения от туберкулеза
02Б0000.12
%
93,8
92,5
93
93,5
94
Прекращение бактериовыделения у впервые выявленных больных туберкулезом
02Б0000.13
%
95
95,5
96
96,5
97
Полнота охвата диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных
02Б0000.14
на 100 тыс. населения
33,3
32,4
31,3
31,2
30,1
Смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя
02Б0000.15
ед.
1 490
1 750
2 010
2 290
2 580
Количество трудовых и учебных коллективов, охваченных профилактическими программами наркологического профиля
02Б0000.16
%
17
19
20
21
22
Удельный вес пациентов наркологического профиля с годовой ремиссией из числа прошедших полный курс лечебно-реабилитационных мероприятий
02Б0000.17
%
21,3
20,1
19
18,5
18
Удельный вес повторных госпитализаций в психиатрический стационар от общего числа поступивших в стационар, находящихся в диспансерной группе (в течение года)
02Б0000.18
%
81
84
90
93
95
Обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью
02Б0000.19
дней
23
22
21
20
20
Средние сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю сердечно-сосудистая хирургия
02Б0000.20
дней
24
23
22
22
21
Средние сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю нейрохирургия
02Б0000.21
дней
31
30
29
28
27
Средние сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю онкология
Ответственный исполнитель подпрограммыДепартамент здравоохранения города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент строительства города Москвы,
Департамент развития новых территорий города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Итого
Подпрограмма Специализированная медицинская помощь054, 509, 806Всего:
41 060 659,7
45 780 542,7
46 412 532,2
48 321 665,1
50 737 748,7
232 313 148,4
В т.ч.:
054, 509, 806- бюджет города Москвы
40 308 526,9
44 474 098,2
46 412 532,2
48 321 665,1
50 737 748,7
230 254 571,1
054- средства федерального бюджета
752 132,8
1 306 444,5
0,0
0,0
0,0
2 058 577,3
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 2.1.054Всего:
29 812 197,5
30 939 207,5
32 566 924,7
33 755 375,5
35 443 144,3
162 516 849,5
Оказание специализированной медицинской помощи в условиях стационаровВ т.ч.:
054- бюджет города Москвы
29 812 197,5
30 939 207,5
32 566 924,7
33 755 375,5
35 443 144,3
162 516 849,5
- средства федерального бюджета
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 2.2054Всего:
7 117 986,4
6 867 066,5
7 176 084,4
7 477 480,0
7 851 354,0
36 489 971,3
Предоставление специализированной амбулаторной медицинской помощиВ т.ч.:
054- бюджет города Москвы
7 117 986,4
6 867 066,5
7 176 084,4
7 477 480,0
7 851 354,0
36 489 971,3
- средства федерального бюджета
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 2.3054Всего:
759 337,8
812 435,2
848 994,8
884 652,7
928 885,4
4 234 305,9
Предоставление услуг по санаторному лечению больным туберкулезомВ т.ч.:
054- бюджет города Москвы
759 337,8
812 435,2
848 994,8
884 652,7
928 885,4
4 234 305,9
- средства федерального бюджета
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 2.4054Всего:
304 753,8
100 605,0
105 132,2
109 547,8
115 025,2
735 064,0
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниямиВ т.ч.:
054- бюджет города Москвы
31 482,1
100 605,0
105 132,2
109 547,8
115 025,2
461 792,3
- средства федерального бюджета
273 271,7
0,0
0,0
0,0
0,0
273 271,7
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 2.5054Всего:
1 269 713,8
1 212 841,9
1 023 778,1
0,0
0,0
3 506 333,8
Оказание услуг по предоставлению специализированной высокотехнологичной медицинской помощиВ т.ч.:
054- бюджет города Москвы
979 692,0
979 692,0
1 023 778,1
0,0
0,0
2 983 162,1
- средства федерального бюджета
290 021,8
233 149,9
523 171,7
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 2.6054Всего:
169 983,1
644 421,0
673 419,9
701 703,6
736 788,8
2 926 316,4
Мероприятия по развитию донорства крови и ее компонентовВ т.ч.:
054- бюджет города Москвы
169 983,1
644 421,0
673 419,9
701 703,6
736 788,8
2 926 316,4
- средства федерального бюджета
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 2.7054Всего:
794 135,7
2 131 626,6
1 105 956,9
1 152 407,0
1 210 027,3
6 394 153,5
Профилактика и предупреждение распространения в городе Москве заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД), предоставление медицинских услуг по диагностике и лечению ВИЧ-инфекцииВ т.ч.:
054- бюджет города Москвы
605 296,4
1 058 332,0
1 105 956,9
1 152 407,0
1 210 027,3
5 132 019,6
054- средства федерального бюджета
188 839,3
1 073 294,6
0,0
0,0
0,0
1 262 133,9
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 2.8509, 806Всего:
521 330,2
2 809 584,6
2 637 663,1
3 954 388,0
4 152 107,4
14 075 073,3
Реализация комплекса мер по развитию стационарных учреждений здравоохранения города МосквыВ т.ч.:
509, 806- бюджет города Москвы
521 330,2
2 809 584,6
2 637 663,1
3 954 388,0
4 152 107,4
14 075 073,3
- средства федерального бюджета
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 2.9054Всего:
205 691,7
262 754,4
274 578,1
286 110,5
300 416,3
1 329 551,0
Дополнительное финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Департамента здравоохранения города МосквыВ т.ч.:
054- бюджет города Москвы
205 691,7
262 754,4
274 578,1
286 110,5
300 416,3
1 329 551,0
- средства федерального бюджета
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Мероприятие 2.10806Всего:
105 529,7
0,0
0,0
0,0
0,0
105 529,7
Укрепление материально-технической базы в части строительства стационарных учреждений здравоохранения в рамках реализации Программы модернизации здравоохранения города МосквыВ т.ч.:
806- бюджет города Москвы
105 529,7
0,0
0,0
0,0
0,0
105 529,7
- средства федерального бюджета
- Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов
- средства юридических и физических лиц
Этапы и сроки реализации подпрограммы1. Начальный этап: 01.01.2011 - 31.12.2012
2. Основной этап реализации: 01.01.2013 - 31.12.2015
3. Завершающий этап: 01.01.2016 - 31.12.2016
Таблица 3