Действующий
Индексы результативности рассчитываются для натуральных и финансовых показателей по следующей формуле:
- Результативность реализации программы (подпрограммы);
294 × 51 пикс.     Открыть в новом окне
, где
- фактический натуральный (финансовый) показатель, достигнутый в ходе реализации программы (подпрограммы);
- нормативный (плановый) показатель, утвержденный программой;
- количество натуральных (финансовых) показателей (критериев) программы (подпрограммы).
Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы к затратам по основным мероприятиям, подпрограммам и Государственной программе в целом.
Эффективность основного мероприятия, подпрограммы, программы в целом определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности определяется по формуле:
, где
- индекс эффективности;
- индекс нефинансовой результативности;
- индекс финансовой результативности.
Основным критерием оценки результативности реализации Государственной программы является полнота достижения запланированного (требуемого) результата программы.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы в соответствии с таблицей:
Наименование показателя
Значение показателя
Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, программы в целом
Индекс эффективности ( )
1,0 < < 2,0
Высокоэффективные
0,7 < < 1,0
Уровень эффективности средний
0,5 < < 0,7
Уровень эффективности низкий
< 0,5; или > 2,0Неэффективные
Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы
и на перспективу до 2020 года
(с изменениями от 24 декабря 2014 г.)
Таблица 1

Паспорт
подпрограммы "Общественный транспорт "Метрополитен" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен"
Цели подпрограммы1. Снижение количества жителей города, проживающих вне зоны шаговой доступности от станций метрополитена.2. Повышение безопасности и создание комфортных условий проезда на метрополитене.
Задачи подпрограммы1. Формирование Третьего пересадочного контура.2. Продление действующих радиальных линий.3. Строительство новых радиальных направлений.4. Строительство новых станций на действующих линиях.5. Оборудование действующих и новых станций с учетом интересов маломобильных групп населения шуц-линиями, лифтами, перилами, пандусами, системами звукового оповещения и бегущей строкой.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен"
Протяженность линий метрополитена
км
301,3
305,8
314,4
327,45
340,55
363,21
389,81
422,81
446,81
454,41
459,51
Среднее время в очереди на приобретение билетов в часы пик
минут
7
7,3
7,5
4
3,25
3,25
3
3
2,8
2,3
2
Суммарная вместимость подвижного состава метрополитена
млн. мест в сутки
X
X
X
X
16,3
17,4
18,5
19,3
20,1
21,2
21,5
Годовой объем пассажирских перевозок на метрополитене
млрд. пассажиров в год
2,35
2,39
2,46
2,49
2,51
2,57
2,6
2,63
2,7
2,74
2,8
Средняя наполняемость вагонов метро в утренние и вечерние часы пик
человек на кв. м
5,2
5,2
5,1
4,7
5,1
4,71
4,53
4,52
4,5
4,5
4,5
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент строительства города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен"163, 806Всего:
X
X
96 395 065,6
99 918 891,4
144 201 963,6
178 056 215,0
171 405 606,6
176 496 099,6
180 900 474,6
180 900 474,6
180 900 474,6
1409 175 265,60
Расходы бюджета города Москвы
X
X
93 665 855,6
95 951 070,4
133 724 700,0
161 659 400,0
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
1239 308 094,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
2 729 210,0
3 967 821,0
10 477 263,6
16 396 815,0
20 544 193,0
25 634 686,0
30 039 061,0
30 039 061,0
30 039 061,0
169 867 171,60
Развитие метрополитена163, 806Всего:
X
X
96 395 065,6
99 918 891,4
138 615 373,6
166 967 400,0
155 077 413,6
155 278 413,6
155 931 413,6
155 931 413,6
155 931 413,6
1280 046 798,60
Расходы бюджета города Москвы
X
X
93 665 855,6
95 951 070,4
133 724 700,0
161 659 400,0
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
150 861 413,6
1239 308 094,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
2 729 210,0
3 967 821,0
4 890 673,6
5 308 000,0
4 216 000,0
4 417 000,0
5 070 000,0
5 070 000,0
5 070 000,0
40 738 704,60
Приобретение подвижного состава ГУП "Московский метрополитен"Всего:
X
X
0,0
0,0
5 586 590,0
11 088 815,0
16 328 193,0
21 217 686,0
24 969 061,0
24 969 061,0
24 969 061,0
129 128 467,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
5 586 590,0
11 088 815,0
16 328 193,0
21 217 686,0
24 969 061,0
24 969 061,0
24 969 061,0
129 128 467,00
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Таблица 2

Паспорт
подпрограммы "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"
Цели подпрограммыУвеличение провозной способности наземного городского пассажирского транспорта, улучшение качества и комфортности перевозок
Задачи подпрограммы1. Разработка модели управления общественным транспортом, направленной на рост уровня сервиса и снижения времени поездки пассажиров в пути.2. Оптимизация маршрутной сети, конкурсное распределение маршрутов, сокращение интервалов движения.3. Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения.4. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива, включая перевод автобусных парков на газовой тип топлива и увеличение количества закупаемого подвижного состава на газовом топливе.5. Повышение скорости движения общественного транспорта за счет увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, обустройства выделенных полос для движения общественного транспорта на основных магистралях.6. Введение нового тарифного плана ("единый проездной билет на все виды транспорта", "билет на 90 минут", "электронный кошелек").7. Увеличение количества легальных легковых такси до 50-55 тысяч единиц.8. Развитие городской инфраструктуры для работы такси (обустройство стоянок).
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, троллейбусов, трамваев
единиц
X
X
X
407
405
403
400
396
392
388
385
Средняя скорость общественного транспорта в часы пик
км/ч
14,85
14,81
14,79
15
15,5
16,5
18
18,1
18,2
18,2
18,2
Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик
минут
7,7
7,5
7,3
7,4
6,5
6,3
6
5,9
5,8
5,7
5,5
Суммарная вместимость наземного городского пассажирского транспорта
млн. мест в сутки
X
X
X
X
15,1
15,7
16,2
16,7
17,1
17,4
17,8
Годовой объем пассажирских перевозок на наземном городском пассажирском транспорте
млрд. пассажиров в год
2
2
2,1
2,1
2,2
2,2
2,2
2,3
2,4
2,5
2,5
Среднее наполнение салона наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик
человек на кв. м
4,8
4,7
4,68
4,7
4,6
4,3
4,1
4
4
3,9
3,9
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент городского имущества города МосквыДепартамент строительства города МосквыДепартамент капитального ремонта города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
910
11
12
13
14
15
16
Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"071, 163, 780, 806, 814, 780Всего:
X
X
25 974 699,2
21 786 997,3
31 133 728,7
35 397 228,6
56 582 463,9
66 645 831,5
73 758 367,5
73 758 367,5
73 758 367,5
458796051,70
Расходы бюджета города Москвы
X
X
19 517 638,6
9 720 953,8
15 392 118,1
14 641 760,1
11 296 417,5
11 296 417,5
11 296 417,5
11 296417,5
11 296 417,5
115754558,10
Средства федерального бюджета
X
X
3 057,8
335 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
338057,80
Средства юридических и физических лиц
X
X
6 454 002,8
11 731 043,5
15 741 610,6
20 755 468,5
45 286 046,4
55 349 414,0
62 461 950,0
62 461 950,0
62 461 950,0
342703435,80
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений071, 163, 780, 806, 814Всего:
X
1 012 139,0
1 972 047,7
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
17131162,20
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 012 139,0
1 972 047,7
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
17131162,20
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений780Всего:
X
У
1 012 139,0
1 972 047,7
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
17131162,20
Расходы бюджета города Москвы
X
J
1 012 139,0
1 972 047,7
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
2 020 996,5
17131162,20
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятий780Всего:
X
X
34 575,8
45 690,1
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
579342,10
Расходы бюджета города Москвы
X
X
34 575,8
45 690,1
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
71 296,6
579342,10
Расчеты в рамках Соглашения с Московской областью780Всего:
X
X
799 163,1
896 925,0
893 025,0
964 467,0
1 041 624,4
1 041 624,4
1 041 624,4
1 041 624,4
1 041 624,4
8761702,10
Расходы бюджета города Москвы
X
X
799 163,1
896 925,0
893 025,0
964 467,0
1 041 624,4
1 041 624,4
1 041 624,4
1 041 624,4
1 041 624,4
8761702,10
Обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Дирекция московского транспортного узла"780Всего:
X
X
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
540000,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
540000,00
Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта780Всего:
X
X
13 148 976,6
7 191 359,2
9 110 714,4
11 752 575,1
28 122 328,3
36 575 100,0
42 623 700,0
42 623 700,0
42 623 700,0
233772153,60
Расходы бюджета города Москвы
X
X
12 504 909,4
2 386 929,2
5 464 000,0
3 525 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23880838,60
Средства юридических и физических лиц
X
X
644 067,2
4 804 430,0
3 646 714,4
8 227 575,1
28 122 328,3
36 575 100,0
42 623 700,0
42 623 700,0
42 623 700,0
209891315,00
Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспорта806Всего:
X
X
592 302,7
321 750,4
2 861 060,0
3 704 700,0
3 736 540,0
3 900 726,0
4 075 913,0
4 075 913,0
4 075 913,0
27344818,10
Расходы бюджета города Москвы
X
X
479 624,1
89 170,4
695 000,0
1 200 000,0
1 286 000,0
1 286 000,0
1 286 000,0
1 286 000,0
1 286 000,0
8893794,50
Средства юридических и физических лиц
X
X
112 678,6
232 580,0
2 166 060,0
2 504 700,0
2 450 540,0
2 614 726,0
2 789 913,0
2 789 913,0
2 789 913,0
18451023,60
Обустройство конечных станций городского пассажирского транспорта806, 814Всего:
X
X
79 949,8
486 263,1
600 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
4166212,90
Расходы бюджета города Москвы
X
X
79 949,8
486 263,1
600 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
4166212,90
Развитие иных объектов инфраструктуры Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс"071, 163, 806Всего:
X
X
4 878 957,0
4 057 333,5
8 616 636,2
5 694 993,4
5 918 378,1
6 151 368,0
6 373 517,0
6 373 517,0
6 373 517,0
54438217,20
Расходы бюджета города Москвы
X
X
4 021 700,0
3 360 900,0
3 687 800,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0
14070400,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
857 257,0
696 433,5
4 928 836,2
5 194 993,4
5418 378,1
5 651 368,0
5 873 517,0
5 873 517,0
5 873 517,0
40367817,20
Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозок780Всего:
X
X
908,1
5 158,1
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
706066,20
Расходы бюджета города Москвы
X
X
908,1
5 158,1
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
706066,20
Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города Москвы780, 806Всего:
X
X
524 669,3
417 870,2
1 800 000,0
6 150 000,0
7 716 500,0
8 894 520,0
8 894 520,0
8 894 520,0
8 894 520,0
52187119,50
Расходы бюджета города Москвы
X
X
524 669,3
417 870,2
1 800 000,0
5 700 000,0
5 716 500,0
5 716 500,0
5 716 500,0
5 716 500,0
5 716 500,0
37025039,50
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
0,0
450 000,0
2 000 000,0
3 178 020,0
3 178 020,0
3 178 020,0
3 178 020,0
15162080,00
Развитие легковых таксомоторных перевозокВсего:
X
X
4 840 000,0
5 997 600,0
5 000 000,0
4 378 200,0
7 294 800,0
7 330 200,0
7 996 800,0
7 996 800,0
7 996 800,0
58831200,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
4 840 000,0
5 997 600,0
5 000 000,0
4 378 200,0
7 294 800,0
7 330 200,0
7 996 800,0
7 996 800,0
7 996 800,0
58831200,00
Возмещение организациям транспорта потерь в доходах в связи с транспортным обеспечением мероприятий в период празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов780Всего:
X
X
3 057,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3057,80
Средства федерального бюджета
X
X
3 057,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3057,80
Мероприятия по закупке произведенных на территории государств-участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов780Всего:
X
X
0,0
335 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
335000,00
Средства федерального бюджета
X
X
0,0
335 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
335000,00
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Таблица 3

Паспорт
подпрограммы "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт"
Цели подпрограммыУвеличение провозной мощности, пассажиропотока и частоты движения пригородного железнодорожного транспорт
Задачи подпрограммы1. Строительство дополнительных главных путей на пригородных участках всех направлений.2. Строительство и реконструкция Московской кольцевой железной дороги для организации пассажирских перевозок.3. Повышение качества пригородных и городских перевозок за счет увеличения интенсивности движения, организации тактового движения и экспрессов на всех радиальных направлениях, применения более совершенного подвижного состава.4. Повышение качества обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта пригородного сообщения и дальнего следования за счет реконструкции и строительства новых вокзалов и пассажирских технических станций с ремонтно-экипировочными депо и вагоно-моечными комплексами.5. Перенаправление транзитных потоков грузов от Московского железнодорожного узла.6. Реконструкция зданий московских железнодорожных вокзалов и станций.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт"
Количество жлезнодорожных# станций с пересадкой на метрополитен
единиц
26
26
26
26
26
26
41
41
41
41
41
Средний интервал движения пригородных пассажирских поездов в утренние и вечерние часы пик
минут
7
6,9
5,9
5,9
5,6
5,4
5,3
4,7
4,7
4
3,8
Суммарная вместимость железнодорожного транпсорта#
млн. мест в сутки
X
X
X
X
2,2
2,3
2,4
2,7
2,8
2,9
3
Годовой объем пассажирских перевозок (городское и пригородное сообщение)
млрд. пассажиров в год
0,48
0,55
0,63
0,67
0,68
0,73
1
1,1
1,13
1,2
1,32
Закрытие или перепрофилирование грузовых дворов
штук
X
X
X
X
X
5
X
X
X
X
X
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент строительства города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт"163, 780, 806Всего:
X
X
45 982 034,0
54 867 419,0
32 389 192,1
42 608 496,6
31 808 839,0
23 702 139,0
21 360 639,0
28 810 339,0
41 252 739,0
322781836,70
Расходы бюджета города Москвы
X
X
450 000,0
3 439 500,0
15 050 600,0
5 424 700,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
34265300,00
Средства федерального бюджета
X
X
43 245 400,0
34 904 200,0
1 583 800,0
23 695 200,0
11 425 100,0
3 700 800,0
4 620 800,0
12 070 500,0
24 512 900,0
159758700,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
2 286 634,0
16 523 719,0
15 754 792,1
13 488 596,6
18 403 639,0
18 021 239,0
14 759 739,0
14 759 739,0
14 759 739,0
128757836,70
Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении органами государственной власти города Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня780Всего:
X
X
0,0
0,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
13860700,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
0,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
1 980 100,0
13860700,00
Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узла163, 780Всего:
X
X
44 652 400,0
50 100 000,0
15 582 000,0
30 643 800,0
24 769 800,0
16 663 100,0
14 321 600,0
21 771 300,0
34 213 700,0
252717700,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
450 000,0
3 439 500,0
12 070 500,0
1 944 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17904600,00
Средства федерального бюджета
X
X
43 245 400,0
34 904 200,0
1 583 800,0
23 695 200,0
11 425 100,0
3 700 800,0
4 620 800,0
12 070 500,0
24 512 900,0
159758700,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
957 000,0
11 756 300,0
1 927 700,0
5 004 000,0
13 344 700,0
12 962 300,0
9 700 800,0
9 700 800,0
9 700 800,0
75054400,00
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиции ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания"Всего:
X
X
880 000,0
1 888 725,0
7 100 000,0
2 100 000,0
3 000 000,0
3 000 000,0
3 000 000,0
3 000 000,0
3 000 000,0
26968725,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
880 000,0
1 888 725,0
7 100 000,0
2 100 000,0
3 000 000,0
3 000 000,0
3 000 000,0
3 000 000,0
3 000 000,0
26968725,00
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиции ОАО "Аэроэкспресс"Всего:
X
X
433 300,0
2 871 100,0
6 383 345,1
6 384 596,6
1 058 939,0
1 058 939,0
1 058 939,0
1 058 939,0
1 058 939,0
21367036,70
Средства юридических и физических лиц
X
X
433 300,0
2 871 100,0
6 383 345,1
6 384 596,6
1 058 939,0
1 058 939,0
1 058 939,0
1 058 939,0
1 058 939,0
21367036,70
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиции ОАО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания"Всего:
X
X
16 334,0
7 594,0
343 747,0
0,0
1 000 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
5367675,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
16 334,0
7 594,0
343 747,0
0,0
1 000 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
1 000 000,0
5367675,00
Субсидия на возмещение затрат Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на проведение работ по освобождению территорий попадающих в зону реконструкции и строительства объектов Малого кольца Московской железной дороги780, 806Всего:
X
X
0,0
0,0
1 000 000,0
1 500 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2500000,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
0,0
1 000 000,0
1 500 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2500000,00
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Таблица 4

Паспорт
подпрограммы "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт"
Цели подпрограммыПовышение эффективности функционирования и роста конкурентоспособности предприятий внутреннего водного транспорта, расположенных на территории города Москвы
Задачи подпрограммы1. Организовать интермодальные пассажирские перевозки с использованием реки Москвы.2. Обеспечить комфортные условия использования транспортной системы для маломобильных категорий населения.3. Повысить экологичность транспортной системы.4. Увеличить объемы перевозок грузов водным транспортом (в первую очередь инертных материалов и строительных грузов).
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт"
Годовой объем перевозок грузовмлн. тонн
3,1
3,4
3,5
2,5
4,9
5,7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Годовой объем пассажирских перевозок на речном транспортемлн. человек
0,65
0,67
0,76
1,2
0,9
1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент строительства города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт"Всего:
X
X
50 000,0
3 700,0
253 000,0
2 419 000,0
2 544 200,0
150 000,0
100 000,0
0,0
0,0
5519900,00
Средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
183 000,0
2 304 000,0
2 424 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4911200,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
50 000,0
3 700,0
70 000,0
115 000,0
120 000,0
150 000,0
100 000,0
0,0
0,0
608700,00
Обеспечение надежности объектов инфраструктуры ФГУП "Канал имени Москвы", в том числе реконструкция гидроузлов "Карамышево" и "Перерва"Всего:
X
X
0,0
0,0
0,0
1 170 000,0
1 483 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2653900,00
Средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
1 170 000,0
1 483 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2653900,00
Модернизация Южного речного портаВсего:
X
X
50 000,0
3 700,0
20 000,0
15 000,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
108700,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
50 000,0
3 700,0
20 000,0
15 000,0
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
108700,00
Реконструкция Северного речного вокзала и портаВсего:
X
X
0,0
0,0
183 000,0
1 134 000,0
940 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2257300,00
Средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
183 000,0
1 134 000,0
940 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2257300,00
Создание системы интермодальных пассажирских перевозок с использованием внутреннего водного транспортаВсего:
X
X
0,0
0,0
50 000,0
100 000,0
100 000,0
150 000,0
100 000,0
0,0
0,0
500000,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
50 000,0
100 000,0
100 000,0
150 000,0
100 000,0
0,0
0,0
500000,00
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Таблица 5

Паспорт
подпрограммы "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть"
Цели подпрограммы1. Повышение пропускной способности и увеличение плотности улично-дорожной сети.2. Улучшение качества ремонта и содержания дорог.
Задачи подпрограммы1. Повысить скорость движения наземного городского пассажирского транспорта и личного транспорта за счет реконструкции, нового строительства объектов улично-дорожной сети, организации выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств.2. Разработать и внедрить единый подход к строительству и реконструкции сети автомобильных дорог в Московской агломерации в целях увеличения пропускной способности городских улиц и магистралей.3. Уменьшить поток автомобильного транспорта в центр города за счет развития хордовых направлений автомобильных дорог.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть"
Доля площади объектов дорожного хозяйства, не отвечающих нормативным транспортно-эксплуатационным требованиям, в общей площади объектов дорожного хозяйства, расположенных на территории городапроцентов
30
23,34
23,34
19,25
17,43
17,1
17,1
17,1
17,1
17,1
17,1
Доля улично-дорожной сети, убранной в нормативные срокипроцентов
X
X
95
95
100
100
100
100
100
100
100
Доля площади объектов дорожного хозяйства, с которых снег утилизирован в течение трёх суток после снегопада, в общей площади объектов дорожного хозяйства при выпадении 6 смпроцентов
X
X
80
80
80,5
81
82
82
82
82
82
Доля площади объектов дорожного хозяйства, не отвечающих нормативным транспортно-эксплуатационным требованиям, в общей площади объектов дорожного хозяйства на территории муниципальных образований, находящихся на присоединенной территориипроцентов
X
X
100
98
97
85
80
80
80
80
80
Протяженность выделенных полос для движения общественного транспорта (нарастающим итогом)км
2,25
93,1
158,1
199,1
242,3
242,3
242,3
242,3
242,3
273
310
Плотность улично-дорожной сетикм/кв. км
3,33
3,38
2,01
2,02
2,34
2,35
2,37
2,39
X
X
X
Средняя скорость транспортных средств на вылетных магистралях в утренние и вечерние часы пиккм/ч
17
17
17
21
21
21
21
22
22
23
24
Пропускная способность радиальных направленийтыс. машин в час
74
74
74
77,6
108
111
114
114
114
120
126
Протяженность улично-дорожной сети, в том числе на присоединенной территориикм
X
X
X
X
5875,14
5905,74
5945,54
6000,34
Прирост протяженности улично-дорожной сети (автомобильных дорог)км
X
X
X
X
X
30,6
39,8
54,8
X
X
X
Площадь вновь введенной в эксплуатацию улично-дорожной сетитыс. кв. м
X
X
X
X
X
856,12
826
1049,2
X
X
X
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент строительства города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент развития новых территорий города МосквыДепартамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города МосквыДепартамент капитального ремонта города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвыпрефектура Восточного административного округа города Москвыпрефектура Западного административного округа города Москвыпрефектура Зеленоградского административного округа города Москвыпрефектура Северного административного округа города Москвыпрефектура Северо-Восточного административного округа города Москвыпрефектура Северо-Западного административного округа города Москвыпрефектура Центрального административного округа города Москвыпрефектура Юго-Восточного административного округа города Москвыпрефектура Юго-Западного административного округа города Москвыпрефектура Южного административного округа города Москвыпрефектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
Подпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть"Всего:
X
X
145 445 853,5
175 838 141,1
162747 683,5
149 583 798,3
161 073 898,3
164 173 898,3
166 073 898,3
164 173 898,3
156873 898,3
1 445 984 967,9
509, 761, 778, 780, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992Расходы бюджета города Москвы
X
X
145 445 853,5
162 565 436,6
162 647 683,5
112 769 096,3
110 073 898,3
106 988 027,7
155 073 898,3
155 073 898,3
155 073 898,3
1 269 812 263,4
806Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
13 272 704,5
0,0
33 914 702,0
45 000 000,0
48 085 870,6
0,0
0,0
0,0
136 172 704,5
Средства юридических и физических лиц
X
X
X
X
100000,0
2900000,0
6000000,0
9100000,0
11000000,0
9100000,0
1800000,0
40 000 000,0
Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйстваВсего:
X
X
83 411 362,9
103958206,0
94750000,0
87900000,0
98965100,0
102065100,0
103965100,0
102065100,0
94765100,0
871 845 068,90
509, 761, 778, 806, 814, 901, 961, 971, 981, 991Расходы бюджета города Москвы
X
X
83 411 362,9
103 958 206,0
94 650 000,0
51088529,8
47965100,0
44879229,4
92965100,0
92965100,0
92965100,0
708 945 068,9
Средства юридических и физических лиц
X
X
X
X
100000,0
2900000,0
6000000,0
9100000,0
11000000,0
9100000,0
1800000,0
40 000 000,0
806Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33914702,0
45000000,0
48085870,6
0,0
0,0
0,0
122 900 000,0
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992Всего:
X
X
16 748 106,2
13 024 270,3
17 968 072,3
17 985 947,1
17 946 442,6
17 946 442,6
17 946 442,6
17 946 442,6
17 946 442,6
155458608,90
Расходы бюджета города Москвы
X
X
16 748 106,2
13 024 270,3
17 968 072,3
17 985 947,1
17 946 442,6
17 946 442,6
17 946 442,6
17 946 442,6
17 946 442,6
155458608,90
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991Всего:
X
X
16 748 106,2
12 730 339,0
16 329 762,9
16 583 966,5
16 544 462,0
16 544 462,0
16 544 462,0
16 544 462,0
16 544 462,0
145114484,60
Расходы бюджета города Москвы
X
X
16 748 106,2
12 730 339,0
16 329 762,9
16 583 966,5
16 544 462,0
16 544 462,0
16 544 462,0
16 544 462,0
16 544 462,0
145114484,60
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйства778, 992Всего:
X
X
0,0
109 171,9
559 400,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
2168571,90
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
109 171,9
559 400,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
250 000,0
2168571,90
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений778, 901, 921, 951, 961Всего:
X
X
0,0
184 759,4
1 078 909,4
1 151 980,6
1 151 980,6
1 151 980,6
1 151 980,6
1 151 980,6
1 151 980,6
8175552,40
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
184 759,4
1 078 909,4
1 151 980,6
1 151 980,6
1 151 980,6
1 151 980,6
1 151 980,6
1 151 980,6
8175552,40
Разметка объектов дорожного хозяйства509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992Всего:
X
X
1 571 767,9
2 094 113,2
2 116 111,0
2 099 586,1
2 104 985,8
2 104 985,8
2 104 985,8
2 104 985,8
2 104 985,8
18406507,20
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 571 767,9
2 094 113,2
2 116 111,0
2 099 586,1
2 104 985,8
2 104 985,8
2 104 985,8
2 104 985,8
2 104 985,8
18406507,20
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991Всего:
X
X
1 571 767,9
1 271 717,4
1 596 156,5
1 632 198,9
1 637 598,6
1 637 598,6
1 637 598,6
1 637 598,6
1 637 598,6
14259833,70
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 571 767,9
1 271 717,4
1 596 156,5
1 632 198,9
1 637 598,6
1 637 598,6
1 637 598,6
1 637 598,6
1 637 598,6
14259833,70
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на разметку объектов дорожного хозяйства992Всего:
X
X
0,0
0,0
24 563,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24563,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
0,0
24 563,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24563,00
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений778, 921Всего:
X
X
0,0
822 395,8
495 391,5
467 387,2
467 387,2
467 387,2
467 387,2
467 387,2
467 387,2
4122110,50
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
822 395,8
495 391,5
467 387,2
467 387,2
467 387,2
467 387,2
467 387,2
467 387,2
4122110,50
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992Всего:
X
X
39 128 223,7
32 280 540,0
28 177 997,0
27 787 794,6
27 821 899,4
27 821 899,4
27 821 899,4
27 821 899,4
27 821 899,4
266484052,30
Расходы бюджета города Москвы
X
X
39 128 223,7
32 280 540,0
28 177 997,0
27 787 794,6
27 821 899,4
27 821 899,4
27 821 899,4
27 821 899,4
27 821 899,4
266484052,30
778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991Всего:
X
X
20 329 830,9
19 529 373,9
12 478 483,6
12 802 637,4
12 834 808,8
12 834 808,8
12 834 808,8
12 834 808,8
12 834 808,8
129314369,80
Расходы бюджета города Москвы
X
X
20 329 830,9
19 529 373,9
12 478 483,6
12 802 637,4
12 834 808,8
12 834 808,8
12 834 808,8
12 834 808,8
12 834 808,8
129314369,80
Возмещение затрат Открытому акционерному обществу "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения778Всего:
X
X
1 244 680,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
10940528,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 244 680,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
1 211 981,0
10940528,00
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения778Всего:
X
X
272 289,2
266 849,5
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
2615013,90
Расходы бюджета города Москвы
X
X
272 289,2
266 849,5
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
296 553,6
2615013,90
Возмещение затрат Московскому государственному унитарному предприятию "Промотходы" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначения778Всего:
X
X
0,0
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
281673,60
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
35 209,2
281673,60
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйства992Всего:
X
X
141 136,8
395 745,5
440 725,2
328 200,0
328 200,0
328 200,0
328 200,0
328 200,0
328 200,0
2946807,50
Расходы бюджета города Москвы
X
X
141 136,8
395 745,5
440 725,2
328 200,0
328 200,0
328 200,0
328 200,0
328 200,0
328 200,0
2946807,50
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991Всего:
X
X
9 159 612,5
9 926 995,4
12 915 495,7
13 113 213,4
13 115 146,8
13 115 146,8
13 115 146,8
13 115 146,8
13 115 146,8
110691051,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
9 159 612,5
9 926 995,4
12 915 495,7
13 113 213,4
13 115 146,8
13 115 146,8
13 115 146,8
13 115 146,8
13 115 146,8
110691051,00
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств778, 788, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991Всего:
X
X
7 980 674,3
914 385,5
799 548,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9694608,50
Расходы бюджета города Москвы
X
X
7 980 674,3
914 385,5
799 548,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9694608,50
Иные расходы по развитию транспортной системы509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992Всего:
X
X
2 144 955,3
2 304 495,8
4 525 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
22910709,20
Расходы бюджета города Москвы
X
X
2 144 955,3
2 304 495,8
4 525 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
2 322 608,3
22910709,20
778, 814Всего:
X
X
651 687,0
898 210,5
3 036 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
9586564,50
Расходы бюджета города Москвы
X
X
651 687,0
898 210,5
3 036 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
833 381,0
9586564,50
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений778, 991Всего:
X
X
1 493 268,3
1 406 285,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
13324144,70
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 493 268,3
1 406 285,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
1 489 227,3
13324144,70
Содержание и капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992Всего:
X
X
1 777 672,5
6 538 866,6
5 802 700,1
5 824 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
51192243,60
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 777 672,5
6 538 866,6
5 802 700,1
5 824 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
6 249 667,4
51192243,60
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений778Всего:
X
X
0,0
4 383 570,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
33561782,80
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
4 383 570,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
4 168 316,1
33561782,80
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств778, 788Всего:
X
X
0,0
0,0
61 926,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61926,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
0,0
61 926,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61926,00
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями778Всего:
X
X
1 777 672,5
2 155 296,5
1 572 458,0
1 656 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
17568534,80
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 777 672,5
2 155 296,5
1 572 458,0
1 656 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
2 081 351,3
17568534,80
Обеспечение безопасности инженерных сооружений509, 761, 778, 780, 788, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992Всего:
X
X
663 765,0
268 078,4
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
3423781,10
Расходы бюджета города Москвы
X
X
663 765,0
268 078,4
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
355 991,1
3423781,10
Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях778, 780Всего:
X
X
663 765,0
233 878,4
272 434,4
312 175,8
334 448,9
334 448,9
334 448,9
334 448,9
334 448,9
3154498,10
Расходы бюджета города Москвы
X
X
663 765,0
233 878,4
272 434,4
312 175,8
334 448,9
334 448,9
334 448,9
334 448,9
334 448,9
3154498,10
Мероприятия по оценке уязвимости и разработка планов обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры государственного учреждения778Всего:
X
X
0,0
34 200,0
83 556,7
43 815,3
21 542,2
21 542,2
21 542,2
21 542,2
21 542,2
269283,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
34 200,0
83 556,7
43 815,3
21 542,2
21 542,2
21 542,2
21 542,2
21 542,2
269283,00
Комплексное благоустройство территорий общественного назначения814Всего:
X
X
0,0
2 096 866,3
9 051 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
42991292,20
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
2 096 866,3
9 051 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
5 307 203,7
42991292,20
Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги"806Всего:
X
X
0,0
13 272 704,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13272704,50
Средства федерального бюджета
X
X
0,0
13 272 704,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13272704,50
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Таблица 6

Паспорт
подпрограммы "Грузовой транспорт" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Грузовой транспорт"
Цели подпрограммы1.Снижение нагрузки на улично-дорожную сеть со стороны грузового транспорта.2. Формирование эффективной транспортно-логистической инфраструктуры и оптимизация грузоперевозок.
Задачи подпрограммы1. Формирование единой системы транспортно-логистического обслуживания грузопотоков на основе создания сети опорных терминально-логистических центров, обеспечивающих оптимальное перераспределение и регулирование грузопотоков.2. Усиление администрирования автомобильных перевозок.3. Снижение транзитных грузопотоков и оптимизации грузовых перевозок.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Подпрограмма "Грузовой транспорт"
Численность грузовых автомобилей, работающих в городетыс. единиц
330,1
330,4
299,68
118
118
118
118
118
118
118
118
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
Подпрограмма "Грузовой транспорт"Всего:
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000 000,0
10 000 000,0
10 000 000,0
0,0
0,0
30000000,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000 000,0
10 000 000,0
10 000 000,0
0,0
0,0
30000000,00
Развитие транспортно-логистической инфраструктурыВсего:
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000 000,0
10 000 000,0
10 000 000,0
0,0
0,0
30000000,00
Средства юридических и физически х лиц
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000 000,0
10 000 000,0
10 000 000,0
0,0
0,0
30000000,00
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Таблица 7

Паспорт
подпрограммы "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы"
Цели подпрограммыСоздание нормативных условий для приема пассажиров и подвижного состава пригородного, междугородного и международного сообщения
Задачи подпрограммы1. Формирование единой системы транспортно-пересадочных узлов и новых современных автовокзалов в городе Москве и Московской области в целях повышения комфортности и привлекательности использования транспортной системы.2. Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания, уменьшение времени на пересадку в транспортно-пересадочных узлах.3. Ликвидация несанкционированных пунктов прибытия и отправления автобусов.4. Оказание сопутствующих услуг пассажирам.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Подпрограмма "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы"
Доля крупных транспортно-пересадочных узлов, где время на пересадку пассажиров составляет не более 8-10 минутпроцентов
X
X
4,5
43
51
64
74
79
87
95
100
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент строительства города МосквыДепартамент капитального ремонта города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыКомитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительстваДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы"Всего:
X
X
500 000,0
10 553 660,0
36 442 557,0
91 570 266,7
64 114 570,2
60 947 188,7
61 836 161,5
52 736 161,5
60 036 161,5
438736727,03
Средства юридических и физических лиц
X
X
500 000,0
10 553 660,0
36 442 557,0
91 570 266,7
64 114 570,2
60 947 188,7
61 836 161,5
52 736 161,5
60 036 161,5
438736727,03
Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узловВсего:
X
X
500 000,0
10 553 660,0
36 442 557,0
91 570 266,7
64 114 570,2
60 947 188,7
61 836 161,5
52 736 161,5
60 036 161,5
438736727,03
Средства юридических и физических лиц
X
X
500 000,0
10 553 660,0
36 442 557,0
91 570 266,7
64 114 570,2
60 947 188,7
61 836 161,5
52 736 161,5
60 036 161,5
438736727,03
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1:01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Таблица 8

Паспорт
подпрограммы "Создание единого парковочного пространства" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Создание единого парковочного пространства"
Цели подпрограммыОрганизация регулируемого парковочного пространства для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети и ограничения числа поездок на личном автотранспорте в центральную часть города
Задачи подпрограммы1. Сокращение количества нарушений Правил дорожного движения и правил пользования городскими парковками при размещении транспортных средств на объектах городской парковки за счет применения мер администрирования.2. Обеспечение жителей города Москвы местами хранения автомобильного транспорта.3. Формирование перехватывающих парковок для легкового автомобильного транспорта.4. Формирование единой информационной системы мониторинга и управления парковочным пространством.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма "Создание единого парковочного пространства"
Процент заполняемости перехватывающих парковок
процентов
X
X
X
X
87
87
87
87
87
90
90
Количество введенных в эксплуатацию машиномест
тыс. машиномест
107,3
630,07
238,31
63,97
144,05
209,31
224
X
X
X
X
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент строительства города МосквыДепартамент капитального ремонта города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыКомитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительстваДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Создание единого парковочного пространства"778, 780, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991Всего:
X
X
29 877 723,7
2 952 267,4
36 220 202,2
38 265 292,2
38 846 112,2
32 736 112,2
29 365 112,2
5 608 512,2
5 608 512,2
219479846,50
Расходы бюджета города Москвы
X
X
2 248 611,0
2 490 836,4
6 197 962,2
6 308 092,2
5 608 512,2
5 608 512,2
5 608 512,2
5 608 512,2
5 608 512,2
45288062,80
Средства юридических и физических лиц
X
X
27 629 112,7
461 431,0
30 022 240,0
31 957 200,0
33 237 600,0
27 127 600,0
23 756 600,0
0,0
0,0
174191783,70
Реализация комплекса мер по созданию и эксплуатации объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сети778, 780, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991Всего:
X
X
29 868 839,0
2 313 064,5
33 198 835,0
35 306 033,6
35851 624,3
29741 624,3
26370 624,3
2 614 024,3
2 614 024,3
197878693,60
Расходы бюджета города Москвы
X
X
2 239 726,3
1 851 633,5
3 176 595,0
3 348 833,6
2 614 024,3
2 614 024,3
2 614 024,3
2 614 024,3
2 614 024,3
23686909,90
Средства юридических и физических лиц
X
X
27 629 112,7
461 431,0
30 022 240,0
31 957 200,0
33 237 600,0
27 127 600,0
23 756 600,0
0,0
0,0
174191783,70
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений778, 780, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991Всего:
X
X
8 884,7
639 202,9
3 021 367,2
2 959 258,6
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
21601152,90
Расходы бюджета города Москвы
X
X
8 884,7
639 202,9
3 021 367,2
2 959 258,6
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
21601152,90
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений780, 931Всего:
X
X
8 884,7
639 202,9
3 021 367,2
2 959 258,6
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
21601152,90
Расходы бюджета города Москвы
X
X
8 884,7
639 202,9
3 021 367,2
2 959 258,6
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
2 994 487,9
21601152,90
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Таблица 9

Паспорт
подпрограммы "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы"
Цели подпрограммы1. Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.2. Повышение эффективности управления транспортными потоками предотвращение автомобильных заторов, снижение аварийности на дорогах.
Задачи подпрограммы1. Адаптивное управление светофорными объектами (перекрестками).2. Сбор и анализ данных о параметрах транспортных потоков.3. Информирование участников дорожного движения о складывающейся ситуации, в том числе выбор вариантов и расчет маршрутов движения.4. Повышение безопасности дорожного движения.5. Бесперебойное движение наземного городского пассажирского транспорта.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2345678910111213
Подпрограмма "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы"
Доля территории города Москвы, охваченной интеллектуальной транспортной системой
процентов
X
30
45
100
100
100
100
100
100
100
100
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях
погибших на 10 тыс. транспортных средств
X
X
X
X
1,8
1,75
1,7
1,65
1,6
1,5
1,4
Общее количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети
тыс. единиц
X
X
12,1
11,3
11
10,5
10,9
10
9,8
9,7
9,6
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы"780Всего:
X
X
5 675 925,6
14 217 937,1
9 359 056,0
7 404 470,2
7 270 770,2
7 270 770,2
7 270 770,2
7 270 770,2
7 270 770,2
73011239,87
Расходы бюджета города Москвы
X
X
5 675 925,6
13 751 335,4
8 904 470,2
7 404 470,2
7 270 770,2
7 270 770,2
7 270 770,2
7 270 770,2
7 270 770,2
72090052,40
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
466 601,7
454 585,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
921187,47
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений780Всего:
X
X
1 536 850,6
2 423 201,2
5 441 430,2
5 441 430,2
5 441 430,2
5 441 430,2
5 441 430,2
5 441 430,2
5 441 430,2
42050063,20
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 536 850,6
2 423 201,2
5 441 430,2
5 441 430,2
5 441 430,2
5 441 430,2
5 441 430,2
5 441 430,2
5 441 430,2
42050063,20
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений780Всего:
X
X
1 536 850,6
2 423 201,2
5 394 430,2
5 394 430,2
5 394 430,2
5 394 430,2
5 394 430,2
5 394 430,2
5 394 430,2
41721063,20
Расходы бюджета города Москвы
X
X
1 536 850,6
2 423 201,2
5 394 430,2
5 394 430,2
5 394 430,2
5 394 430,2
5 394 430,2
5 394 430,2
5 394 430,2
41721063,20
Проведение капитального ремонта государственными учреждениями780Всего:
X
X
0,0
0,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
329000,00
Расходы бюджета города Москвы
X
X
0,0
0,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
47 000,0
329000,00
Создание интеллектуальной транспортной системы780Всего:
X
X
3 838 313,2
10 752 196,9
3 000 000,0
1 500 000,0
1 366 300,0
1 366 300,0
1 366 300,0
1 366 300,0
1 366 300,0
25922010,10
Расходы бюджета города Москвы
X
X
3 838 313,2
10 752 196,9
3 000 000,0
1 500 000,0
1 366 300,0
1 366 300,0
1 366 300,0
1 366 300,0
1 366 300,0
25922010,10
Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населению780Всего:
X
X
286 941,3
1 018 274,0
854 585,8
400 000,0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
4559801,07
Расходы бюджета города Москвы
X
X
286 941,3
551 672,3
400 000,0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
3638613,60
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
466 601,7
454 585,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
921187,47
Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средств780Всего:
X
X
13 820,5
24 265,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
479365,50
Расходы бюджета города Москвы
X
X
13 820,5
24 265,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
63 040,0
479365,50
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Таблица 10

Паспорт
подпрограммы "Развитие новых видов транспорта" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование подпрограммы Государственной программы города МосквыПодпрограмма "Развитие новых видов транспорта"
Цели подпрограммы1. Сокращение времени прибытия специальных команд воздушным транспортом к местам чрезвычайных происшествий, обеспечение возможности полетов в хозяйственных и коммерческих целях.2. Создание условий для безопасного и удобного использования велосипедного транспорта.
Задачи подпрограммы1. Создание опорной наземной инфраструктуры вертолетных посадочных площадок во всех административных округах города Москвы.2. Формирование инфраструктуры для развития велосипедного транспорта.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма "Развитие новых видов транспорта"
Обустройство велосипедных дорожеккмXX12,916,211310011,8XXXX
Сокращение времени прибытия спасательных командминут3030303026201515151515
Годовой объем поездок на велосипедах общественного прокататыс. единицXXX70200250300350400450500
Ответственные исполнители подпрограммыДепартамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Соисполнители подпрограммыДепартамент капитального ремонта города МосквыДепартамент градостроительной политики города МосквыДепартамент экономической политики и развития города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2010 Факт
2011 Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма "Развитие новых видов транспорта"Всего
X
X
5 787 724,0
1 726 000,0
3 104 510,0
4 369 320,0
8 349 690,0
7 179 690,0
7 179 690,0
0,0
0,0
37696624,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
5 787 724,0
1 726 000,0
3 104 510,0
4 369 320,0
8 349 690,0
7 179 690,0
7 179 690,0
0,0
0,0
37696624,00
Создание велотранспортной инфраструктурыВсего
X
X
0,0
100 000,0
900 000,0
1 170 000,0
1 170 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3340000,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
100 000,0
900 000,0
1 170 000,0
1 170 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3340000,00
Создание объектов инфраструктуры воздушного транспортаВсего
X
X
5 787 724,0
1 626 000,0
2 204 510,0
3 199 320,0
7 179 690,0
7 179 690,0
7 179 690,0
0,0
0,0
34356624,00
Средства юридических и физических лиц
X
X
5 787 724,0
1 626 000,0
2 204 510,0
3 199 320,0
7 179 690,0
7 179 690,0
7 179 690,0
0,0
0,0
34356624,00
Этапы и сроки реализации подпрограммыЭтап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018Этап 8: 01.01.2019-31.12.2019Этап 9: 01.01.2020-31.12.2020
Приложение 2
к Государственной программе города Москвы
"Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы
и на перспективу до 2020 года

Сведения
о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы государственной программы города Москвы, мероприятий
Наименование показателя
ГРБС
Единица измерения
2010 год Факт
2011 год Факт
2012 год Факт
2013 год Факт
2014 год Прогноз
2015 год Прогноз
2016 год Прогноз
2017 год Прогноз
2018 год Прогноз
2019 год Прогноз
2020 год Прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Государственная программа города Москвы "Развитие транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 годаСуммарная вместимость общественного транспорта
780
млн. мест в сутки
X
X
X
X
33,6
35,4
37,1
38,6
39,9
41,5
42,3
Доля общественного транспорта в среднесуточном объеме пассажирских перевозок
780
процентов
X
X
X
X
63
65
67
68
69
70
71
Доля транзита в грузопотоке по городу Москве
780
процентов
X
X
X
X
27
27
25
23
19
17
15
Доля населения Москвы, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена в радиусе 2,2 км
780
процентов
X
X
X
X
81,6
81,6
85
85
85
86
87
Количество погибших в ДТП (социальный риск)
780
количество на 100 тысяч населения
X
X
X
X
6,7
6,6
6,5
6,3
6
5,7
5,3
Среднее время поездки на общественном транспорте в утренние часы пик из жилых районов вблизи МКАД до центра города
780
минут
67
67
67
64
64
60
57
57
56
56
55
Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта по выделенным полосам в утренние и вечерние часы пик
780
минут
Х
Х
Х
Х
7,6
7,4
7,2
7,0
5,7
5,6
5,5
Среднее время поездки на индивидуальном транспорте в утренние часы пик из жилых районов вблизи МКАД до центра города
780
минут
X
X
X
X
60
60
57
57
55
53
50
Доля населения Москвы, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена в радиусе 0,8 км
780
процентов
X
X
X
X
35
36
36
40
40
40
40
Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ от автомобильного транспорта
780
кг/жителя в год
X
X
X
77
77
70
63
61
58
55
50
Среднее время в пути из центра города в аэропорт в часы пик
780
минут
60
60
60
60
55
55
52
52
51
51
50
Доля населения Москвы, проживающего в зоне транспортной доступности от станций метрополитена в радиусе 1,2 км
780
процентов
X
X
X
X
56
57
57
63
63
63
63
Средняя загрузка грузового автотранспорта
780
процентов
X
X
X
X
25
27
29
30
31
32
33
Степень приспособленности подвижного состава наземного городского пассажирского транспорта для маломобильных групп населения
780
процентов
29
48
60,43
62,9
70
75
87
90
94
96
98
Годовой объем пассажирских перевозок на общественном транспорте
780
млрд. пассажиров в год
4,79
5,03
5,19
5,26
5,39
5,5
6
6,13
6,23
6,44
6,62
Уровень автомобилизации населения
780
единиц/ тыс. человек
X
X
X
X
329
341
367
384
396
400
415
Подпрограмма "Общественный транспорт "Метрополитен"Средняя наполняемость вагонов метро в утренние и вечерние часы пик
780
человек на кв. м
5,2
5,2
5,1
4,7
5,1
4,71
4,53
4,52
4,5
4,5
4,5
Протяженность линий метрополитена
780
км
301,3
305,8
314,4
327,45
340,55
363,21
389,81
422,81
446,81
454,41
459,51
Годовой объем пассажирских перевозок на метрополитене
780
млрд. пассажиров в год
2,35
2,39
2,46
2,49
2,51
2,57
2,6
2,63
2,7
2,74
2,8
Среднее время в очереди на приобретение билетов в часы пик
780
минут
7
7,3
7,5
4
3,25
3,25
3
3
2,8
2,3
2
Суммарная вместимость подвижного состава метрополитена
780
млн. мест в сутки
X
X
X
X
16,3
17,4
18,5
19,3
20,1
21,2
21,5
Развитие линий метрополитенаВвод новых линий метрополитена
806
км
2,98
4,5
8,6
13,05
13,1
22,66
26,6
33
24
7,6
5,1
Количество замененных вентиляционных установок (роторы)
780
штук
X
X
X
22
68
60
60
60
60
60
60
Количество замененных эскалаторов, выработавших ресурс
780
штук
9
0
11
0
6
9
16
0
0
0
0
Приобретение подвижного состава на линии метрополитена
780
единиц
24
160
340
342
X
X
X
X
X
X
X
Количество заменённых вентиляционных установок (вентагрегаты)
780
штук
25
75
72
42
17
X
X
X
X
X
X
Количество построенных станций на метрополитене
806
единиц
2
3
3
6
9
11
14
15
8
3
3
Приобретение подвижного состава ГУП "Московский метрополитен"Приобретение подвижного состава на линии метрополитена
780
единиц
X
X
X
X
352
64
224
768
416
416
416
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспортеОснащение вестибюлей метрополитен а инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности
780
процентов
X
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма "Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский транспорт"Годовой объем пассажирских перевозок на наземном городском пассажирском транспорте
780
млрд. пассажиров в год
2
2
2,1
2,1
2,2
2,2
2,2
2,3
2,4
2,5
2,5
Суммарная вместимость наземного городского пассажирского транспорта
780
млн. мест в сутки
X
X
X
X
15,1
15,7
16,2
16,7
17,1
17,4
17,8
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, троллейбусов, трамваев
780
единиц
X
X
X
407
405
403
400
396
392
388
385
Средний интервал движения наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик
780
минут
7,7
7,5
7,3
7,4
6,5
6,3
6
5,9
5,8
5,7
5,5
Средняя скорость общественного транспорта в часы пик
780
км/ч
14,85
14,81
14,79
15
15,5
16,5
18
18,1
18,2
18,2
18,2
Среднее наполнение салона наземного городского пассажирского транспорта в утренние и вечерние часы пик
780
человек на кв. м
4,8
4,7
4,68
4,7
4,6
4,3
4,1
4
4
3,9
3,9
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийКоличество выявленных случаев безбилетного проезда пассажиров
780
единиц
1351899
2090964
143856
386768
320000
320000
320000
320000
320000
320000
320000
Работа по организации экскурсионного обслуживания в ГБУ "Музей ретро-автомобилей"
780
человек
5000
5000
6387
5775
6000
6120
6240
6364
6492
6492
6492
Работа по обеспечению функционирования постоянно действующих выставок и экспозиций
780
штук
X
X
X
X
1
1
1
1
1
1
1
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Мосгортранс" по перевозке пассажиров без оплаты проезда и иных расходов, связанных с обеспечением проведения массовых мероприятийКоличество специальных маршрутов автобусов по перевозке пассажиров без оплаты проездов
780
единиц
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
Расчеты в рамках Соглашения с Московской областьюКоличество поездок льготных категорий пассажиров
780
млн. единиц
59,3
74,1
65,3
55,9
63,9
65,7
65,7
65,7
65,7
65,7
65,7
Обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Дирекция московского транспортного узла"Количество проведенных мероприятий по развитию транспортной системы города Москвы и Московской области
780
штук
X
X
345
208
183
183
183
183
183
183
183
Приобретение подвижного состава за счет собственных средств ГУП "Мосгортранс"
780
единиц
X
X
X
571
457
100
541
0
0
X
X
Приобретение подвижного состава наземного городского пассажирского транспортаПриобретение троллейбусов
780
единиц
110
52
312
76
X
X
X
X
X
X
X
Приобретение автобусов
780
единиц
971
1498
1261
120
X
X
X
X
X
X
X
Приобретение подвижного состава за счет инвестиций частных перевозчиков
780
единиц
X
X
X
0
430
860
1290
X
X
X
X
Приобретение трамваев
780
единиц
23
X
X
67
70
50
X
X
X
X
X
Развитие инфраструктуры парков и депо городского пассажирского транспортаВводимые в эксплуатацию автобусные, троллейбусные парки, открытые стоянки
806
штук
X
X
0
0
1
0
1
2
0
0
0
Вводимые в эксплуатацию трамвайные депо
806
единиц
X
X
X
X
X
X
X
2
2
X
X
Обустройство конечных станций городского пассажирского транспортаСтроительств о конечных станций экспресс-маршрутов
806
штук
X
X
X
X
X
X
X
7
X
X
X
Обустройство (реконструкция, ремонт) конечных станций
814
штук
X
X
0
87
X
X
X
X
X
X
X
Строительство конечных станций городского пассажирского транспорта
806
единиц
X
X
0
0
2
5
2
8
0
0
0
Развитие иных объектов инфраструктуры Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс"Восстановление и модернизация трамвайных путей
780
км одиночного пути
24,68
18,56
43,55
22,56
53,2
25,9
26,9
26,9
26,9
26,9
26,9
Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным на приобретение транспортных средств, используемых для осуществления транспортного обслуживания населения в сфере таксомоторных перевозокКоличество автомобилей, приобретенных на условиях лизинга для организации таксомоторных перевозок
780
единиц
X
X
85
822
3750
3750
3750
3750
3750
3750
3750
Реализация комплекса мероприятий по развитию трамвайной инфраструктуры города МосквыВвод трамвайных линий
806
км одиночного пути
X
X
X
X
X
X
8,2
28
X
X
X
Восстановление и модернизация трамвайных путей
806
км одиночного пути
12,76
4,37
9,88
1,39
X
X
X
X
X
X
X
Развитие легковых таксомоторных перевозокКоличество действущих# разрешений на осуществление таксомоторных перевозок
780
единиц
X
12168
24385
37713
40000
43000
55000
55000
55000
55000
55000
Подпрограмма "Общественный транспорт "Железнодорожный транспорт"Суммарная вместимость железнодорожного транспорта
780
млн. мест в сутки
X
X
X
X
2,2
2,3
2,4
2,7
2,8
2,9
3
Годовой объем пассажирских перевозок (городское и пригородное сообщение)
780
млрд. пассажиров в год
0,48
0,55
0,63
0,67
0,68
0,73
1
1,1
1,13
1,2
1,32
Закрытие или перепрофилирование грузовых дворов
780
штук
X
X
X
X
X
5
X
X
X
X
X
Средний интервал движения пригородных пассажирских поездов в утренние и вечерние часы пик
780
минут
7
6,9
5,9
5,9
5,6
5,4
5,3
4,7
4,7
4
3,8
Количество жлезнодорожных# станций с пересадкой на метрополитен
780
единиц
26
26
26
26
26
26
41
41
41
41
41
Возмещение организациям железнодорожного транспорта недополученных доходов, возникающих при установлении органами государственной власти города Москвы цен (тарифов) на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровняОбъем транспортной работы
780
вагоно-км
140721441
140721441
140721441
161922674
176314976
176314976
176314976
176314976
176314976
176314976
176314976
Реализация проектов развития инфраструктуры Московского железнодорожного узлаВвод остановочных пунктов на Малом кольце Московской железной дороге
780
штук
X
X
X
X
X
32
X
X
X
X
X
Строительство дополнительных главных путей
780
км
X
X
X
13,9
50,5
60,33
48
16,8
16,8
16,8
16,87
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания"Обустройство остановочных пунктов, оборудованных АСОКУПЭ (автоматизированная система оплаты контроля и учета проезда в пригородных поездах)
780
штук
X
X
10
10
15
14
X
X
X
X
X
Обустройство остановочных пунктов
780
штук
X
X
X
163
578
X
X
X
X
X
X
Закупка подвижного состава (переоборудование вагонов)
780
штук вагонов
X
X
X
162
221
X
X
X
X
X
X
Приобретение и установка автоматов по продаже билетов
780
штук
X
X
500
260
510
X
500
X
X
X
X
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Аэроэкспресс"Строительство железнодорожного терминала в аэропорту "Домодедово"
780
штук
X
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
Закупка подвижного состава (двухэтажные вагоны)
780
штук вагонов
X
X
X
X
X
88
30
X
X
X
X
Модернизация комплексов локомативных# депо
780
штук
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
X
Развитие пригородных железнодорожных перевозок за счет инвестиций ОАО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания"Приобретение и установка автоматов по продаже билетов
780
штук
X
X
52
25
50
X
X
X
X
X
X
Приобретение контрольно-кассовой техники
780
штук
X
X
X
431
50
X
X
X
X
X
X
Обустройство остановочных пунктов, оборудованных АСОКУПЭ (автоматизированная система оплаты контроля и учета проезда в пригородных поездах)
780
штук
X
X
X
X
9
X
X
X
X
X
X
Субсидия на возмещение затрат Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на проведение работ по освобождению территорий, попадающих в зону реконструкции и строительства объектов Малого кольца Московской железной дорогиПроведение работ по благоустройству, созданию систем безопасности и иных работ на территориях транспортно-пересадочных узлов
780
единиц
X
X
X
15
10
10
28
X
X
X
X
Подпрограмма "Общественный транспорт "Внутренний водный транспорт"Годовой объем перевозок грузов
780
млн. тонн
3,1
3,4
3,5
2,5
4,9
5,7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Годовой объем пассажирских перевозок на речном транспорте
780
млн. человек
0,65
0,67
0,76
1,2
0,9
1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
Обеспечение надежности объектов инфраструктуры ФГУП "Канал имени Москвы", в том числе реконструкция гидроузлов "Карамышево" и "Перерва"Количество отремонтированных шлюзов
780
единиц
X
X
2
X
X
X
X
X
X
X
X
Модернизация Южного речного портаМодернизация Южного речного порта
780
штук
X
X
1
X
X
X
X
X
X
X
X
Реконструкция Северного речного вокзала и портаРеконструкция Северного речного вокзала
780
штук
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
X
Создание системы интермодальных пассажирских перевозок с использованием внутреннего водного транспортаКоличество плавательных средств речного такси
780
единиц
X
X
X
0
1
2
2
3
2
X
X
Количество интермодальных маршрутов
780
единиц
X
X
X
0
X
2
2
3
4
X
X
Подпрограмма "Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть"Средняя скорость транспортных средств на вылетных магистралях в утренние и вечерние часы пик
780
км/ч
17
17
17
21
21
21
21
22
22
23
24
Пропускная способность радиальных направлений
780
тыс. машин в час
74
74
74
77,6
108
111
114
114
114
120
126
Доля площади объектов дорожного хозяйства, не отвечающих нормативным транспортно-эксплуатационным требованиям, в общей площади объектов дорожного хозяйства, расположенных на территории города
778
процентов
30
23,34
23,34
19,25
17,43
17,1
17,1
17,1
17,1
17,1
17,1
Протяженность выделенных полос для движения общественного транспорта (нарастающим итогом)
780
км
2,25
93,1
158,1
199,1
242,3
242,3
242,3
242,3
242,3
273
310
Доля площади объектов дорожного хозяйства, не отвечающих нормативным транспортно-эксплуатационным требованиям, в общей площади объектов дорожного хозяйства на территории муниципальных образований, находящихся на присоединенной территории
992
процентов
X
X
100
98
97
85
80
80
80
80
80
Доля площади объектов дорожного хозяйства, с которых снег утилизирован в течение трёх суток после снегопада, в общей площади объектов дорожного хозяйства при выпадении 6 см
778
процентов
X
X
80
80
80,5
81
82
82
82
82
82
Доля улично-дорожной сети, убранной в нормативные сроки
778
процентов
X
X
95
95
100
100
100
100
100
100
100
Плотность улично-дорожной сети
780
км/кв. км
3,33
3,38
2,01
2,02
2,34
2,35
2,37
2,39
X
X
X
Протяженность улично-дорожной сети, в том числе на присоединенной территории
780
км
X
X
X
X
5875,14
5905,74
5945,54
6000,34
X
X
X
Прирост протяженности улично-дорожной сети (автомобильных дорог)
км
X
X
X
X
X
30,6
39,8
54,8
X
X
X
X
Площадь вновь введенной в эксплуатацию улично-дорожной сети
тыс. кв. м
X
X
X
X
X
856,12
826
1049,2
X
X
X
X
Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйстваКоличество построенных пешеходных переходов
806
единиц
7
49
23
35
20
20
15
8
4
4
4
Количество построенных баз хранения противогололедных материалов на присоединенных территориях
778
единиц
X
X
X
0
1
X
X
X
X
X
X
Строительство и реконструкция дорог
806
км
19,8
56,81
60,51
73,9
76,6
83
80
95
95
30,27
X
Строительство и реконструкция дорог на присоединенных территориях
509
км
X
X
X
0
7,51
5,91
14
12,8
15,7
11,3
11,4
Устройство дополнительных парковочных мест
814
тыс. машиномест
X
4,5
5,47
2,49
X
X
X
X
X
X
X
Количество построенных искусственных сооружений
806
единиц
X
30
18
16
17
23
25
15
18
5
X
Строительство (обустройство) заездных карманов для общественного транспорта, посадочных площадок
814
единиц
X
X
235
272
X
X
X
X
X
X
X
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорогРемонт объектов дорожного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (текущий ремонт)
992
тыс. кв. м
X
X
X
113,7
X
X
X
X
X
X
X
Текущий ремонт объектов дорожного хозяйства
778
тыс. кв. м
10079
24158,78
22917,39
17710,1
X
X
X
X
X
X
X
Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства
778
тыс. кв. м
X
560
398,98
99
X
X
X
X
X
X
X
Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства
778
тыс. кв. м
X
X
X
X
X
500
500
500
500
500
500
Текущий ремонт объектов дорожного хозяйства
778
тыс. кв. м
X
X
X
X
16320
16320
16320
16320
16320
16320
16320
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйстваРемонт объектов дорожного хозяйства (муниципального значения)
992
тыс. кв. м
X
X
X
X
731
662
662
662
662
662
662
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийРемонт объектов дорожного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (текущий ремонт)
778
тыс. кв. м
X
X
X
X
776,57
776,57
776,57
776,57
776,57
776,57
776,57
Ремонт объектов дорожного хозяйства Зеленоградского административного округа города Москвы
921
тыс. кв. м
X
X
X
X
260,49
220
230
240
240
240
240
Разметка объектов дорожного хозяйстваПродольная разметка объектов дорожного хозяйства
778
км
3506,6
3661,4
3684,6
4110,07
X
X
X
X
X
X
X
Разметка пешеходных переходов
778
штук
13981
14116
11081
15555
X
X
X
X
X
X
X
Разметка остановок общественного транспорта
778
штук
8386
8707
8572
8949
X
X
X
X
X
X
X
Продольная разметка объектов дорожного хозяйства
778
км
X
X
X
X
3540,82
3540,82
3540,82
3540,82
3540,82
3540,82
3540,82
Разметка остановок общественного транспорта
778
штук
X
X
X
X
7966
7966
7966
7966
7966
7966
7966
Разметка пешеходных переходов
778
штук
X
X
X
X
15265
15265
15265
15265
15265
15265
15265
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на разметку объектов дорожного хозяйстваРазметка объектов дорожного хозяйства (муниципального значения)
992
штук
X
X
X
X
116
X
X
X
X
X
X
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийРазметка пешеходных переходов
778
штук
X
X
X
0
967
967
967
967
967
967
967
Разметка остановок общественного транспорта Зеленоградского административного округа города Москвы
921
единиц
X
X
X
X
219
237
240
240
240
240
240
Разметка пешеходных переходов Зеленоградского административного округа города Москвы
921
штук
X
X
X
X
272
280
285
285
285
285
285
Продольная разметка объектов дорожного хозяйства Зеленоградского административного округа города Москвы
921
км
X
X
X
X
84
88,5
90
90
90
90
90
Продольная разметка объектов дорожного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
778
км
X
X
X
X
541,1
541,1
541,1
541,1
541,1
541,1
541,1
Разметка остановок общественного транспорта
778
единиц
X
X
X
0
330
330
330
330
330
330
330
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорогПлощадь убираемой территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
992
тыс. кв. м
X
X
4774,6
3383,52
X
X
X
X
X
X
X
Площадь убираемой территории
778
тыс. кв. м
89837,4
89837,4
62063,33
47633,75
X
X
X
X
X
X
X
Площадь убираемой территории (ГКУ "ДЗ ЖКХиБ АО города Москвы")
778
тыс. кв. м
X
X
X
X
47633,75
47633,75
47633,75
47633,75
47633,75
47633,75
47633,75
Возмещение затрат Открытому акционерному обществу "Мосводоканал" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначенияКоличество снегоплавных пунктов
778
штук
28
28
35
35
35
35
35
35
35
35
35
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначенияКоличество снегоплавных средств
778
штук
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
Возмещение затрат Московскому государственному унитарному предприятию "Промотходы" по содержанию объектов инженерного и коммунального назначенияКоличество снегоплавных средств
778
штук
X
X
X
1
1
1
1
1
1
1
1
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйстваСодержание объектов дорожного хозяйства Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
992
тыс. кв. м
X
X
3528,5
3605,55
5192,2
5192,2
5192,2
5192,2
5192,2
5192,2
5192,2
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийСодержание объектов дорожного хозяйства (ГБУ "Автомобильные дороги", ГБУ "Автомобильные дороги АО", ГБУ "Жилищник районов" административных округов города Москвы)
778
тыс. кв. м
X
X
27774,12
42096,58
48783,8
48783,8
48783,8
48783,8
48783,8
48783,8
48783,8
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствКоличество приобретенной техники
778
единиц
X
X
X
X
3779
3815
3868
X
X
X
X
Иные расходы по развитию транспортной системыВыполнение услуг города (1. Разработка расценок, регламентов, нормативов, технологических карт. 2. Восстановление и ремонт бетонных барьерных ограждений, шумозащитных экранов, габионных сооружений, откосов, замена буферов безопасности, диагностика объектов улично-дорожной сети, эксперимент работы по ремонту и разметке дорог. 3. Оценка и прогнозирование погодных условий, создание благоприятных погодных условий в праздничные дни)
778
услуг
3
3
3
3
X
X
X
X
X
X
X
Устройство "Аварийных" наземных пешеходных переходов
814
единиц
X
X
X
X
346
X
X
X
X
X
X
Улучшение пешеходной доступности в радиусе 1200 метровой зоны станций метро и железнодорожных платформ
814
единиц
X
X
X
X
76
51
X
X
X
X
X
Устройство дорожных блокираторов
814
единиц
X
X
X
X
100
X
X
X
X
X
X
Устройство дополнительных парковочных мест
814
тыс. машиномест
X
X
X
X
13,1
1,9
X
X
X
X
X
Устройство уширений, заездных карманов, правоповоротных съездов, в том числе на присоединенных территориях
814
единиц
X
X
X
X
946
234
X
X
X
X
X
Выполнение услуг города (1. Разработка расценок, регламентов, нормативов, технологических карт. 2. Восстановление и ремонт бетонных барьерных ограждений, шумозащитных экранов, габионных сооружений, откосов, замена буферов безопасности, диагностика объектов улично-дорожной сети, эксперимент работы по ремонту и разметке дорог. 3. Оценка и прогнозирование погодных условий, создание благоприятных погодных условий в праздничные дни)
778
услуг
X
X
X
X
3
3
3
3
3
3
3
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийТранспортировка и перемещение транспортных средств/ хранение транспортных средств (ГБУ "ГСПТС")
778
единиц
141386
141386
154494
112514
X
X
X
X
X
X
X
Перемещение транспортных средств в целях комплексного содержания и ремонта объектов дорожного хозяйства города Москвы, а также организации и проведения праздничных и иных массовых мероприятий (ГБУ "ГСПТС")
778
единиц
X
X
X
51780
222000
222000
222000
222000
222000
222000
222000
Содержание и капитальный ремонт инженерно-транспортных сооруженийКоличество отремонтированных подмостовых пространств и помещений
778
единиц
X
X
1
1
X
X
X
X
X
X
X
Количество отремонтированных набережных фонтанов и других объектов благоустройства
778
штук
1
0
1
3
X
X
X
X
X
X
X
Ремонт транспортных тоннелей и мостовых сооружений
778
штук
6
2
2
1
X
X
X
X
X
X
X
Количество отремонтированных подземных пешеходных переходов и пешеходных мостов
778
штук
X
X
5
4
X
X
X
X
X
X
X
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийСодержание инженерно-транспортных сооружений (ГБУ "Гормост")
778
тыс. кв. м
2490,72
2619,89
2760,1
3096,2
3104,97
3353,37
3621,64
3730,29
3842,2
3957,46
4076,19
Ремонт деформационных швов
778
тыс. погонных метров
X
X
1,99
5,04
X
X
X
X
X
X
X
Количество отдельно стоящих убираемых инженерно-транспортных сооружений
778
объект
38
38
38
41
40
48
48
48
48
48
48
Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средствКоличество приобретенной техники для ГБУ "Гормост"
778
штук
X
X
X
X
4
X
X
X
X
X
X
Проведение капитального ремонта государственными учреждениямиКоличество отремонтированных подземных пешеходных переходов и пешеходных мостов
778
штук
X
X
X
X
28
10
10
10
10
X
X
Количество отремонтриованных# набережных фонтанов и других объектов благоустройства
778
штук
X
X
X
X
4
6
7
3
5
X
X
Количество отремонтированных подмостовых пространств и помещаний#
778
единиц
X
X
X
X
1
1
2
2
2
X
X
Ремонт транспортных тоннелей и мостовых сооружений
778
штук
X
X
X
X
4
9
10
9
10
X
X
Обеспечение безопасности инженерных сооруженийКоличество оснащенных инженерных сооружений системами безопасности
778
единиц
X
X
0
88
X
X
X
X
X
X
X
Мероприятия по безопасности в государственных учрежденияхКоличество оснащенных инженерных сооружений системами безопасности
778
единиц
X
X
X
X
11
12
12
12
12
12
12
Мероприятия по оценке уязвимости и разработка планов обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры государственного учрежденияКоличество обследованных объектов и сформированных планов
778
штук
X
X
X
X
277
131
45
45
45
45
45
Комплексное благоустройство территорий общественного назначенияФормирование пешеходных зон (улиц)
814
единиц
X
X
1
3
X
X
X
X
X
X
X
Комплексное благоустройство улиц с сохранением автомобильного движения
814
единиц
X
X
X
2
5
X
X
X
X
X
X
Благоустройство площадей
814
единиц
X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
X
Благоустройство примагистральной зоны (территорий, прилегающих к "вылетным магистралям")
814
км
X
X
X
25,8
40,6
13,3
X
X
X
X
X
Подпрограмма "Грузовой транспорт"Численность грузовых автомобилей, работающих в городе
780
тыс. единиц
330,4
330,4
299,68
118
118
118
118
118
118
118
118
Развитие транспортно-логистической инфраструктурыСоздание транспортно-логистически х центров
780
единиц
X
X
X
X
X
X
2
2
X
X
X
Подпрограмма "Автовокзалы и транспортно-пересадочные узлы"Доля крупных транспортно-пересадочных узлов, где время на пересадку пассажиров составляет не более 8-10 минут
780
процентов
X
X
4,5
43
51
64
74
79
87
95
100
Реализация комплекса мер по созданию транспортно-пересадочных узловКоличество введенных в эксплуатацию транспортно-пересадочных узлов (многоуровневые)
780
единиц
X
X
X
X
X
52
39
22
30
31
18
Количество введенных транспортно-пересадочных узлов (нарастающий итог)
814
единиц
X
X
5
129
132
X
X
X
X
X
X
Количество вводимых в эксплуатацию автовокзалов и автостанций
780
единиц
X
X
X
0
4
X
2
X
X
X
X
Количество введенных транспортно-пересадочных узлов (нарастающий итог)
780
единиц
X
X
X
9
64
X
X
X
X
X
X
Подпрограмма "Создание единого парковочного пространства"Процент заполняемости перехватывающих парковок
780
процентов
X
X
X
X
87
87
87
87
87
90
90
Количество введенных в эксплуатацию машиномест
806
тыс. машиномест
107,3
630,07
238,31
63,97
144,05
209,31
224
X
X
X
X
Реализация комплекса мер по созданию и эксплуатации объектов гаражно-парковочного назначения, в том числе в границах улично-дорожной сетиНародный гараж
806
тыс. машиномест
2,75
25,14
7
7,81
7,7
X
X
X
X
X
X
Многоуровневые парковки
806
тыс. машиномест
31,13
39,56
47,11
39,77
48,46
60,42
79
X
X
X
X
Устройство мест разгрузки/ погрузки для грузового автомобильного транспорта
814
тыс. машиномест
X
X
X
X
,02#
,02#
X
X
X
X
X
Перехватывающие парковки
780
тыс. машиномест
X
X
X
4,8
1,89
1,89
X
X
X
X
X
Строительство машиномест в границах улично-дорожной сети (плоскостные)
806
тыс. машиномест
39,56
500,67
131,07
2,1
86
147
145
X
X
X
X
Количество введенных в эксплуатацию площадок для отстоя большегрузного автотраспорта#
814
единиц
X
X
1
6
1
X
X
X
X
X
X
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийСредняя заполняемость платных парковок на улично-дорожной сети
780
процентов
X
X
X
X
75
75
75
80
83
85
85
Привлечение эвакуаторов для перемещения транспортных средств, припаркованных с нарушением Правил дорожного движения
780
единиц
X
X
X
110
305
440
440
440
440
440
440
Подпрограмма "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы"Доля территории города Москвы, охваченной интеллектуальной транспортной системой
780
процентов
X
30
45
100
100
100
100
100
100
100
100
Общее количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети
780
тыс. единиц
X
X
12,1
11,3
11
10,5
10,9
10
9,8
9,7
9,6
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях
780
погибших на 10 тыс. транспортных средств
X
X
X
X
1,8
1,75
1,7
1,65
1,6
1,5
1,4
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учрежденийТехническое обслуживание и ремонт оборудования интеллектуальной транспортной системы
780
штук
X
X
2500
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
Создание интеллектуальной транспортной системыКоличество стационарных комплексов видеофиксации нарушений Правил дорожного движения
780
единиц
X
150
600
800
832
832
832
832
832
832
832
Создание ситуационных и диспетчерских центров (нарастающий итог)
780
единиц
X
X
X
X
3
6
9
X
X
X
X
Стратегия развития транспортной системы. Нормативно-правовое и информационное регулирование. Разработка информационных сервисов, направленных на улучшение предоставления транспортных услуг населениюРазработка стратегических направлений развития транспортного комплекса Москвы
780
услуг
X
X
4
6
9
9
9
9
9
9
9
Возмещение операторам технического осмотра недополученных доходов в связи с проведением без взимания платы технического осмотра транспортных средствКоличество автовладельцев, которые имеют право на льготное прохождения тех. осмотра
780
тыс. человек
113,1
86,9
42
33,66
44,6
45,9
47,3
47,3
47,3
47,3
47,3
Подпрограмма "Развитие новых видов транспорта"Годовой объем поездок на велосипедах общественного проката
780
тыс. единиц
X
X
X
70
200
250
300
350
400
450
500
Обустройство велосипедных дорожек
814
км
X
X
12,9
16,2
113
100
11,8
X
X
X
X
Сокращение времени прибытия спасательных команд
780
минут
30
30
30
30
26
20
15
15
15
15
15
Создание велотранспортной инфраструктурыУстройство пунктов велопроката
780
штук
X
X
X
75
300
400
400
X
X
X
X
Количество вводимых велопарковочных мест
814
штук
X
X
X
10450
2080
2500
3000
X
X
X
X
Создание объектов инфраструктуры воздушного транспортаРазвитие материально-технической базы аэропорта "Остафьево"
780
единиц
X
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
Развитие материально-технической базы аэропорта "Внуково"
780
единиц
X
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
Ввод в эксплуатацию вертолетных площадок
780
штук
X
X
24
0
2
2
2
2
2
X
X