Действующий
Кгп, Кпп, Км - удельные веса показателей степени достижения конечных результатов Государственной программы, подпрограмм и мероприятий при оценке эффективности и результативности Государственной программы соответственно. Значения весов определяется экспертно в соответствии со структурой Государственной программы. Кгп=0,5, Кпп=0,3, Км=0,2.
333 × 115 пикс.     Открыть в новом окне
,
где:
- достигнутый i-й конечный результат Государственной программы;
- плановый i-й конечный результат Государственной программы;
Фд - фактический уровень затрат на Государственную программу;
Фп - плановый уровень затрат на Государственную программу;
- запланированный срок достижения i-го конечного результата Государственной программы;
- фактический срок достижения i-го конечного результата Государственной программы;
n - количество показателей Государственной программы;
Вр, Вт, Вф - удельные веса показателей степени достижения конечных результатов Государственной программы, запланированных сроков и уровня затрат соответственно. Значения весов определяются экспертно в соответствии со спецификой Государственной программы. Вр=0,7, Вт=0,1, Вф=0,2.
,
где:
- степень достижения конечных результатов j-ой подпрограммы Государственной программы;
m - количество подпрограмм Государственной программы.
341 × 115 пикс.     Открыть в новом окне
,
где:
- достигнутый i-й конечный результат j-ой подпрограммы;
- плановый i-й конечный результат j-ой подпрограммы;
Фд - фактический уровень затрат на j-ю подпрограмму;
Фп - плановый уровень затрат на j-ю подпрограмму;
- запланированный срок достижения i-го конечного результата j-ой подпрограммы;
- фактический срок достижения i-го конечного результата j-ой подпрограммы;
n - количество показателей j-ой подпрограммы;
Bp, Вт, Вф - удельные веса показателей степени достижения конечных результатов подпрограмм, запланированных сроков и уровня затрат соответственно. Значения весов определяются экспертно в соответствии со спецификой Государственной программы. Вр=0,7, Вт=0,1, Вф=0,2.
,
где:
- степень достижения непосредственных результатов мероприятий j-ой подпрограммы Государственной программы;
m - количество подпрограмм Государственной программы.
336 × 115 пикс.     Открыть в новом окне
,
где:
- достигнутый непосредственный результат i-го мероприятия j-ой подпрограммы;
- плановый непосредственный результат i-го мероприятия j-ой подпрограммы;
Фд - фактический уровень затрат на i-e мероприятие j-ой подпрограммы;
Фп - плановый уровень затрат на i-e мероприятие j-ой подпрограммы;
- запланированный срок достижения непосредственного результата i-го мероприятия j-ой подпрограммы;
- фактический срок достижения непосредственного результата i-го мероприятия j-ой подпрограммы;
n - количество показателей j-ой подпрограммы;
Bp, Вт, Вф - удельные веса показателей степени достижения конечных результатов мероприятий, запланированных сроков и уровня затрат соответственно. Значения весов определяются экспертно в соответствии со спецификой Государственной программы. Вр=0,7, Вт=0,1, Вф=0,2.
Реализация Государственной программы считается:
- отличной, если эффективность больше 100%;
- хорошей, если эффективность составляет от 85% до 100%;
- удовлетворительной, если эффективность меньше 85%;
- неудовлетворительной, если эффективность меньше 75%.
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Градостроительная политика" на 2012-2018 годы
Таблица 1
По состоянию на 1 января 2015 г.

Паспорт
подпрограммы "Подготовка основных документов и решений по градостроительному развитию города Москвы" Государственной программы города Москвы "Градостроительная политика" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Подготовка основных документов и решений по градостроительному развитию города Москвы"
Цели подпрограммыРазработка стратегических приоритетов градостроительного развития города Москвы
Задачи подпрограммы1. Обеспечение всей территории города Москвы документами территориального планирования и градостроительного зонирования.2. Мониторинг соответствия градостроительного развития территорий города Москвы основным положениям Генерального плана города Москвы.3. Разработка концептуальных предложений по градостроительному развитию территорий и архитектурному облику города Москвы
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
N
п/п
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
факт
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Подпрограмма "Подготовка основных документов и решений по градостроительному развитию города Москвы"
1
Материалы проекта правового акта города Москвы о внесении изменений в Генеральный план города Москвы
% выполнения
X
X
X
X
60
80
100
X
X
2
Актуальные изменения в материалы проекта Правил землепользования и застройки города Москвы
количество работ
X
X
X
X
1
1
1
X
X
Ответственные исполнители подпрограммыКомитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Соисполнители подпрограммы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год
2011 год
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
факт
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Итого
Подпрограмма "Подготовка основных документов и решений по градостроительном у развитию города Москвы"Всего:
0,0
0,0
538 686,0
369 693,3
808 649,6
268 000,0
125 000,0
125 000,0
125 000,0
2 360 028,9
761бюджет города Москвы
0,0
0,0
538 686,0
369 693,3
808 649,6
268 000,0
125 000,0
125 000,0
125 000,0
2 360 028,9
15А0100Мероприятие 1.1Подготовка решений по градостроительному развитию города Москвы и разработка документов территориального планированияВсего:
0,0
0,0
538 686,0
369 693,3
510 493,1
268 000,0
125 000,0
125 000,0
125 000,0
2 061 872,4
761бюджет города Москвы
0,0
0,0
538 686,0
369 693,3
510 493,1
268 000,0
125 000,0
125 000,0
125 000,0
2 061 872,4
15А0200Мероприятие 1.2Возмещение Государственному унитарному предприятию "Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры" затрат, связанных с разработкой архитектурно-художественных концепций внешнего облика главных улиц и магистралей в части размещения информационных конструкцийВсего:
0,0
0,0
0,0
0,0
298 156,5
0,0
0,0
0,0
0,0
298 156,5
761бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
298 156,5
0,0
0,0
0,0
0,0
298 156,5
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 2