(Действующий) Постановление Правительства Москвы от 23 сентября 2011 г. N 443-ПП "Об...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
где:
- уровень доверия населения к органам исполнительной власти в сфере обеспечения безопасности (в процентах);
- количество опрошенных граждан, давших положительный ответ;
- общее количество опрошенных граждан.
Методика оценки эффективности и результативности Государственной программы осуществляется в соответствии со следующим порядком и учитывает:
- степень достижения целей и решения задач Государственной программы в целом и ее подпрограмм;
- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города Москвы;
- степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Показатель степени достижения целей и решения задач Государственной программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации Государственной программы):
,
где:
- значение показателя степени достижения целей и решения задач Государственной программы в целом;
- число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Государственной программы;
- соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач Государственной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм Государственной программы учитывает показатели (индикаторы) эффективности Государственной программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:
,
где:
- значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й подпрограммы;
- число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;
- соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е. фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города Москвы рассчитывается согласно формуле:
,
где:
- эффективность использование средств бюджета города Москвы;
- запланированный объем затрат из средств бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы;
- фактический объем затрат из средств бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы.
Общая эффективность и результативность Государственной программы определяется по формуле:
,
где:
- эффективность и результативность Государственной программы;
- значение показателя степени достижения целей и решения задач Государственной программы в целом;
- эффективность использование средств бюджета города Москвы.
В случае, если значения , превышают единицу, это свидетельствует о высокой эффективности и результативности Государственной программы.
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Безопасный город" на 2012-2018 годы
Таблица 1
по состоянию на 1 января 2015 г.

Паспорт
подпрограммы "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений" Государственной программы города Москвы "Безопасный город" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыОбеспечение правопорядка и профилактика правонарушений
Цели подпрограммыОбеспечение безопасности населения и объектов на территории города Москвы, снижение уровня преступности до среднего показателя по Центральному федеральному округу
Задачи подпрограммы1. Предупреждение террористических акций и повышение в 2012-2013 годах до 60-65% доли объектов транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, социальной сферы и спорта, уникальных, высотных и подземных сооружений, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных инженерно-техническими средствами безопасности и антитеррористической защищенности и до 100% к 2018 году строящихся и введенных в эксплуатацию.2. Ежегодное снижение на 1-2% общего количества преступлений, в том числе на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан, тяжких и особо тяжких, на 2-3% - количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, экстремистской направленности, лицами, освободившимися из мест лишения свободы и состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.3. Уменьшение на 10-15% количества коррупционных правонарушений в органах исполнительной власти города Москвы по сравнению с 2010 годом и уровня коррупционных проявлений, определяемого на основе опросов населения и представителей бизнеса.4. Снижение на 2-3% количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных в местах массового досуга населения и в образовательной среде.5. Сокращение ежегодно на 2-3% количества дорожно-транспортных происшествий, погибших в них, числа административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения по сравнению с 2010 годом.6. Увеличение доли раскрытых с помощью камер видеонаблюдения (жилой сектор) правонарушений с 4,5% в 2010 году до 30% в 2018 году
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Факт
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений
Снижение уровня преступности, количество преступлений на 100 тысяч населения (ежегодное снижение)
единиц
1762
1643,7
1552,1
1460,7
1510,3
1451,7
1430
1420
1400
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы,Департамент здравоохранения города Москвы,Департамент культуры города Москвы,Департамент городского имущества города Москвы,Департамент образования города Москвы,Департамент социальной защиты населения города Москвы,Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы,Департамент физической культуры и спорта города Москвы,Департамент развития новых территорий города Москвы,Департамент финансов города Москвы,Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы,Комитет общественных связей города Москвы,Государственная инспекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,Объединение административно-технических инспекций города Москвы,Государственная жилищная инспекция города Москвы,Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,Департамент строительства города Москвы,Департамент торговли и услуг города Москвы,Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,Департамент капитального ремонта города Москвы,Департамент труда и занятости населения города Москвы,Департамент градостроительной политики города Москвы,Департамент города Москвы по конкурентной политике,Департамент экономической политики и развития города Москвы,Префектура Восточного административного округа города Москвы,Префектура Западного административного округа города Москвы,Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,Префектура Северного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,Префектура Центрального административного округа города Москвы,Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,Префектура Южного административного округа города Москвы,Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год
2011 год
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Факт
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
Итого
Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушенийВсего:
0,0
0,0
6 659 696,9
9 082 029,4
8 494 452,2
11 420 371,2
11 489 967,0
11 298 662,8
11 319718,6
69 764 898,1
020, 054, 056, 148, 735, 769, 780, 806, 809, 813, 814, 822, 824, 839, 843, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992
Расходы бюджета города Москвы
0,0
0,0
5 044 778,9
6 358 444,1
5 961 235,3
8 338 268,1
8 681 708,0
8 383 208,0
8 383 208,0
51 150 850,4
822
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
15 240,9
16 213,8
17 061,8
17 287,5
16 487,5
0,0
82 291,5
Средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
1 614 918,0
2 708 344,4
2 517 003,1
3 065 041,3
2 790 971,5
2 898 967,3
2 936 510,6
18 531 756,2
Организация обеспечения общественного порядка на территории города МосквыВсего:
0,0
0,0
737 769,1
717 053,6
767 024,1
761 727,3
761 727,3
761 727,3
761 727,3
5 268 756,0
809, 813, 822, 824
Расходы бюджета города Москвы
0,0
0,0
737 769,1
717 053,6
767 024,1
761 727,3
761 727,3
761 727,3
761 727,3
5 268 756,0
Участие города Москвы в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасностиВсего:
0,0
0,0
3 232 543,0
4 253 969,0
2 999 847,0
5 229 945,7
5 236 945,7
5 448 945,7
5 448 945,7
31 851 141,8
020, 054, 056, 148, 735, 769, 780, 814, 822, 839, 843, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992
Расходы бюджета города Москвы
0,0
0,0
3 232 543,0
4 253 969,0
2 999 847,0
5 229 945,7
5 236 945,7
5 448 945,7
5 448 945,7
31 851 141,8
Реализация комплекса мер, направленных на укрепление материально-технической базы правоохранительных органовВсего:
0,0
0,0
1 074 466,8
1 387 421,5
2 194 364,2
2 346 595,1
2 683 035,0
2 172 535,0
2 172 535,0
14 030 952,6
806, 814
Расходы бюджета города Москвы
0,0
0,0
1 074 466,8
1 387 421,5
2 194 364,2
2 346 595,1
2 683 035,0
2 172 535,0
2 172 535,0
14 030 952,6
Повышение антитеррористической защищенности населения, объектов транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, жилищного фонда, социальной сферы, уникальных, высотных и подземных сооруженийВсего:
0,0
0,0
1 614 918,0
2 708 344,4
2 517 003,1
3 065 041,3
2 790 971,5
2 898 967,3
2 936 510,6
18 531 756,2
Средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
1 614 918,0
2 708 344,4
2 517 003,1
3 065 041,3
2 790 971,5
2 898 967,3
2 936 510,6
18 531 756,2
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности на объектах: АО Мосводоканал, ОАО "Мослифт", ГУП "Мосводосток", ГУП ЭВАЖД, МГУП "Промотходы", ГУП "Экотехпром", ГУП МосгорЕИАЦ, ОАО "Мосгаз", ОАО "МОЭК", ГУП "Москоллектор", ГУП "Моссвет", ОАО "МОЭСК", ГУП "Мосгортранс"Всего:
0,0
0,0
1 614 918,0
2 708 344,4
2 517 003,1
3 065 041,3
2 790 971,5
2 898 967,3
2 936 510,6
18 531 756,2
Средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
1 614 918,0
2 708 344,4
2 517 003,1
3 065 041,3
2 790 971,5
2 898 967,3
2 936 510,6
18 531 756,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
822
Всего:
0,0
0,0
0,0
15 240,9
16 213,8
17 061,8
17 287,5
16 487,5
0,0
82 291,5
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
15 240,9
16 213,8
17 061,8
17 287,5
16 487,5
0,0
82 291,5
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01 01 2018-31.12.2018
Таблица 2
по состоянию на 1 января 2015 г.

Паспорт
подпрограммы "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города Москвы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" Государственной программы города Москвы "Безопасный город" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПредупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города Москвы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Цели подпрограммыСнижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий города Москвы от угроз природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Задачи подпрограммы1. Ежегодная минимизация ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах.2. Совершенствование комплексной системы профилактики пожаров в городе Москве; развитие и совершенствование системы мониторинга, прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города Москвы.3. Развитие и совершенствование системы управления силами и средствами Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенствование и оснащение Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по г. Москве.4. Совершенствование системы гражданской обороны города Москвы.5. Совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и гражданской обороны
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Факт
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города Москвы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Ежегодное снижение количества пожаров (в % к предыдущему году)
процентов
6
7,2
6,6
8,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Ежегодное число спасенных в деструктивных событиях на одного погибшего, травмированного и пострадавшего в деструктивных событиях
человек
1
7,5
6,4
2,2
3,86
3,6
3,6
3,6
3,6
Ответственные исполнители подпрограммыУправление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент здравоохранения города Москвы,Департамент развития новых территорий города Москвы,Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,Департамент строительства города Москвы,Департамент труда и занятости населения города Москвы,Префектура Восточного административного округа города Москвы,Префектура Западного административного округа города Москвы,Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,Префектура Северного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,Префектура Центрального административного округа города Москвы,Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,Префектура Южного административного округа города Москвы,Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год
2011 год
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Факт
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
Итого
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города Москвы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектахВсего:
0,0
0,0
8 857 003,0
9 530 284,0
9 763 446,4
10 097 882,1
10 441 314,4
10 972 671,0
10 972 671,0
70 635 271,9
509, 780, 806, 839, 843
Расходы бюджета города Москвы
0,0
0,0
8 857 003,0
9 530 284,0
9 763 446,4
10 097 882,1
10 441 314,4
10 972 671,0
10 972 671,0
70 635 271,9
Развитие гражданской обороны города Москвы, поддержание в постоянной готовности и оснащение сил и средств органов управления Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техникой, вооружением, оборудованием, средствами индивидуальной защитыВсего:
0,0
0,0
2 006 336,8
1 761 965,6
1 532 231,1
1 732 506,0
1 764 560,0
1 771 109,0
1 771 109,0
12 339 817,5
839
Расходы бюджета города Москвы
0,0
0,0
2 006 336,8
1 761 965,6
1 532 231,1
1 732 506,0
1 764 560,0
1 771 109,0
1 771 109,0
12 339 817,5
Создание, совершенствование (модернизация) и функционирование систем связи, оповещения, страхового фонда документации в целях устойчивого управления в чрезвычайных ситуацияхВсего:
0,0
0,0
278 684,7
253 538,5
306 197,9
179 168,0
179 168,0
179 168,0
179 168,0
1 555 093,1
839, 843
Расходы бюджета города Москвы
0,0
0,0
278 684,7
253 538,5
306 197,9
179 168,0
179 168,0
179 168,0
179 168,0
1 555 093,1
Обеспечение функционирования служб в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характераВсего:
0,0
0,0
5 076 435,8
5 687 967,8
6 197 651,2
6 251 152,9
6 249 490,1
6 263 797,7
6 263 797,7
41 990 293,2
839
Расходы бюджета города Москвы
0,0
0,0
5 076 435,8
5 687 967,8
6 197 651,2
6 251 152,9
6 249 490,1
6 263 797,7
6 263 797,7
41 990 293,2
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Специальное предприятие при Правительстве Москвы" в связи с оказанием услуг по содержанию имущества гражданской обороны города МосквыВсего:
0,0
0,0
40 722,6
36 650,3
36 650,3
36 650,3
36 650,3
36 650,3
36 650,3
260 624,4
839
Расходы бюджета города Москвы
0,0
0,0
40 722,6
36 650,3
36 650,3
36 650,3
36 650,3
36 650,3
36 650,3
260 624,4
Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения
509, 780, 806, 839
Всего:
0,0
0,0
1 454 823,1
1 790 161,8
1 690 715,9
1 898 404,9
2 211 446,0
2 721 946,0
2 721 946,0
14 489 443,7
Расходы бюджета города Москвы
0,0
0,0
1 454 823,1
1 790 161,8
1 690 715,9
1 898 404,9
2 211 446,0
2 721 946,0
2 721 946,0
14 489 443,7
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 3
по состоянию на 1 января 2015 г.

Паспорт
подпрограммы "Мобилизационная подготовка экономики" Государственной программы города Москвы "Безопасный город" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыМобилизационная подготовка экономики
Цели подпрограммыПовышение готовности органов исполнительной власти города Москвы по вопросам мобилизационной подготовки экономики
Задачи подпрограммы1. Проведение технического обслуживания систем и оборудования объектов мобилизационного назначения.2. Замена оборудования и имущества, выслуживших установленные сроки, на объектах мобилизационного назначения.3. Освежение и доведение до требуемых норм запасов материально-технических средств на объектах мобилизационного назначения.4. Обеспечение создания, сохранения и использования страховых копий документов на все объекты повышенного риска и систем жизнеобеспечения населения города Москвы, включенных в перечни объектов, утверждаемые Правительством Москвы.5. Создание и внедрение автоматизированных систем оповещения в органах исполнительной власти города Москвы.6. Поддержание динамики наращивания объемов страховых копий документов на уровне, обеспечивающем потребности пользователей.7. Обеспечение интеграции системы управления территориального страхового фонда документации города Москвы в единую систему управления городом как в повседневном режиме, так и в военное время, а также в государственную систему управления Единым российским страховым фондом документации.8. Создание и внедрение автоматизированной системы управления территориальным страховым фондом документации города Москвы, обеспечивающей санкционированный телекоммуникационный доступ к страховым документам с использованием перспективных цифровых технологий
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Факт
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
Мобилизационная подготовка экономики
Готовность автоматизированных систем оповещения в органах исполнительной власти города Москвы к выполнению задач по предназначению (нарастающим итогом)
процентов
10
12
14
37
60
83
100
100
100
Готовность объектов мобилизационного назначения к выполнению задач (процент от общего количества объектов нарастающим итогом)
процентов
52
61
61
61
67
78
94
96
100
Ежегодный объем изготовления страховых копий документов без страхового фонда документации для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций
тыс. листов, приведенных к формату А4
426,5
474,1
470
480
437,7
412,6
389,2
367
345,7
Ответственные исполнители подпрограммыУправление делами Мэра и Правительства Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент здравоохранения города Москвы,Департамент культуры города Москвы,Департамент городского имущества города Москвы,Департамент образования города Москвы,Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы,Департамент финансов города Москвы,Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,Департамент торговли и услуг города Москвы,Департамент градостроительной политики города Москвы,Департамент культурного наследия города Москвы,Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы,Департамент экономической политики и развития города Москвы,Префектура Восточного административного округа города Москвы,Префектура Западного административного округа города Москвы,Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,Префектура Северного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,Префектура Центрального административного округа города Москвы,Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,Префектура Южного административного округа города Москвы,Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Факт
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
Итого
Мобилизационная подготовка экономикиВсего:
0,0
0,0
357 991,0
584 255,4
339 042,0
332 756,3
333 030,5
332 997,5
332 997,5
2 613 070,2
054, 056, 071, 075, 162, 163, 592, 778, 809, 824, 830, 839, 840, 843, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992
Расходы бюджета города Москвы
0,0
0,0
357 991,0
584 255,4
339 042,0
332 756,3
333 030,5
332 997,5
332 997,5
2 613 070,2
Мобилизационная подготовка экономики города МосквыВсего:
0,0
0,0
357 991,0
584 255,4
310 345,8
307 972,3
308 246,5
308 213,5
308 213,5
2 485 238,0
054, 056, 071, 075, 162, 163, 592, 778, 809, 824, 830, 839, 840, 843, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992
Расходы бюджета города Москвы
0,0
0,0
357 991,0
584 255,4
310 345,8
307 972,3
308 246,5
308 213,5
308 213,5
2 485 238,0
Субсидия казенному предприятию города Москвы "Московский технический центр "Регион" при Правительстве Москвы" в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности Головной службы Территориального страхового фонда документации города МосквыВсего:
0,0
0,0
0,0
0,0
28 696,2
24 784,0
24 784,0
24 784,0
24 784,0
127 832,2
843
Расходы бюджета города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
28 696,2
24 784,0
24 784,0
24 784,0
24 784,0
127 832,2
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 4
по состоянию на 1 января 2015 г.

Паспорт
подпрограммы "Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства" Государственной программы города Москвы "Безопасный город" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПредупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства
Цели подпрограммыМинимизация нарушений миграционного законодательства
Задачи подпрограммыСнижение на 7-9% уровня незаконной миграции, формирование полной, достоверной, оперативной и актуальной информации о перемещениях иностранных граждан
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единицы измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Факт
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства
Снижение доли иностранных граждан, пребывающих в городе Москве с нарушениями действующего законодательства (процент к предыдущему году)
процентов
X
X
2
2,5
2
2
2
2
2
Увеличение доли иностранных граждан, легально осуществляющих трудовую деятельность (процент к предыдущему году)
процентов
2,1
6
2
12,5
4
2
2
2
2
Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных иностранными гражданами (процент к предыдущему году)
процентов
29
25,8
1
-3,3
14.6
X
X
X
X
Снижение доли зарегистрированных преступлений, совершенных иностранными гражданами
процентов
X
X
X
X
X
0,2
0,2
0,2
0,2
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент здравоохранения города Москвы,Департамент культуры города Москвы,Департамент социальной защиты населения города Москвы,Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы,Департамент труда и занятости населения города Москвы,Префектура Восточного административного округа города Москвы,Префектура Западного административного округа города Москвы,Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,Префектура Северного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,Префектура Центрального административного округа города Москвы,Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,Префектура Южного административного округа города Москвы,Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Факт
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
Итого
Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018